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1、泓域咨询/年产xx吨电解液项目建议书年产xx吨电解液项目建议书xxx投资管理公司报告说明根据谨慎财务估算,项目总投资14450.11万元,其中:建设投资11285.34万元,占项目总投资的78.10%;建设期利息236.69万元,占项目总投资的1.64%;流动资金2928.08万元,占项目总投资的20.26%。项目正常运营每年营业收入30200.00万元,综合总成本费用23951.69万元,净利润4571.96万元,财务内部收益率24.17%,财务净现值9035.89万元,全部投资回收期5.64年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。新型锂盐LiFSI有望成为Li
2、PF6的最佳替代品。LiPF6凭借其较高的电化学可靠性、室温范围工作要求以及产业化规模效应带来的价格优势,成为目前最为常用的电解质锂盐。但是LiPF6存在如下明显的缺陷:对水分敏感、热稳定性差;现有技术和生产工艺下,最终产品不可避免的含有氟化氢,影响高温下电池性能;在低温环境中,LiPF6在电解液中易结晶,导致电导率下降,使得电池内阻增加,影响电池的低温性能。LiFSI与LiPF6相比,具有更好的热稳定性、电化学稳定性,以及更高的电导率,能够显著改善新能源电池的使用寿命,提升新能源汽车在夏季和冬季的续航里程与充放电功率,并改善新能源汽车在极端条件下的安全性。在三元正极高镍化,电池安全性能要求日
3、益提升的趋势下,LiFSI有望成为LiPF6的最佳替代品。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 项目基本情况10一、 项目概述10二、 项目提出的理由12三、 项目总投资及资金构成12四、 资金筹措方案13五、 项目预期经济效益规划目标13六、 原辅材料、设备13七、 项目建设进度规划14八、 项目实施的可行性14九、 环境影响14十、 报告编制依据和原则15十一、 研究范围16十二、 研究结论17十三、 主要经济指
4、标一览表17主要经济指标一览表17第二章 项目背景及必要性20一、 下游需求是驱动技术变革的关键20二、 电解液:添加剂和新型锂盐是技术核心20三、 统筹协调发展,提高区域整体发展水平23第三章 项目投资主体概况24一、 公司基本信息24二、 公司简介24三、 公司竞争优势25四、 公司主要财务数据26公司合并资产负债表主要数据26公司合并利润表主要数据27五、 核心人员介绍27六、 经营宗旨29七、 公司发展规划29第四章 行业发展分析31一、 电解液:龙头持续扩产,长期产能或过剩31二、 电解液:集中度较高,未来竞争格局变化不大31三、 供需呈结构化差异,谨防低端产能过剩32第五章 项目选
5、址分析34一、 项目选址原则34二、 建设区基本情况34三、 提升城市发展承载力36四、 坚持创新驱动发展,不断蓄积发展动能36五、 项目选址综合评价36第六章 产品方案分析38一、 建设规模及主要建设内容38二、 产品规划方案及生产纲领38产品规划方案一览表39第七章 工艺技术说明40一、 企业技术研发分析40二、 项目技术工艺分析42三、 质量管理43四、 设备选型方案44主要设备购置一览表45第八章 建筑工程技术方案47一、 项目工程设计总体要求47二、 建设方案48三、 建筑工程建设指标49建筑工程投资一览表49第九章 原材料及成品管理51一、 项目建设期原辅材料供应情况51二、 项目
6、运营期原辅材料供应及质量管理51第十章 节能可行性分析52一、 项目节能概述52二、 能源消费种类和数量分析53能耗分析一览表53三、 项目节能措施54四、 节能综合评价56第十一章 进度计划57一、 项目进度安排57项目实施进度计划一览表57二、 项目实施保障措施58第十二章 环保方案分析59一、 环境保护综述59二、 建设期大气环境影响分析60三、 建设期水环境影响分析64四、 建设期固体废弃物环境影响分析64五、 建设期声环境影响分析65六、 环境影响综合评价66第十三章 劳动安全67一、 编制依据67二、 防范措施70三、 预期效果评价72第十四章 人力资源分析74一、 人力资源配置7
7、4劳动定员一览表74二、 员工技能培训74第十五章 项目投资分析76一、 编制说明76二、 建设投资76建筑工程投资一览表77主要设备购置一览表78建设投资估算表79三、 建设期利息80建设期利息估算表80固定资产投资估算表81四、 流动资金82流动资金估算表83五、 项目总投资84总投资及构成一览表84六、 资金筹措与投资计划85项目投资计划与资金筹措一览表85第十六章 经济效益87一、 基本假设及基础参数选取87二、 经济评价财务测算87营业收入、税金及附加和增值税估算表87综合总成本费用估算表89利润及利润分配表91三、 项目盈利能力分析91项目投资现金流量表93四、 财务生存能力分析9
8、4五、 偿债能力分析95借款还本付息计划表96六、 经济评价结论96第十七章 项目招投标方案98一、 项目招标依据98二、 项目招标范围98三、 招标要求99四、 招标组织方式101五、 招标信息发布101第十八章 风险防范103一、 项目风险分析103二、 公司竞争劣势110第十九章 项目综合评价111第二十章 附表附录113营业收入、税金及附加和增值税估算表113综合总成本费用估算表113固定资产折旧费估算表114无形资产和其他资产摊销估算表115利润及利润分配表116项目投资现金流量表117借款还本付息计划表118建设投资估算表119建设投资估算表119建设期利息估算表120固定资产投资
