《公司差旅费报销管理制度及流程》.docx
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1、公司差旅费报销管理制度及流程公司差旅费报销管理制度及流程 为了限制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。一、办理程序 1、出差人员必需事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、所需资金,经部门负责人签署看法后,方可出差。 2、出差人员回公司后,将有部门负责人签署看法的有效单据,按费用报销标准规定,经财务负责人审核后方可报销差旅费。3、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特别缘由或状况改变需变更路途、天数、人数、交通工具的,需经部门负责人签署看法后方可报销。4、出差人员返回后3个工作日内,由出差人员到财务部统一结算本次差旅费,不允许
2、累加或拆分报销。5、出差人员全部须要报销的费用根据以下标准执行,所附单据必需真实、牢靠,并与发生的费用一一对应。替补发票原则上不予报销,补助费用除外。6、出差人员每月报销2次,分别为每月12日、28日。 二、费用标准 总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干运用,节约归己,超支不补”。(1)住宿标准(金额单位:元。下同): 总 经 理:实报实销 其他人员:省会城市120元/人/天。 地级市100元/人/天。 县级80元/人/天。 (2) 伙食补助费: 省会城市:60元/人/天 其他市县:40元/人/天 (3) 交通费: 销售人员凭票实报实销。 (一)住宿费报销方法 1、出差人
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