2022年审计公司内部审计部门工作总结 .pdf
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1、 1 审计公司内部审计部门工作总结一年来,审计部按照董事会的要求, 严格执行中国内部审计准则和集团内部审计暂行办法,积极探索和改进内部审计工作,较好地完成了各项审计任务,现将XXXX年内部审计工作总结如下:一、领导重视, 内部审计监督服务职能得到了进一步的加强董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持,明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、 促进管理”, 并要求各受审单位( 部门 ) 要以高度负责的精神,正视问题, 积极整改。为了强化公司管理监督体系,促进公司各项制度的落实,进一步提高公司的经济效益,充分发挥审计部门在公司管理中的作用,今年下半年,集团公司进一步明确了审计部部门职责
2、,配备了相应的专业人员。 审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划,确定重点监督、审计的项目和范围,逐步完善了内部审计工作制度和工作指引,内部审计工作逐步走向程序化、正规化,监督服务职能得到了进一步的加强。二、过程管控,内部审计监督服务工作取得了初步的成效结合公司的生产和经营管理情况,今年以来, 在董事会的正确指导下,审计部结合各子公司的具体情况,有重点、 分阶段地开展了日常监审和专项审计,审计工作基本上得到了受审单位的名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共
3、5 页 - - - - - - - - - 2 配合与支持, 主要审计事项基本按计划完成,全年共完成审计事项 146 项。其中,对各子公司进行半年度审计1 项,共查问题213 个; 半年度后续审计1 项,重点对半年度审计发现进行了整改情况复查,各子公司加权平均汇总落实率为81% ,整改情况较好; 后续整改跟进1 项,重点对未整改落实情况进行了跟踪,除6 个问题因特殊情况未完成外,其余问题均已整改完毕; 进行采购审计 85 项,工程项目审计57 项。所有审计事项均及时出具了审阅意见 ( 或审计报告 ),充分发挥了内部审计的监督、服务职能。1、工程项目审计根据内部审计实务指南及集团基建审计制度,审
4、计部分别对 XX项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手,对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查; 必要时,审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研,尽量以最佳性价比提出审计意见。从本年度的工程审计情况来看,我公司目前普遍存在的问题是:工程管理制度不太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善,很难满足全面审计的要求; 大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进行; 加之目前审计部无工程造价专业人员,审计部很难获取各子公司当地定额名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - -
5、 - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 5 页 - - - - - - - - - 3 基价,同时隐蔽工程的实际情况也无法进行核实,给审计工作带来了一定的难度。2、采购审计按照集团公司的制度要求,单位价值XXXX元以上的物资采购前须申报审计部审计。各单位 ( 部门 ) 基本上能够按照制度的要求进行申报,审计部按照内部审计实务指南及XX 集团采购审计制度的要求,严格执行询、比价制度,大部分单位( 部门) 基本能够按照采购审批程序进行,对未按照程序进行的单位,审计部客观地提出审计意见。为确保审计意见的客观、公正、 准确,审计人员视采购情况的不同,分别
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