9、估算表121流动资金估算表122总投资及构成一览表123项目投资计划与资金筹措一览表124第一章 项目基本情况一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:年产xx吨电解液项目2、承办单位名称:xxx投资管理公司3、项目性质:扩建4、项目建设地点:xxx5、项目联系人:邵xx(二)主办单位基本情况公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。
10、公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范
11、厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx,占地面积约29.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:xxx吨电解液/年。二、 项目提出的理由六氟磷酸锂的供应情况直接决定电解液供需情况。综合考虑溶剂和锂盐两者的性能与成本
12、,碳酸酯+六氟磷酸锂成为动力电池电解液的主要组成部分,而六氟磷酸锂作为最主要的成分,其供需直接决定电解液供需情况。2022年,天赐材料、多氟多和天际股份都有新的六氟磷酸锂产能释放,产能的紧张态势在下半年有望缓解。2022年六氟磷酸锂有效供给为13.8万吨,需求为12.6万吨,六氟磷酸锂不再是瓶颈。在电解液环节,伴随天赐材料新建产能持续爬坡,电解液环节很容易出现过剩的情况,其价格有望随六氟磷酸锂供应上量而回落。2022年电解液有效产能为145万吨,需求为92万吨。确保到2035年,奋力走出煤城转型发展新路子,全面实现工业经济、现代农业、科技创新、生态绿色、文化产业、旅游产业“六个高质量发展”,实
13、现全面振兴全方位振兴,基本实现社会主义现代化。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资14450.11万元,其中:建设投资11285.34万元,占项目总投资的78.10%;建设期利息236.69万元,占项目总投资的1.64%;流动资金2928.08万元,占项目总投资的20.26%。四、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资14450.11万元,根据资金筹措方案,xxx投资管理公司计划自筹资金(资本金)9619.52万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额4830.59万元。五、 项目预期
14、经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):30200.00万元。2、年综合总成本费用(TC):23951.69万元。3、项目达产年净利润(NP):4571.96万元。4、财务内部收益率(FIRR):24.17%。5、全部投资回收期(Pt):5.64年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):11330.16万元(产值)。六、 原辅材料、设备(一)项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括xx、xx、xxx。(二)主要设备主要设备包括:xx、xx、xxx等。七、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。八、 项目实施的可行性(一
15、)长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。(二)国家政策支持国内产业的发展近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。九、 环境影响该项目在建设时,应严格执行建设项目环保,“三同时”管理制度及环境影响报告书制度。处理好生产建设与环境保护的关系,避免对周围环境造成不利影响。烟尘、污废水、噪声、固体废弃物分别执行大气污染物综
16、合排放标准、城市污水综合排放标准、工业企业帮界噪声标准、城镇垃圾农用控制标准。该项目在建设生产中只要认真执行各项环境保护措施,不会对周围环境造成影响。十、 报告编制依据和原则(一)编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要;2、建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版);3、工业可行性研究编制手册;4、现代财务会计;5、工业投资项目评价与决策;6、国家及地方有关政策、法规、规划;7、项目建设地总体规划及控制性详规;8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据;9、国家公布的相关设备及施工标准。(二)编制原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠,保证项目投产后,能安全、稳定
