市场部出差管理制度(3页).doc
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《市场部出差管理制度(3页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《市场部出差管理制度(3页).doc(3页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、-市场部出差管理制度-第 3 页出差管理制度一、总则第一条 为加强公司员工出差管理,有效控制差旅费用,特制定本制度。员工出差本着业务需要、厉行节约、费用包干、超标自负的原则执行。二、出差审批公司因业务需要,需调派员工出差,员工应做好准备,按时出差。第二条 员工出差前要根据具体事宜填写“出差申请单”,注明出差人、部门、前往地点、事由、计划出差时间、返回时间、出差期间交接工作等,按以下规定提请核准。第三条 所有员工出差均需所在部门核实,人力资源部确认,上报总经理助理批准;主管以上则完成上述流程外,由总经理批准。第四条 出差申请单填写一式两份,按以上规定提请核准后,一份送人力资源部备案,一份由出差人
2、凭此到财务部填写借款单预借差旅费;差旅费预借由人力资源部根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额,由出差人填写借款单后经总经理批准后,到财务部预借。三、费用标准第五条 员工出差按级别实行住宿费用报销,超支自负。1、住宿、餐费等标准如下:费用项目级 别特区、直辖市/省会其他城市说明住宿费副总经理以上实报实销实报实销在此标准内凭发票据实报销,超过自理。经理、总助理级别350元/天280元/天主管(含)以下260元/天180元/天餐费补助100元/天60元/天按天数计算2、出差交通费用标准:根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应交通工具。、经理、总经理助理级别以上原则上可以搭乘飞机、高铁
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 市场部 出差 管理制度
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内