审核工资流程(4页).doc
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1、-审核工资流程-第 4 页 集团财务部审核工资流程一、审核预提工资流程: 1、各公司人资将制作好的员工薪资异动明细表、预提工资表电子版发各公司会计审核;2、各公司会计审核流程如下:核对工作表人头数。打开本月预提工资表,根据员工薪资异动明细表确定应发工资人头数是否一致;本月应发工资与上月比对。在预提工资表中应付工资栏旁粘贴上月预提工资表中的姓名及应发工资两项,并进行比对,找出差异。姓名比对无误后,用本月实发工资减去上月实发工资,找出工资差异,根据差异,备注差异的原因:包括上月入职、本月离职、加薪、加工龄、夜班补贴、问责返还、配比工资等;如本月离职,需要填写离职时间,上班天数,计算出本月工资薪金;
2、检查本月配比工资是否正确。检查配比工资是否是按基本工资加绩效工资的20%计提的。(注意:安管部除经理级有配比工资,其他人员均无配比工资;人资部后厨无配比工资;本月离职员工无配比工资;本月入职员工根据预提工资的20%计算配比工资);核对公式是否正确。所有数据核对完毕后,根据表格的勾稽关系,拉一下各项数据,检查EXCEL表格合计金额是否正确;3、各公司会计审核无误后,将会计核定版预提工资表传给各公司人资;4、各公司人资将员工薪资异动明细表、预提工资表及会计核定版预提工资表上传至OA模板中,走OA流程;注意事项:1、一定仔细确定人头数,防止多发及漏发工资;2、结合上月签字版预提工资表确定、每一项差异
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- 审核 工资 流程
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