17、、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠,并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施,以降低投资,加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求,符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案,以最大程度减少投资,提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性,实事求是地作出研究结论。十一、 研究范围1、项目提出的背景及建设必要性;2、市场需求预测;3、建设规模及产品方案;4、建设地点与建设条性
18、;5、工程技术方案;6、公用工程及辅助设施方案;7、环境保护、安全防护及节能;8、企业组织机构及劳动定员;9、建设实施与工程进度安排;10、投资估算及资金筹措;11、经济评价。十二、 研究结论本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求,符合市场要求,受到国家技术经济政策的保护和扶持,适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备,交通运输及水电供应均有充分保证,有优越的建设条件。,企业经济和社会效益较好,能实现技术进步,产业结构调整,提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进,成熟可靠,可以确保最终产品的质量要求。十三、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项
19、目单位指标备注1占地面积19333.00约29.00亩1.1总建筑面积32934.81容积率1.701.2基底面积12179.79建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩375.772总投资万元14450.112.1建设投资万元11285.342.1.1工程费用万元9618.882.1.2其他费用万元1352.792.1.3预备费万元313.672.2建设期利息万元236.692.3流动资金万元2928.083资金筹措万元14450.113.1自筹资金万元9619.523.2银行贷款万元4830.594营业收入万元30200.00正常运营年份5总成本费用万元23951.696利润总额万元60
20、95.957净利润万元4571.968所得税万元1523.999增值税万元1269.7510税金及附加万元152.3611纳税总额万元2946.1012工业增加值万元9868.5613盈亏平衡点万元11330.16产值14回收期年5.6415内部收益率24.17%所得税后16财务净现值万元9035.89所得税后第二章 项目背景及必要性一、 下游需求是驱动技术变革的关键根据国家信息中心2021年的问卷调查数据(N=1825),续航里程和安全性是下游用户购买新能源汽车时最看中的因素,分别为38.5%和30.2%,购车价格也占到26.2%,与续航里程、安全性和购车价格等下游需求紧密相关的就是动力电池
21、。而电池材料又决定了动力电池的能量密度、安全性和成本,因此下游需求是驱动电池材料技术变革的关键因素。二、 电解液:添加剂和新型锂盐是技术核心电解液是锂电池的“血液”。电解液在正负极之间起到传导锂离子的作用,并为锂离子提供一个自由脱嵌的环境。电解液对锂电池的能量密度以及循环、倍率、储存、安全等性能影响极大。电解液由电解质锂盐、高纯度有机溶剂、各类添加剂等原料按一定比例配制而成。从质量层面看,电解质锂盐占电解液的比例约1012%,有机溶剂占比约8085%,添加剂占比约35%,具体的配比要依据下游动力电池厂商的需求来定制。从成本层面看,电解质锂盐占比约4050%,有机溶剂占比约30%,添加剂占比约1
22、030%。添加剂配方是电解液的核心技术所在。随着新能源汽车对动力电池能量密度、安全性能等要求的不断提升以及正极材料高镍化发展的趋势,需要更高性能的电解液与之相匹配。在电解液三大组分中,溶剂的变化不大,提升性能的关键在于锂盐和添加剂。电解质锂盐决定了电解液的基本理化性能,是电解液成分中对锂电池特性影响最重要的成分,电解质锂盐、添加剂,以及电解液的配方是电解液的核心技术所在。电解液厂商主要通过探索新型电解质锂盐、添加剂或调整电解质锂盐、添加剂、溶剂的配比,从而使动力电池电解液具有更高的比能量、功率、安全性,以及更宽的工作温度。添加剂是电解液的调味料,用料少作用大。在电解液的生产中,添加剂的使用量不
23、到全部材料质量的5%,但缺乏添加剂将会对电解液的性能带来严重的影响。从功能上看,添加剂可实现均匀成膜、阻燃、过充保护、稳定性提升、导电性提升等。其中成膜添加剂通过形成稳定均匀的SEI膜,提高电极循环性能及使用寿命;阻燃添加剂通过防止电解液燃烧,提升安全性能;过充保护添加剂能够防止电池过充从而避免电解液燃烧爆炸。未来,各类型新型添加剂的开发应用有望成为改细分行业的发展趋势。新型锂盐LiFSI有望成为LiPF6的最佳替代品。LiPF6凭借其较高的电化学可靠性、室温范围工作要求以及产业化规模效应带来的价格优势,成为目前最为常用的电解质锂盐。但是LiPF6存在如下明显的缺陷:对水分敏感、热稳定性差;现
