生产过程复核管理规程(3页).doc
《生产过程复核管理规程(3页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《生产过程复核管理规程(3页).doc(3页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、-生产过程复核管理规程生产过程复核管理规程编 码SMP-MF-005-00页 码1/2起草部门GMP办起草日期审 核 人审核日期批 准 人批准日期生效日期分发部门行政办公室、生产技术部、质量管理部、生产车间。变更说明变更日期目 的:规范生产过程的复核管理,防止差错的发生。范 围:适用于生产车间生产操作全过程的复核。责任人:车间主任、工艺质量员、班组长、生产人员。内 容:1. 复核制度贯穿生产全过程,由直接操作者以外的有能力复核的人复核。2. 复核内容如下:2.1配料复核-按工艺处方及生产指令的投料量复核原料品名、批号、规格(品规)、合格证,数量。2.2称量复核-凡生产过程中所有称量操作都要复核
2、,包括品名,数量及衡器零点等。2.3投料复核-各工序投料前,对原辅料、半成品的品名、规格、数量、质量等逐一复核。2.4检验计算复核-对成品,中间产品,原辅料的检验必须由专人复核检验方法及检验数据计算处理。2.5清洁复核-生产前对生产现场包括设备,用具,仪器,物料清洁进行复核。2.6生产记录复核-为了保证生产记录正确性,车间工艺质量员必须按每批原始记录串连复核。不得前后矛盾。2.6.1记录内容与工艺规程生产指令相符。2.6.2上下工序,成品记录中的数量、批号保持一致。2.6.3符合生产批记录填写要求等。2.7清场复核-清场结束后和生产前,质量监督员按清场管理制度复核检查结果。2.8领取入库复核-物料领取、成品入库、应复核品名,数量,批号,规格,检验单,合格证,有效期等。2.9生产过程中的副产品、废料要及时送到指定的地方进行消毒处理,转送始终要二人复核,确保废料不污染环境。文件名称生产过程复核管理规程编 码SMP-MF-005-00页 码2/23. 复核制度是避免人为差错的切实有效措施,必须严格执行。-第 3 页文件名称
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 生产过程 复核 管理 规程
限制150内