医院内审制度(2页).doc
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-医院内审制度-第 2 页内 审 制 度 1、 内部审计在院长直接领导和上级主管部门的业务指导下,对本院财务收支和经济活动,依法独立行使内部审计监督,并加强请示和报告。2、 开展审计监督,严格执行国家财经制度和法规,并对以下各项工作进行内审:) 对医院资金财产的安全完整,进行监督检查;) 对医院的经费预算、业务收支等情况,经济合同、契约签订的可行性、合法性、及医院的经济效益等进行审计监督;) 对医院内部控制制度的健全有效进行监督检查;) 对违反财经纪律,因工作失职等造成医院重大损失的进行审计检查;) 办理院领导、上级内审交办的审计事项,配合国家审计机关对本院进行审计事项;3、 在执行审计监督等事项时,必须遵循审计人员的职业道德,客观公正、实事求是。4、 内审人员要认真负责,对查阅的会计资料及文件资料及国有资产盘查情况,要做好审计记录。5、 对不符合财务管理制度的各项资料,应及时提出纠正和改进意见,对违反法律法规的情况,及时向院部提出,并追究其责任。
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