2021事务所审计员个人工作总结范文.docx
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1、可编辑2021事务所审计员个人工作总结范文 2021年度财务决算报告进展了审计工作,主要是对公司年度经营工作总结(资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注)进展审计评价,出具了无保存看法的审计报告,同时对年度募集资金的运用状况,控股股东及其他关联方占用资金状况出具鉴证报告以及对公司内部限制制度进展了检查。在会计师事务所审计期间,董事会审计委员与会计师事务所进展了充分的沟通,圆满完成公司20xx年度审计工作。现将会计师事务所20xx年度的审计状况总结如下:一、审计工作根本状况20xx年12月4日,会计师事务所、财务部、证券部就公司20xx年度审计事项进展了现场沟通,并将沟通
2、状况及初步审计打算提交董事会审计委员会;审计委员会分别2021年2月22日和4月15召开会议审议年度报告相关议题;分别于2021年4月1日和4月21日进展了进场后及审计报告定稿前的现场审计沟通工作;依据会计师事务所审计小组的审计时间支配,审计小组按约定时限内完成了全部审计程序,取得了充分适当的审计证据,并向审计委员会提交了无保存看法的审计报告。二、年审会计师遵守职业道德根本原那么状况1、独立性广东xxxx会计师事务全部限公司全部职员未在本公司任职,并未获得除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益;会计师事务所与本公珠海xxxx电气股份有限公司年度审计工作的总结报告司之间不存在干脆或
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