IATF169492016年度9-10章.ppt
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1、2020年10月16日1时41分,1,质量管理体系培训 9-10,2020年10月16日1时41分,2,第九章 绩效评价,9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则 组织应确定: a)需要监视和测量什么; b)需要用什么方法进行监视、测量、分析和评价,以确保结果有效; c)何时实施监视和测量; d)何时对监视和测量的结果进行分析和评价 组织应评价质量管理体系的绩效和有效性。组织应保留适当的成文信息,以作为结果的证据。,2020年10月16日1时41分,3,9.1.1.1 制造过程的监视和测量,组织应对所有新的制造(包括装配或排序)进行过程研究,以验证过程能力,并为过程控制提供附加的输入,
2、包括有特殊特性的过程。 注:在一些制造过程中,可能无法通过过程能力证实产品的符合性。对于这些过程,可采用替代方法,如批次对规范的符合性。 组织应保持由顾客零件批准过程要求所规定的制造过程能力或绩效。组织应验证已实施了过程流程图、PFMEA和控制计划,包括遵守规定的: a)测量技术; b)抽样计划; c)接收准则;,2020年10月16日1时41分,4,标准要求,d)计量数据实际测量值和/或试验结果的记录; e)当不满足接收准则时的反应计划和升级过程。 应记录重要的过程活动,如更换工具或修理机器等,并将其当作形成文件的信息予以保留。 组织应对统计能力不足或不稳定的特性启动己在控制计划中标识,并且
3、经过规范符合性影响评价的反应计划。这些反应计划应包括适当时的产品遏制和100%检验。为确保过程变得稳定且有统计能力,组织应制定并实施一份显示明确进度、时程安排和指派责任的纠正措施计划。当被要求时,此计划应由顾客评审和审批。 组织应保持过程变更生效日期的记录。,2020年10月16日1时41分,5,理解和实施,说明: 澄清了要求,需要确保组织支持制造过程通过定义角色、职责,有效的升级过程驱动过程能力和稳定性。 现状: 1: 过程研究的过程选取随便,没有基于风险和过程的重要性,没有把优先权给含有特殊特性的过程; 2: 对于一些散装材料,样品不能反映过程的变差,无法完成能力研究而错误的进行; 3:
4、重要的过程活动没有记录,无法提供过程分析需要的信息,特别过程不稳定或能力不足时。,2020年10月16日1时41分,6,理解和实施,理解: 1: 过程研究要优先包括特殊特性的过程; 2:注:的要求对一些特定的过程,特别时散装材料的生产过程提供了可使用的方法,允许采用替代方法; 3: 明确了重要过程活动记录保持的要求。 实施:应确定过程能力选择过程和特性的准则,应基于风险,优先考虑特殊特性的过程; 2: 如果出现不适用的情况,应建立替代的方法; 3: 过程事件必须被记录,从策划到实施的方法都应满足要求。,2020年10月16日1时41分,7,9.1.1.2 统计工具的确定,组织应确定统计工具的恰
5、当使用。组织应验证产品质量先期策划(或等效策划)过程中包含了适当的统计工具,作为策划的一部分,并且适当的统计工具还包含在设计风险分析(如DFMEA)(适用时)、过程风险分析(如PFMEA)和控制计划中。,说明: 给出一个澄清,关于文件化的统计工具的展开,从DFMEA贯穿到APQP PFMEA 或等效的过程。 实施: 在DFMEA 和PFMEA 中的设计预防或过程设计预防总包含适用的统计工具。 注意: 统计工具不仅仅就是控制图,过程能力研究,下面的都是,最常见的抽样检验也是统计工具的一种。 常见 的统计工具:例如 :描述性统计( 直方图、排列图因果图、流程图、趋势图,散步图等),正交试验,假设检
6、验,测量分析,过程能力分析、回归分析,可靠性分析,抽样。,2020年10月16日1时41分,8,9.1.1.3统计概念的应用,从事统计数据收集、分析和管理的员工应了解和使用统计概念,例如:变差、控制(稳定性)、过程能力和过度调整后果。,说明: 变化是为了澄清要求涉及到数据收集和分析,基本的统计概念不再是整个组织所有员工需要知道和使用的,而是承担收集分析数据的员工、管理统计工具和识别统计工具的员工 。 实施:1: 识别三类人: 识别统计工具、管理统计工具、数据收集和分析的员工或岗位, 2: 确定这些人员相应应该具备的统计工具和统计知识方面的能力 3: 实施培训和评价确保是胜任的。 可能涉及到两个
