瓮安县质量技术监督局廉政风险点及防范措施一览表.docx
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1、瓮安县质量技术监督局廉政风险点及防范措施一览表(一)行政决策风险点4个序号廉政风险源点岗位表现形式形成原因风险级别防范措施责任人1-1对上级决定不执行领导班子对上级党组织作出的重大决定,拒不执行或者擅自改变。执行力不强。一级对上级党组作出的重大决定,必须不折不扣的执行落实到位,严禁拖拉、推诿。班子成员1-2对上级决策消极执行领导班子对应作出的重大决策推诿、拖延、不作决策,或超越法定职权实施重大决策,或明知重大事项决策失误,不及时采取措施加以纠正。没有严格执行民主集中制原则,重大问题未集体研究、认真分析,制度不健全、监督不到位。一级严格执行民主集中制原则,增强班子履职能力、提高决策水平,严格按照
2、职责认真履职,科学决策,发现重大决策失误应立即纠正,认真调查、研究、分析,采取正确措施全力挽回损失或影响,主动承担责任。班子成员1-3对重大问题不按规定处置班子成员及有关单位负责人对本单位发生的重大问题,未按规定及时上报或隐瞒不报、错过了解决的最佳时机,可能造成损失或严重后果。没有严格执行重大事项报告制度。二级班子成员要建立重大问题的通报协商制度,对重大问题在第一时间作出反映,能够靠自身能力解决的要及时解决,不能解决的要及时向上级领导汇报。班子成员1-4有可能接受馈赠或宴请班子成员及有关单位负责人在公务活动中,接受馈赠或宴请,可能产生违反法律法规与纪律规定不廉洁行为。没有严格严格执行质监系统“
3、十不准”规定。三级牢固树立廉洁从政的意识,自觉筑牢反腐倡廉的防线,要建立正确的人生观、权力观、荣誉观、正确运用手中的权力班子成员(二)政务管理风险点3个序号廉政风险源点岗位表现形式形成原因风险级别防控措施责任人2-1机密文件泄密办公室主任及文件收发人员收到的保密文件不及时呈送领导批阅,向外透露涉密信息。保密意识薄弱、内部管理制度落实不到位。一级加强保密教育培训,增强保密意识,健全制度,严格执行。办公室主任及工作人员2-2车辆管理不善办公室工作人员车辆维修、调派不及时造成工作延误,车辆使用记录差错造成用油超支。制度不健全、管理不到位,责任意识差,贪图公家便宜。二级严格执行车辆管理规定,做到节油保
4、养,确保行车安全。办公室主任及工作人员2-3文件收发不及时文件收发人员收发文件不及时,贻误工作会议通知,不按时上报材料,传达领导指示不及时。未严格按照收发文程序办理,责任意识差。三级强化制度执行,加大督查力度,严格按照文件收发规定程序执行。办公室工作人员(三)财务管理风险点5个序号廉政风险源点岗位表现形式形成原因风险级别防控措施责任人3-1不能做到帐款、票款相符财务人员各项费用支出,不能做到帐款、票款相符,滋生不廉洁行为。不遵守财务管理规定,监管力度不够。一级对各项规费收取,要认真贯彻执行票款分离与相关的财务制度,做到日清月结。财务人员3-2违规设立小金库局领导及财务人员虚列名目、利用假票等手
5、段套取资金设立小金库。不遵守上级小金库管理规定。一级严格按照上级要求,做好小金库清理工作,一把手对小金库清理工作负总责,加强收费管理,提高财务人员综合素质。局领导及财务人员3-3不按规定购置资产分管领导及财务人员购置资产时,违反政府及本系统采购的相关规定采购物品,可能产生不廉洁行为。工作责任心不强,没严格执行政府采购制度。二级加强对政府采购法规规章与与相关知识的学习,增加对大宗物品进入政府采购系统的自觉性。分管领导及财务人员3-4不认真执行会计制度分管领导及财务人员不认真执行会计制度,设置帐簿、科目混乱,记载不实,造成资金流向不清,可能出现贪污、挪用等现象或造成上级部门或物价、审计部门检查被罚
6、。不严格执行财经制度。二级认真贯彻执行会计法及相关财务管理制度等规定,加强财务监督管理,加强对财务人员的业务培训,树立依法理财的思想。分管领导及财务人员3-5固定资产管理不到位财务人员固定资产管理不到位,录入不及时、不准确,可能造成固定资产丢失。工作责任心不强。三级 加强责任心,对新增加的固定资产要及时进行登录上册,定期不定期的进行实物点验。财务人员(五)稽查执法风险点5个序号廉政风险源点岗位表现形式形成原因风险级别防控措施责任人5-1行政乱作为案审委及执法人员没有违法事实或法定依据实施行政处罚,违法采取行政强制措施,擅自设立处罚种类或者改变处罚额度。法律法规不熟,个人素质差。一级查办案件坚持
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