24、有技术和生产工艺下,最终产品不可避免的含有氟化氢,影响高温下电池性能;在低温环境中,LiPF6在电解液中易结晶,导致电导率下降,使得电池内阻增加,影响电池的低温性能。LiFSI与LiPF6相比,具有更好的热稳定性、电化学稳定性,以及更高的电导率,能够显著改善新能源电池的使用寿命,提升新能源汽车在夏季和冬季的续航里程与充放电功率,并改善新能源汽车在极端条件下的安全性。在三元正极高镍化,电池安全性能要求日益提升的趋势下,LiFSI有望成为LiPF6的最佳替代品。固态电解质是电解液的终极形式,短期量产渺茫,长期值得关注。目前锂离子电池所用的电解质为有机电解液,因其热分解度温度低、易燃以及电化学窗口低
25、,导致动力电池安全性能和能量密度的提升存在一定的局限性。相较电解液,固态电解质拥有热稳定性高和电化学稳定性好,可以同步提升锂电池的能量密度和安全性而受到产业界的广泛关注。然而,现阶段固态电池仍存在以下三方面问题:(1)电化学体系:电极与固态电解质之间固-固界面阻抗较大,叠加固态电解质自身离子电导率较电解液有一定的差距,致使固态电池的倍率性能较差,与动力电池领域的性能需求仍有一定的距离。(2)电极材料:固态电解质材料以及适配的高活性正负极材料尚不成熟,尚无稳定完善的供应体系,成本较高;(3)工艺设备:固态电池部分生产工艺不同于液态电池,目前尚无稳定供应固态电池生产线的设备厂商。考虑到生产线的建设
26、和动力电池的开发周期,预计固态电池全面量产仍需510年的时间,短期量产希望渺茫。但固态电池技术是锂电技术进步的重要趋势,是下一代锂电技术制高点,长期值得关注。三、 统筹协调发展,提高区域整体发展水平把统筹协调发展作为推动转型高质量发展的重要支撑。大力发展县域经济。以县域经济工业化为主攻方向,突出特色经济、民营经济、拳头经济,加快做大做强现代商贸物流、绿色食品和农畜产品精深加工、煤电化(材)、边境贸易等立县主导产业,县域地区生产总值增长7%。第三章 项目投资主体概况一、 公司基本信息1、公司名称:xxx投资管理公司2、法定代表人:邵xx3、注册资本:510万元4、统一社会信用代码:xxxxxxx
27、xxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2011-10-177、营业期限:2011-10-17至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事电解液相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则
28、,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。三、 公司竞争优势(一)公司具有技术研发优势,创新能力突出公司在研发方面投入较高,持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良
29、好的技术与质量优势。此外,公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。(二)公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成,与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍,为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。(三)公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务,树立了良好的品牌形象,获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系,对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻,有利于研发生产更符合市场需
30、求产品,提高公司的核心竞争力。(四)公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕,已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势;同时随着行业的深度整合,行业集中度提升,下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定,在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5181.294145.033885.97负债总额2022.431617.941516.82股东权益合计3158.862527.092369.14公司合并利润表主要数据项目202
31、0年度2019年度2018年度营业收入14762.3111809.8511071.73营业利润2402.141921.711801.61利润总额2244.421795.541683.32净利润1683.321312.991211.99归属于母公司所有者的净利润1683.321312.991211.99五、 核心人员介绍1、邵xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。2、田xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4
32、月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。3、向xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、雷xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、严xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理
