存货管理制度(10页).doc
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1、-存货管理制度-第 8 页 事业部内控体系文件存货管理修 订 页编制/修订原因说明:章节号修订(内容)说明修订人/时间编制/日期: 审核/日期: 会签: 批准:此文件审批发布流程:编制部门(财务管理部)审核(财务总监)批准(总经理)发布(人力资源与营运部) 事业部存货管理制度第一章 总 则第一条 目的:为加强 事业部(以下简称“公司”)存货管理的内部控制,规范存货的验收入库、领用、出库与核算等要求,根据财政部内部控制基本规范、深圳证券交易所相关规定等法律法规,结合本公司实际,特制定本制度。第二条 适用范围:本制度适用于 事业部。第三条 定义本制度所称“存货”,是指公司在日常活动中持有以备出售的
2、产成品或商品,或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品,以及将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料,主要包括原、辅材料,在产品,产成品,半成品,商品及周转材料等。第二章 管理职责第四条 总经理负责公司存货管理的领导工作。第五条 部门职责1、营销中心(1)依据销售订单及历史销售与库存情况,编制生产订单,要求制造部及时回复交期;(2)参与生产调度及在产品月度盘点工作,对生产过程实施控制;(3)负责各生产车间物料平衡管理、批号管理工作;(4)负责公司废品及呆滞品的处理。2、制造部(1)制定排产计划,核定交货期,及时组织生产车间安排生产,保证按时交货;(2)负责原辅料及包装材料等生产类物资的领用出
3、库与耗用管理;(3)配合生产计划调度员,做好月度在产品盘点工作;(4)按品质部下达的不合格品处理意见,组织相关人员安排返工;(5)负责产成品的生产过程记录审核;(6)按公司有关规定,参与办理半成品、产成品入库手续。3、品质部(1)负责对半成品、产成品生产过程的质量审核与控制;(2)负责对公司来料进行进仓品质检验;(3)负责产品退货的调查处理;(4)负责对公司半成品、产成品进仓检验;(5)下达不合格品的处理意见,通知各相关部门做好不合格品的管理工作。4、仓储部门(1)负责建立和管理材料、成品、半成品、废品等仓库;(2)负责公司原辅料、包装材料、低值易耗品、五金配件、半成品、产成品等库存管理、记录
4、与统计工作,保证上述资产安全、完整;(3)对闲置、积压的库存物资加强管理,并做好报废处置工作;(4)负责公司库存物资的出入库管理工作;(5)配合财务部门编制存货统计报表;(6)每月定期盘点库存物资,以确保其安全性和完整性;(7)做好仓管员的培训教育工作,加强仓库的安全管理;(8)与生产车间共同负责公司呆废料的预防、控制及处理等管理。5、财务部(1)开展存货的会计核算工作;(2)组织相关部门,参与存货年中及年终盘点工作;(3)按月核对存货的财务数量账与仓库存货管理台账,保证账账相符,发现问题及时处理、报告;(4)不定期监督检查仓库存货的管理工作;(5)负责制定生产及库存考核指标,开展生产成本管理
5、与控制。第六条 岗位职责1、仓库主管(1)贯彻执行本制度,并结合仓库实际情况具体细化相关的实施方案、工作流程并主导执行;(2)依据仓库库存容量和生产经营情况,会同公司相关部门确定适当的物料储存量及物料采购批量,合理利用库存空间;(3)领导和督促本部门人员做好仓库物料的报检、验收、储存保管、发出、退货等各个环节的工作,保证进出仓物料数量准确、质量合规、单证合理;(4)建立健全仓库账卡报表体系,保证及时传递物料进销存信息;(5)组织做好仓库现场管理等日常工作,保证物料存放位置清楚规范、标贴明细完整、堆放整齐美观;(6)组织做好仓库的安全生产,加强防火防盗等防患措施,保证仓库物料的安全;(7)对库存
6、物料结构及库龄进行分析,做好仓库呆滞废料的处理工作;(8)对存货库存周转情况进行分析,减少不合理占用,努力提高公司资金利用效果;(9)加强同仓库关联部门的工作配合及协调,及时处理仓管工作中具体问题。2、仓管员(1)依据入库原始单据和授权指令办理存货的入库手续;(2)依据出库原始单据和授权指令办理存货的出库手续;(3)对相关出入库原始单据或指令内容的合理性、手续的完整性等进行适当的复核;(4)填制并打印具有结算效力(或确认效果)的出入库凭据,履行相应的结算、确认手续;(5)协助会计,定期与供应商或客户进行收发货对账工作,保证仓库对外收发账目数据清晰、准确;(6)及时与生产车间及公司内其他相关部门
7、进行数据核对工作,保证公司内部核算数据勾稽关系清楚;(7)经常进行账卡、账实核对,加强对库存物资的监控与牵制,维护物资的安全与完整;(8)编制存货进销存等相关报表,准确、及时提供各类存货库存信息;(9)传递、保管仓库各类单据和报表,并按规定的要求存档备案。3、物管员(1)对进出仓库的各类物料进行点验,保证物料出入库数量实际与单据一致;(2)检查核对物料质量和其他标贴情况,保证库存及出入库物料质量状态清楚;(3)具体确定进出仓各类物料存储、中转区域,并遵循分类管理的原则;(4)对库存实物进行充分的保护,做好防潮、防火、防盗等防患工作;(5)对仓库的储存条件经常进行检查、检测,出现异常及时报告,降
8、低物料储备过程中质量变异的风险;(6)正确区分存货的入库批次,保证仓库存货领用(或发货)复核先进先出的原则;(7)设置仓库物料存储标牌和实物卡片,并保持与相应的实物种类、规格、数量等一致;(8)定期对公司存货资产进行实地盘点清查,保证公司存货资产安全完整;(9)完成仓库主管交办的其他任务。第三章 存货管理的原则第七条 管理原则1、合法合理性:存货管理应当符合国家有关法律法规以及公司的实际情况。2、强制性:存货管理办法应当约束公司内部涉及存货管理工作的所有人员,任何个人都不得拥有超越存货管理办法的权力。3、全面性:存货管理应当涵盖公司内部涉及存货管理工作的各项经济业务及相关岗位,并应针对存货业务
9、处理过程中的关键控制点,落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。4、牵制性:存货管理应当保证公司内部涉及存货管理工作的机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分,坚持不相容职务相互分离,确保不同部门和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。5、成本效益性:存货管理应当遵循成本效益原则,以合理的控制成本达到最佳的控制效果。第八条 存货管理控制应随着外部环境的变化、部门业务职能的调整和管理要求的提高,不断修订和完善。第四章 存货物资的划分第九条 存货划分1、原、辅材料:主要包括铜、铝、油漆、包装材料。2、备品备件:五金配件、备品备件、劳保用品、低值易耗品等。3、半成品4、产成品第五章 原、辅材料出入
10、库第十条 原、辅材料新增入库仓管员将供应商的送货单与采购订单进行核对,确定来料名称、规格、型号、数量等是否与计划相符,经核对无误后,通知物管员暂收入库,并通知品质部来料检对暂收入库的来料进行抽检,出具检验报告单。若检验合格,仓管员在WMS系统中打印材料入库单,做材料增库处理,物管员对合格入库的材料数量进行点检,确定存放区域,填写实物管理卡片,挂好实物指示牌;若检验不合格,品质部下达供应商物料不良及改善报告,向供应商质量投诉,采购部门办理退货或特采手续。原、辅材料验收入库后,仓管员应及时将材料入库单流转公司财务部进行账务处理。第十一条 原、辅材料领用出库各生产车间领料员依据生产订单在WMS系统中
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