[公司客服人员费用管理办法] 公司费用管理办法.docx
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1、公司客服人员费用管理办法 公司费用管理办法公司客服人员费用管理方法一、目的:1、加快费用报销进度。2、便利统计管理,合理限制费用。二、适用范围适用于客户服务部相关管理人员及全部客服中心工作人员;三、职责1、分公司客服中心主管:负责对所在区域客服人员的费用审核的初审,负责审核辖区内产生的售后费用的真实性、合理性和票据的数量;对费用报销出现的异样问题刚好提出报警;2、分公司总经理:负责对所在区域客服人员的费用审核(包含客服主管)的复审;3、费用审核专员:负责审核全国分中心产生的售后费用的真实性、合理性和票据的数量,对费用报销出现的异样问题刚好提出报警并上报客服部经理;4、客户服务部经理:负责客服部
2、成本费用的管控以及售后费用报销的合理性;5、报销人:负责真实地将报销相关材料根据公司标准粘贴;6、国内销售公司副总经理:单张报销单超过2000元审核权。四、报销流程1、报销附带凭证和相关规定:1) 出差审批单:每个人的报销凭证后均需附上一张出差汇总审批表,必需要有相关负责人(客服主管)审批签字,上面填写清晰每半个月出差概况;2) 工作单(即安装单、修理单、巡检单);3) 客服人员的电话费、市交费实行包干制度的客服中心,每月最高限额,超出部分费用自理。(以和各分公司邮件确认金额为准,如有特别状况费用超出需向领导申请审批)2、报销周期和报销凭证邮寄时间规定:说明:1)总部为各客服中心每月办理两次报
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