33、。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、梁xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、徐xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。8、袁xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股
34、份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。六、 经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,以专业经营的方式管理和经营公司资产,为全体股东创造满意的投资回报。七、 公司发展规划根据公司的发展规划,未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展,公司的管理水平将面临较大的考验,尤其在公司迅速扩大经营规模后,公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化,在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的
35、挑战。另外,公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求,公司需进一步提高管理应对能力,才能保持持续发展,实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式,来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面,公司将根据资金、市场的具体情况,择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案,进一步优化资本结构,筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养,同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制,确保公司发展规划和目标的实现。一方面,公司将继续加强员工培训,加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才;对营销人员进
36、行沟通与营销技巧方面的培训,对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面,不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才,要加大引进力度,保持核心人才的竞争力。其三,逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制,充分调动员工的积极性、创造性,提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作,持续完善公司的法人治理结构,建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制,充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度,强化各项决策的科学性和透明度,保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和
37、自身业务的变化,及时调整组织结构和促进公司的机制创新。第四章 行业发展分析一、 电解液:龙头持续扩产,长期产能或过剩电解液行业具有明显轻资产特征。从产线投资额来看,锂电产业链中电解液单位GWh固定投资额仅为171万元,而正极、负极、隔膜(基膜)分别为6033、2029、5625万元。较低的工艺要求和资金需求导致电解液行业进入壁垒不高,低端产能过剩的局面长期存在。六氟磷酸锂的供应情况直接决定电解液供需情况。综合考虑溶剂和锂盐两者的性能与成本,碳酸酯+六氟磷酸锂成为动力电池电解液的主要组成部分,而六氟磷酸锂作为最主要的成分,其供需直接决定电解液供需情况。2022年,天赐材料、多氟多和天际股份都有新
38、的六氟磷酸锂产能释放,产能的紧张态势在下半年有望缓解。2022年六氟磷酸锂有效供给为13.8万吨,需求为12.6万吨,六氟磷酸锂不再是瓶颈。在电解液环节,伴随天赐材料新建产能持续爬坡,电解液环节很容易出现过剩的情况,其价格有望随六氟磷酸锂供应上量而回落。2022年电解液有效产能为145万吨,需求为92万吨。二、 电解液:集中度较高,未来竞争格局变化不大电解液行业集中度不断提升,龙头企业不断抢占市场份额。2021国内电解液全年累计产量前三名厂商分别为天赐材料(市占率33.1%,较2020全年+3.8pct),新宙邦(市占率18.2%,较2020全年+0.6pct),国泰华荣(市占率15.7%,较
