《XX年度行政事业单位内部控制报告》.docx





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1、XX年度行政事业单位内部控制报告附件1: 2016年度行政事业单位内部限制报告 单位公章 单 位 名 称: 单 位 负 责 人: (签章) 牵头部门负责人: (签章) 填 表 人: (签章) 电 话 号 码: 单 位 地 址: 邮 政 编 码: 636518 报 送 日 期: 2017 年 3 月 26 日 单位性质 行政单位 事业单位 其他单位_ 组织机构代码 内设机构数量 1 单位编制人数 38 本年度支出总额 8966173.40元 年末实有人数 39 一般公共预算财政拨款(补助)开支人数 39 经费自理人数 单位名称 单位主要负责人担当内部限制建立与实施责任状况 主持制定工作方案 明确
2、工作分工 配备工作人员 健全工作机制 充分利用信息化手段 其他 (请描述) 是否成立单位内部限制领导机构 是 否 单位内部限制领导机构构成人数 单位主要负责人是否在单位内部限制领导机构中担当负责人 是 否 班子成员是否在单位内部限制领导机构中任职 是 否 如是,请详列姓名及职务:李兴平(校长)张伟(副校长)刘正云(副校长) 是否开展内部限制专题培训 是 否 是否开展内部限制风险评估 是 否 是否对单位经济业务流程进行梳理 预算业务管理 收支业务管理 政府选购 业务管理 资产管理 建设项目管理 合同管理 其他管理领域 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是否编制经济业务流程图
3、 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 内部限制牵头部门 行政管理部门 财务部门 纪检部门 内审部门 其他部门: 内部限制监督部门 行政管理部门 财务部门 纪检部门 内审部门 其他部门: 以下工作职责是否由同一人担当: 预算业务管理 收支业务管理 政府选购业务管理 资产管理 建设项目管理 合同管理 1、预算编制与 预算审批 1、收款与会计核算 1、选购需求制定与 内部审核 1、办理货币资金业务的全过程 1、项目建议和可行性探讨与项目决策 1、合同的拟订与审核 是 否 不适用 是 否 不适用 是 否 不适用 是 否 不适用 是 否 不适用 是 否 不适用 2、预算审批与 预算执
4、行 2、支出申请与 内部审批 2、选购文件编制 与复核 2、无形资产的研发与管理 2、概预算编制与审核 2、合同的审核与审批 是 否 不适用 是 否 不适用 是 否 不适用 是 否 不适用 是 否 不适用 是 否 不适用 3、预算执行与 分析评价 3、付款审批与 付款执行 3、合同签订与验收 3、对外投资的可行性探讨与评估 3、项目实施与 价款支付 3、合同的审批与订立 是 否 不适用 是 否 不适用 是 否 不适用 是 否 不适用 是 否 不适用 是 否 不适用 4、决算编制与审核 4、业务经办与 会计核算 4、验收与保管 4、资产配置、运用和处置的决策、执行与监督 4、竣工决算与 竣工审计
5、 4、合同的执行与监督 是 否 不适用 是 否 不适用 是 否 不适用 是 否 不适用 是 否 不适用 是 否 不适用 对涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位建立制衡机制的状况: 1、分事行权 2、分岗设权 3、分级授权 4、关键岗位轮岗 5、专项审计 对经济和业务活动的决策、执行、监督,是否明确分工、相互分别、分别行权? 对涉及经济和业务活动的相关岗位,是否依职定岗、分岗定权、权责明确? 对各管理层级和各工作岗位,是否依法依规分别授权,明确授权范围、授权对象、授权期限、授权与行权责任、一般授权与特别授权界限? 对重点领域的关键岗位,是否建立干部沟通和定期轮岗制度? 不具备轮岗条件的单位,是否
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