7、过程( 产品的前期策划和生产培训),注意不同的项目可能需要使用的统计工具和概念是不同的。,2020年10月16日1时41分,9,9.1.2 顾客满意,组织应监视顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受。组织应确定获取、监视和评审该信息的方法。 注:监视顾客感受的例子可包括顾客调查、顾客对交付产品或服务的反馈、顾客座谈、市场占有率分析、顾客赞扬、担保索赔和经销商报告。,2020年10月16日1时41分,10,9.1.2.1 顾客满意-补充,应通过对内部和外部绩效指标的持续评价来监视顾客对组织的满意度,以确保符合产品和过程规范及其它顾客要求。 绩效指标应基于客观证据,包括但不限于: a)已交付零件
8、的质量绩效; b)对顾客造成的干扰; c)使用现场退货、召回和保修(在适用情况下); d)交付时间安排的绩效(包括超额运费的情况); e)与质量或交付问题有关的顾客通知,包括特殊状态。 Q1 组织应监视制造过程的绩效以证明符合顾客对产品质量和过程效率的要求。监视应包括顾客绩效数据的评审,其中包含所提供的在线顾客门户和顾客计分卡。,2020年10月16日1时41分,11,理解和实施,现状: 1: 仅仅考虑外部指标; 2:监控指标没有包括保修和使用现场的退货、现场的措施(召回、换货) 3:监视的内容没有包括顾客网站在线绩效信息,有些组织甚至不知道、不了解顾客对绩效指标的定义。 实施: 1: 修订组
9、织监视顾客满意的指标体系,满足标准的要求, 包括顾客要求的或顾客网站的在线绩效的内容,并且要理解顾客对绩效的定义。 2: 监控的内容包括那些直接影响外部绩效的关键内部绩效指标,例如:生产计划完成率、产品直通率、设备故障间隔等。 注意: 超额费用监控的是发生次数。,2020年10月16日1时41分,12,9.1.3 分析与评价,组织应分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。 应利用分析结果评价: a)产品和服务的符合性; b)顾客满意程度; c)质量管理体系的绩效和有效性; d)策划是否得到有效实施; e)应对风险和机遇所采取措施的有效性; f)外部供方的绩效; g)质量管理体系改进的需
10、求。 注:数据分析方法可包括统计技术。 数据分析不是目的!,2020年10月16日1时41分,13,9.1.3.1 优先级,质量和运行绩效的趋势应与朝向目标的进展来进行比较,并形成措施以支持顾客满意度改进措施的优先级。,说明: 基本内容没有变化,强调有限措施基于绩效和风险管理,目的是为了改进顾客满意。,2020年10月16日1时41分,14,9.2 内部审核,9.2.1 组织应按照策划的时间间隔进行内部审核,以提供有关质量管理体系的下列信息: a)是否符合:1)组织自身的质量管理体系要求; 2)本标准的要求。 b)是否得到有效的实施和保 。 9.2.2 组织应: a)策划、建立、实施和保持一个
11、或多个审核方案,包括审核的频次、方法、职责、策划要求和报告编制,审核方案应考虑有关过程的重要性、影响组织的变化和以往审核的结果; b)规定每次审核的审核准则和范围; c)选择审核员并实施审核,以确保审核过程客观公正; d)确保将审核结果报告给相关管理者; e)及时采取适当的纠正和纠正措施; f)保留成文信息,作为实施审核方案以及审核结果的证据。,2020年10月16日1时41分,15,9.2.2.1 内部审核方案,组织应有一个形成文件的内部审核过程。该过程应包括制定并实施一个涵盖整个质量管理体系的内部审核方案,其中包含质量管理体系审核、制造过程审核和产品审核。应根据风险、内部和外部绩效趋势和过
12、程的关键程度确定审核方案的优先级。在负责软件开发的情况下,组织应在其内部审核方案中包含软件开发能力评估。应对审核频率进行评审,并在适当时,根据发生的过程更改、内部和外部不符合及/或顾客投诉进行调整。应对审核方案有效性进行评审,作为管理评审的一部分。,2020年10月16日1时41分,16,理解和实施,现状: 1: 审核方案没有考虑顾客风险和绩效趋势,机械性的每年一次,全覆盖; 2: 没有审核顾客特殊要求执行的有效性; 3; 出现顾客投诉,审核方案没有变化; 4: 每年都是一样的,评审评审和改进机制。 理解: 针对变化,组织应对审核方案的建立、评审、改进的文件化规定,满足以下要求实施: 1:审核
13、方案应基于基于顾客的风险,绩效的趋势和过程的关键性策划每个类型的审核的频次,每次持续的时间。 2:如果产品中有嵌入软件开发,审核方案要包括软件开发能力的评估。,2020年10月16日1时41分,17,理解和实施,3: 出现顾客投诉、过程更改和内外部不符合时,应评审审核频次,进行适当的调整,至于增加哪种审核类型的频次,应有组织基于影响到的过程、产品的风险确定,基于投诉问题和过程、产品的相关性决定,增加的审核频次也可以只针对相关的过程、产品的局部审核; 4: 最高管理者应在管理评审中评审审核方案的有效性,根据评审结果可调整和建立下一年度的审核方案; 实施: 原有的程序中增加新标准对于审核方案的策划
