国外出差管理制度(上墙规章制度).docx
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1、编号:国外出差管理制度 审核:加匕准:实施日期:年 月 日(八)出国接受技术训练或爱国内外厂商机构补助人员,其差旅费IX X股份立承诺书人:连带保证人:地址:身份证编号:说明:(一)因公出国者,其手续由总务部代为办理。(二)在同一地区内停留三十日以上者启第三十一日起,膳宿杂费以八折计算。(三)低职人员随同高职出国者,其费用得酌实情比照高职人员报支。(四)美金币值如有变动彳导视各该地区汇率调整之。国外出差管理制度【第1篇】国外出差管理制度范本有些公司的业务是走向国外的,对于国外的业务员及管理人员的出差,公司应 制定哪些出差管理制度呢以下是国外出差管理制度的范本,可供参考。i国内局部第一条本公司以
2、及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者, 依本方法规定发给出差旅费。第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表的标准发给交通费:(一)乘坐火车及长途汽车,原那么上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证 明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单。(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。(四)搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按以下标准核发a主管级:每日L20元b一般级:每日1,00元第四条出差期间因公支出的以下费用,准予按实报销,并依以下规定办理:(一)乘坐
3、计程车原那么上应取得汽车公司开具的统一发票,无法取得者由出差 人员出具凭单为凭。(二)电报 费应取具电信局的收据为凭。(三)邮费应取具邮局的证明为凭。(四)因公宴客的费用,应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。(五)因公携带的行李运费,应取具正式的运费收据为凭。第五条员工出差,应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份,递请核准后, 一份送秘书处登记出差日期,一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐 项填写)。第六条员工出差销差后三日内应填具出差旅费报支单,送请各单位主管 核实后递请秘书处审核,总经理核准后,出纳人员方得凭以报支。第七条员工出差前彳导凭核准的派遣出差通知单预借旅费,于出差
4、完毕报支旅 费时扣回。第八条市内及短程(一日内)出差人员赊按实报支车资外另可报支误餐费。(一)下午一时以后销差者准报午餐。(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。(三)不得再报支加班费。第九条奉令调遣的人员,可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天) 及行李运费。第十条调遣人员假设在公司用膳,那么不得报支误餐费。第十一条调遣人员假设超过一天以上但不能视为出差的,可以由公司酌情予以 补贴。i i国外局部第十二条本公司员工奉派出国人员,除薪津照领外,并准予报支出差旅费其标 准如下:(一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支,自行观光的交通费自理。(二)膳、宿、杂费按当时行情,并依国税局出差规定
5、在报支额度内支给。(三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。第十三条受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在 受聘或派遣的机构支领出差旅费者,不得再向本公司支领出差旅费。第十四条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销,其无法取得正式收 据的零星付款可以以出差人签呈为准。第十五条如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总 经理核发特别津贴。第十六条国外出差旅费报销方法仍比照本方法第五条至第七条规定办理。iii附那么第十七条下级职员与上级职员一起出差时,下级职员得比照上级职员标准支 给。第十八条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理
6、级标准支给。第十九条膳、宿什费的支领标准,因物价的变动,可以由总经理随时通令调整。第二十条本方法经董事会核定后实行,修改时亦同。出差管理规定第一条为加强出差费用的管理,特制定本规定。第二条员工出差依以下程序办理:(一)出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前 予以核定,并依照程序实核。(二)出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相当数额的旅差费,返回 后一周内填具出差旅费报告单,并结清暂支款,未于一周内报销者,财务应于 当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。第三条出差的审核决定权限如下:(一)国内出差:六日内由部门经理核准,四日以上由主管副总经理核准,部门经 理以上人员一律由
7、总经理核准。(二)国外出差,一律由总经理核准。第四条出差不得报支加班费,但假日出差酌情予以计新。第五条出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要 联系,请示批准 延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否那么除不予报销旅差费外,并依情节轻 重论处。第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等,其标 准另定。第七条出差费用的报销:(一)交通费、住宿费按标准报销,超标自付,欠标不补。(二)膳食费按标准领取。(三)通讯费以邮局凭证报销。(四)交际费由领导核定,凭据报销。员工出差旅费支给方法(一)总那么第一条本方法依据机械工业股份(以下简称本公司)人事管理规那么 之规定订定之。第二条本
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