39、2020全年+1.0pct)。国内电解液市场集中度较高,并且电解液技术相对成熟,未来竞争格局变化不大。主要基于如下原因:(1)头部企业一体化布局,具有成本优势。原材料成本在电解液成本重占比近90%,长期来看,成本管控能力强的玩家才能长期生存,而龙头企业为了更好管控成本,逐步构建一体化布局。其中天赐材料是唯一打通“资源型原料提取-化工原材料制备-电解液生产”全产业链布局的龙头,而新宙邦也顺利完成了由电解液到上游所有化工原料制备的横向布局。因此两家企业在电解液行业具有较强的一体化经营实力,能弱化周期,控制成本,竞争力较强。(2)头部企业具有客户优势。电解液行业属于轻资产,强周期性产业,头部企业绑定
40、海内外电池大客户而持续获得大规模订单,在需求爆发期更容易获得超额利润,充分享受下游需求爆发红利。(3)头部企业具有技术先发优势。电解液的技术核心在于新型锂盐和添加剂配方,伴随电池快充、高电压和高镍化等趋势,LiFSI等新型锂盐需求提升,龙头企业因为技术先发布局有望增强技术壁垒和产品附加值。三、 供需呈结构化差异,谨防低端产能过剩2021年全球锂电池出货量为464GWh,同比增长73.2%,预计2023年将达到1200GWh,两年复合增长率在60%以上,其中动力和储能是最主要的驱动因素。锂电池市场的增长将带动上游正极、负极、隔膜和电解液等锂电池原材料需求持续高增长,2023年对应正极、负极、隔膜
41、和电解液的需求将分别达到160万吨、90万吨、160亿平米和120万吨。需求端高增长确定性强,因此,核心还是关注供给端。第五章 项目选址分析一、 项目选址原则1、符合城乡建设总体规划,应符合当地工业项目占地使用规划的要求,并与大气污染防治、水资源和自然生态保护相一致。2、项目选址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感性目标。3、节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地。4、项目选址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。5、项目选址应具备良好的生产基础条件,水源、电力、运输等生产要素供应充裕,能源供应有可靠的保障。6、项
42、目选址应靠近交通主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输。通讯便捷,有利于及时反馈市场信息。7、地势平缓,便于排除雨水和生产、生活废水。8、应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离。二、 建设区基本情况双鸭山市,别称煤城,是黑龙江省地级市。全市共辖4个市辖区、4个县,总面积22050.927平方千米。根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,双鸭山市常住人口为1208803人。双鸭山市地处中国东北地区、黑龙江省东北部,完达山山脉北麓低山丘陵区,北临辽阔的三江平原腹地,南面是连绵的群山,地势西南高、东北低,东隔乌苏里江与俄罗斯相望。市域总面积2.25万平方公里。双鸭山周
43、边300公里范围内有饶河、绥滨、萝北、同江、抚远、富锦等6个国家一类对俄口岸,地处黑龙江省对俄远东开放的核心区位,是建设“中蒙俄经济走廊”的重要节点城市。拥有国家一类口岸饶河口岸,饶河中俄互市贸易区、四达中俄国际贸易中心已投入运营,正在建设中俄国际文化物流经贸产业园,打造对俄进出口加工基地、全国对俄贸易集散基地。相继开通了双鸭山至哈巴罗夫斯克、双鸭山至比罗比詹等国际客货运输线路。“十四五”期间,大力推动现代产业体系建设实现新突破、农业现代化建设实现新突破、创新驱动发展实现新突破、全面深化改革实现新突破、全方位对外开放实现新突破、生态绿色发展实现新突破、区域协调发展实现新突破、社会文明程度实现新
44、突破、基础设施建设实现新突破、人民生活质量实现新突破、社会治理效能实现新突破。三、 提升城市发展承载力强化基础设施对经济社会发展的支撑作用。加快新型基础设施建设。开工建设5G基站646座、千兆小区36个。加快“5G+工业互联网”应用。建设新型智慧城市统一应急指挥中心、体验中心。四、 坚持创新驱动发展,不断蓄积发展动能完善科技创新体制机制,推动科技创新“七个抓手”取得新成效。加快提高企业技术创新能力。鼓励企业增加研发投入。持续开展新一轮科技企业三年行动计划,入选国家科技型中小企业库企业达到60户,国家高新技术企业达到20户。加快建龙公司炼钢系统全面提升改造等项目建设,推动双矿井下综掘机远程自动化
45、等8项新技术应用。新认定省级数字化(智能)车间1个。加快科技创新平台建设。把建龙公司高品质油管研究中心建设成为省级中心,省级以上工程技术创新中心达到3家。省级以上科技企业孵化器达到6家以上,科技孵化器实现四县四区全覆盖。新增产业技术创新联盟2个五、 项目选址综合评价项目选址区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区,所以,从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的项目选址选择是科学合理的。第六章 产品方案分析一、 建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积19333.00(折合约29.00亩),预计场区规划总建筑面积32934.81。(二)产能规模根据国内外市场需求和xxx投资管理公司建设能力分析,建设规模确定达产年产xxx吨电解液,预计年营业收入30200.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致
限制150内