固定资产管理细则(8页).doc
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1、-固定资产管理细则-第 8 页固定资产管理细则第一条为加强公司资产管理,促进资产的有效使用,防止资产流失,严格控制成本,合理调配物资,更好地为公司规范发展服务,特制定本制度。第二条根据固定资产管理“谁使用、谁管理、谁负责”的原则,建立个人资产卡(附件1)。实行“一人一卡”责任制,每个人负责其资产的验收、使用、保管、保养、维修、调拨、移交、维修、报废、损坏或遗失赔偿的实施。第三条每项资产落实使用人,部门内公共使用资产的使用人为该部门负责人。公共办公区域资产的管理,原则上以存放地点远近、使用率高低划归到部门管理(资产调入时由公司资产管理部门指定接收部门的除外)。公司任何部门、任何人员不得随意移交、
2、挪用、搬迁、借用公司资产。因工作需要的,须办理相应手续。第四条固定资产申购流程及要点1、固定资产申请流程:需求部门填写固定资产申购单(附件2)需求部门负责人审批*行政经理签署意见*行政人力总监签署意见*总经理审批一董事长审批。2、采购人员以固定资产申购单批准的内容为依据进行采购,以实际采购清况为依据填写固定资产采购、验收、领用明细单(附件3)中的相应内容。3、申购办公设备等资产时,资产管理部门须严格审核,杜绝随意申购资产造成浪费的行为。第五条固定资产验收流程及要点1、验收流程:购置部门组织联系资产管理员、采购人员和使用部门指定人员共同验收、依据资产购置审批表、送货单、明细及保修卡核对实物、公司
3、资产管理员填写固定资产采购、验收、领用明细单并粘贴资产实物卡及登记台账*入库。2、一切购进的物资材料,均须根据固定资产采购、验收、领用明细单检查购进物品的型号、规格、质量、数量等是否符合要求。3、物资验收后资产管理员应及时将使用说明书、保修卡、图纸等相关资料存档,以备日后保养、维修使用。第六条固定资产的出入库流程1、新购固定资产入库:库管员根据固定资产采购、验收、领用明细单填写入库单办理入库手续。特殊物资(比如招待用烟酒或者即时需使用的物品等)可以经资产管理部门负责人同意不入库直接交由使用部门领用,事后要在两个工作日内补办出入库手续。2,闲置固定资产入库流程为:闲置固定资产所属部门经办人填写固
4、定资产交接单(附件4)*资产所属部门负责人审核一行政经理签署意见一行政人力总监审批(建筑材料一类物资由总经理审批)一资产所属经办人持固定资产交接单到库房办理入库,并填写入库单。3、固定资产出库流程:领用部门经办人填写固定资产领用申请单(附件5)*领用部门负责人审核*行政经理签署意见*行政人力总监审核(建筑材料类物资由总经理审批)*领用部门经办人持固定资产领用申请单到库房办理出库,并填写出库单、资产管理员更新资产使用人的个人资产卡。4、低值易耗品出库流程:领用部门经办人填写固定资产(办公用品)领用申请单、领用部门负责人审核、行政经理签署意见(大批量领用按囿定资产出库流程办理)*领用部门经办人持固
5、定资产领用中请单到库房办理出库,并填写出库单。5、库房特殊紧急情况入库、出库(1)电话报批:由经办人在库管员处,当面电话请示其中心(或部门)负责人。(2)电话审批、领用:由库管员确认相关负责人电话同意后,方可办理入库、出库,填写固定资产领用申请单,并各注“紧急”。(3)辛卜签审批手续:特殊紧急情况时,经办人事后应填写相关单据并补齐相应流程,补办过程须在三个工作日内完成。6、库房领用情况汇总备案库房实际领用情况由库管每周汇总一次,每周周一将上周汇总情况交与资产管理员处备案。第七条资产调拨与转移流程及要点1、部门间资产的调拨流程:调入部门填写固定资产转移申请单(附件6)、调入部门负责人审核*调出部
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