14、、和评审的要求 。,2020年10月16日1时41分,18,9.2.2.2 质量管理体系审核,组织应根据年度方案,每三个日历年采用过程方法审核一次全部的质量管理体系过程,以验证与本汽车QMS标准的符合性。结合这些审核,组织应对顾客特定的质量管理体系要求进行抽样,检查是否得到有效实施。 这里没有说要覆盖所有班次 注意:按照新的标准,初审和复评发生的年度是全体系的审核,其余年份可以选择过程,但要基于风险和过程重要性、过程运行的结果。,2020年10月16日1时41分,19,理解和实施,现状:1:不是基于组织自身的过程,或者没有覆盖所有的过程; 2:没有包含顾客特定要求; 3:没有采用汽车行业的过程
15、方法,对绩效差的过程、顾客风险大的区域或者顾客关系的问题没有终点关注。 理解: 变化点强调了审核必须基于组织的过程,使用汽车行业的过程方法,审核的准则要包含顾客特殊要求;审核每三个日历年进行一次完整的全过程审核。,2020年10月16日1时41分,20,9.2.2.3制造过程审核,组织应采用顾客特定要求的过程审核方法,每三个日历年审核一次全部制造过程,以确定其有效性和效率。如果顾客未指定,组织应确定要采用的审核方法。在每个审核计划内,每个制造过程的审核应涵盖所有发生的班次,包括适当的交接班抽样。制造过程审核应包括对过程风险分析(如PFMEA)、控制计划和相关文件有效执行的审核。,现状: 1:
16、只审核了有效性,没有审核效率; 2: 制造过程审核没有覆盖所有的班次,2020年10月16日1时41分,21,理解和实施,针对变化,组织应在制造过程审核程序、审核计划及实施证据里体现以下要求: 1: 顾客如果有特定的方法,使用顾客的方法,如果顾客没有指定, 组织定义方法; 2: 不仅仅审核有效性,还要审核效率; 3: 应体现覆盖了所有的班次,且包含了交接班的样本是新增的要求 ; 4:审核方案要满足制造全过程的审核至少每三个日历年一次,中间的两年审核哪些制造过程,基于风险、过程重要性和运行绩效; 5:审核包括FMEA,控制计划和相关文件的执行的有效性评价。,注意:按照新的标准,初审和复评发生的年
17、度是全过程的审核,其余可以选择过程,但要基于风险和过程重要性、过程运行的结果。,2020年10月16日1时41分,22,9.2.2.4 产品审核,组织应用顾客特定要求的方法,在生产及交付的适当阶段对产品进行审核,以验证对所规定要求的符合性。如果顾客未指定,组织应确定要采用的审核方法。,审核方法由组织定义,如果顾客没有要求的话。 注意: 产品审核应在生产和交付的适当阶段进行,现在很多企业仅仅在交付阶段进行了审核。,2020年10月16日1时41分,23,9.3 管理评审,9.3.1 总则 最高管理者应按照策划的时 间隔对组织的质量管理体系进行评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性,并与组织的
18、战略方向一致。 9.3.1.1管理评审-补充 管理评审应至少每年进行一次。应基于由影响质量管理体系和绩效相关问题的内部或外部更改造成的顾客要求符合性的风险,提高管理评审的频率。,2020年10月16日1时41分,24,理解和实施,现状: 永远一年一次。 理解: 提出了最小的频次要求及增加频次的状况。 实施: 组织在管理评审程序里应对最小频次和频次增加的状况按照要求加以定义 。,2020年10月16日1时41分,25,9.3.2 管理评审输入,策划和实施管理评审时应考虑下列内容: a)以往管理评审所采取措施的情况; b)与质量管理体系相关的内外部因素的变化; c)下列有关质量管理体系绩效和有效性
19、的信息,包括其趋势: 1)顾客满意和有关相关方的反馈; 2)质量目标的实现程度; 3)过程绩效以及产品和服务的合格情况; 4)不合格及纠正措施;,2020年10月16日1时41分,26,9.3.2 管理评审输入,5)监视和测量结果; 6)审核结果; 7)外部供方的绩效。 d)资源的充分性; e)应对风险和机遇所采取措施的有效性(见 6.1); f)改进的机会。,2020年10月16日1时41分,27,9.3.2.1 管理评审输入-补充,管理评审的输入应包括: a)不良质量成本(内部和外部不符合成本); b)过程有效性的衡量; c)过程效率的衡量; d)产品符合性; e)对现有操作更改和新设施或
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