2022年产品可追溯性管理程序 .pdf
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1、产品可追溯性管理控制程序程序编号修订号页码SGQCX09 A 1 / 3 制定方品证部批准审核制定管理方品证部制定日2012.03.05 修改履历栏 :NO 版次修改记录修改页修改人修改日期精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 4 页产品可追溯性管理控制程序程序编号修订号页码SGQCX09 A 2 / 3 1目的通过对公司原材料、半成品、完成品的标识与可追溯性管理,确保能在公司内发生异常及客户投诉产品质量环保问题时, 能追溯到发生异常及客户投诉产品的来料、半成品、完成品的来料日期、生产日期、生产班次、数量等记录,为不良原因分析
2、提供依据. 锁定不良范围。2范围所有生产用原材料、半成品、完成品的标识与追溯性管理均适用3.职责3.1 生产部负责生产全部过程流程管理. 3.2 品证部负责生产全部过程流程品质管理. 4原材料类别无5. 工作程序5.1 原材料入库5.1.1生产管理仓库管理人员核对供应商“送货单”,对材料材质,材寸及数量是否一致进行核对,核对无误后签收,并将材料指令书(卷材)、现品票(板材)贴在原材料包装上,并将物料置于“待验区”内,通知品证部受入检查员对原材料实施检查。5.1.2 品证部受入检查员对原材料进行品质检查时,对照原材料化学成分检测报告管理明细表,对材料的材质成分证明的有效期(有效期1年)进行确认。
3、5.1.3品证部受入检查合格时在材料指令书/ 现品票上盖“合格”印后,生产管理仓库管理将原材料入库并填写材料出、入库明细表,不合格时在现品票上盖“不合格”印,放入原材料不合格置场。5.2 原材料检验5.2.1 品证部受入检查员按照检查规定及检查基准进行检查。5.2.2 检验结果合格时在材料现品票上盖“合格”印,不合格时在材料现品票上盖“不合格”印 . 5.2.3 不合格的处理按照不合格品控制程序执行;5.3 原材料标识与记录5.3.1.1保持原有供应商现品票精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 4 页产品可追溯性管理控制程序程
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