QMS审核检查表.doc
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1、审核检查表审核范围:总经理 编号:PR/QR-10-03 涉及要素检 查 内 容检 查 情 况检 查 结 果4.14.25.15.15.25.25.35.45.567.17.18.2.18.2.38.38.2.25.68.48.58.15.5.2总经理如何按9000质量标准要求建立、保持和改进质量管理体系?公司质量管理体系文件包括哪些文件,如何管理?总经理对建立和改进质量管理体系承诺能够提供哪些证据?总经理采取了哪些措施将满足顾客要求和法律、法规要求重要性传达给员工?公司如何确定顾客要求和期望?公司如何证实顾客需求转化为相应需求并得到了满足?公司采取什么措施宣传质量方针?公司各层次对质量方针理
2、解程度如何?质量目标设定是否在相关层次上得到分解?分解是否适宜?公司内沟通工具有哪些?总经理采取了何种措施提供资源?公司所处工作环境是否满足要求?是否得到了管理?是否确定了产品实现过程?是否规定了相应验证和确认活动以及验收准则?对顾客满意程度信息规定了哪些收集和分析方法?是否制定了为满足顾客要求所必需进行产品实现过程测量和监控方法?是否明确了不合格产品评审方式?是否对内部审核方案进行了策划?策划结果是否适合公司现状?是否按规定要求执行?审核人员是否具有独立性?是否记录了审核中发现问题?是否及时地采取了纠正措施?是否对纠正措施进行了验证和报告?效果如何?总经理如何认识管理评审重要性?是否保存了管
3、理评审记录?管理评审执行人,时间间隔、输入及输出是否符合标准规定?公司对哪些数据进行了分析?采用了哪些统计技术?是否制定了有关如何实施纠正,预防措施程序文件?程序文件是否包括了标准规定要求?组织是否策划并实施相关监视、分析和改进过程?是否任命了管理者代表,并赋予其相应职责和权限?审核员: 日期:检 查 表审核范围:管理者代表涉及要素检 查 内 容检 查 情 况检 查 结 果4.25.15.35.45.5.16.28.58.2.25.5.2质量手册说明剪裁细节是否合理?质量手册内容覆盖面是否完整?质量手册中各过程描述是否符合公司产品特点?公司成员如何认识满足顾客法律、法规要求重要性?质量方针和质
4、量目标关系是否明确?质量目标是否具有可测量性?测量方法是否明确?实现质量目标资源是否齐备?各部门负责人及岗位员工是否明确自己职责?权限?相互关系?公司是否识别了从事影响质量活动人员能力?是否对人员胜任情况进行了考核,胜任人员是否满足要求?管理者代表策划和管理了哪些持续改进过程? 是否对内部审核方法进行了策划? 策划结果是否适合公司现状? 是否按规定要求实施? 审核人员是否具备独立性? 是否记录了审核中发现问题?是否及时采取纠正措施进行了验证和报告?效果如何?是否明晰自己职责和权限?审核员: 日期:检 查 表审核范围:质检科涉及要素检 查 内 容检 查 情 况检 查 结 果7.68.2.28.2
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