内审流程与技巧,内审员培训教材.pptx
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1、质量管理处2022-8-30内部审核员教程内部审核员教程2022-8-30总则总则目的:有害物质过程管理体系执行的有效性目的:有害物质过程管理体系执行的有效性范围:公司产品生产,加工,服务的全过程范围:公司产品生产,加工,服务的全过程依据:依据:IECQ QC080000:2005IECQ QC080000:2005标准标准, ,公司体系文件公司体系文件, ,客户以及相关法律法规要求。客户以及相关法律法规要求。 成员:审核小组(管代成员:审核小组(管代+ +内审成员)内审成员) 被审单位被审单位流程:年度计划流程:年度计划实施计划实施计划查检表编写查检表编写首次首次会议会议利用查检表进行审核利
2、用查检表进行审核 未次会议未次会议不不符合报告符合报告内审总结报告内审总结报告原则:公正原则:公正/ /客观客观/ /自己单位不得审核自己。自己单位不得审核自己。 2022-8-30第一章第一章 审核的概念审核的概念一、审核的基本概念一、审核的基本概念二、与审核相关的其他术语二、与审核相关的其他术语三、内部审核概述三、内部审核概述2022-8-30一、审核的基本概念一、审核的基本概念审核(审核(audit) 为获得审核证据(为获得审核证据(3.9.4)并对其进行)并对其进行客观评价,以确定满足审核准则(客观评价,以确定满足审核准则(3.9.3)的程度所进行的系统的、独立的并形成的程度所进行的系
3、统的、独立的并形成文件的过程。文件的过程。 -ISO9000:2000质量管理体系质量管理体系 基础和术语基础和术语2022-8-30二、与审核相关的其他术语二、与审核相关的其他术语审核方案审核方案 (audit programme)审核准则审核准则 (audit criteria)审核证据审核证据 (audit evidence)审核发现审核发现 (audit findings)审核结论审核结论 (audit conclusion)审核委托方审核委托方 (audit client)受审核方受审核方 (auditee)审核员审核员 (auditor)审核组审核组 (audit team)技术专
4、家技术专家 (technical expert)2022-8-30 审核方案(3.9.2)针对特定时间段所策划,并具有特定目的的一组(一次或多次)审核。审核委托方 (3.9.7)要求审核的组织或人员。审核准则(3.9.3)用作依据的一组方针、程序或要求。受审核方(3.9.8)被审核的组织。 审核发现(3.9.5)将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。审核(3.9.1)审核员(3.9.9)有能力实施审核的人员。审核组(3.9.10)实施审核的一名或多名审核员。技术专家(3.9.11)提供关于被审核对象的特定知识或技术的人员。 审核证据(3.9.4)与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实
5、陈述或其他信息。 审核结论(3.9.6)审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得出的最终审核结果。2022-8-30三、内部审核概述三、内部审核概述审核的分类 认证机构认证机构第一方审核第二方审核第二方审核供方组织顾客第一方审核第一方审核 第三方审核 第三方审核按审核主体分类2022-8-30三、内部审核概述三、内部审核概述质量审核体系质量审核 产品质量审核过程质量审核 服务质量审核按审核对象分类2022-8-30三、内部审核概述按审核范围分类审核全部审核部分审核跟踪审核2022-8-30三、内部审核概述审核对象审核对象 审核的对象必须是规范的体系。衡量审核的对象必须是规范的体系。衡量体系规范性
6、应从下列几点入手:体系规范性应从下列几点入手: 1)具有完整的管理体系文件;)具有完整的管理体系文件; 2)文件控制符合标准规定的要求;)文件控制符合标准规定的要求; 3)实际运作符合体系文件的规定;)实际运作符合体系文件的规定; 4)运作情况可以追溯。)运作情况可以追溯。2022-8-30三、内部审核概述审核的目的和作用审核的目的和作用 1、确定体系满足审核准则的程度、确定体系满足审核准则的程度 符合性:文文相符符合性:文文相符体系文件与标准相符体系文件与标准相符 文实相符文实相符实际运作与文件相符实际运作与文件相符 有效性:评价体系运行的效果有效性:评价体系运行的效果 评价文件的实施程度评
7、价文件的实施程度 适宜性:体系活动是否适宜于达到质量目标适宜性:体系活动是否适宜于达到质量目标 2、评价是否需要采取改进或纠正措施、评价是否需要采取改进或纠正措施2022-8-30三、内部审核概述三、内部审核概述审核范围审核范围 1、以活动、以活动/过程来界定过程来界定 2、以区域、以区域/部门来界定部门来界定 3、以产品来界定、以产品来界定 外审:应严格限定于注册认证的范围外审:应严格限定于注册认证的范围 内审:可以涉及到组织的所有范围内审:可以涉及到组织的所有范围 2022-8-30三、内部审核概述三、内部审核概述审核准则审核准则 1、相关的法律法规要求、社会要求、相关的法律法规要求、社会
8、要求 2、合同、顾客的要求和期望、合同、顾客的要求和期望 3、QC080000:2005标准要求标准要求 4、组织的管理体系文件要求、组织的管理体系文件要求 5、责任人员叙述的责任范围内的规定、责任人员叙述的责任范围内的规定2022-8-30三、内部审核概述三、内部审核概述审核原则审核原则 1、客观性原则、客观性原则 2、系统性原则、系统性原则 3、独立性原则、独立性原则 4、抽样原则、抽样原则 5、保密原则、保密原则 6、采信原则、采信原则 7、正面证实原则、正面证实原则2022-8-30三、内部审核概述三、内部审核概述审核的两个阶段审核的两个阶段 文件审核阶段文件审核阶段1)审查受审核方是
9、否建立了规范)审查受审核方是否建立了规范 的、文件化的质量管理体系的、文件化的质量管理体系2)文件内容是否正确、充分满足)文件内容是否正确、充分满足 标准要求标准要求3)了解受审核方的基本情况)了解受审核方的基本情况 现场审核阶段现场审核阶段1)审查受审核方的现场运作)审查受审核方的现场运作 是否符合审核准则要求是否符合审核准则要求 2)评价受审核方体系满足要)评价受审核方体系满足要 求和持续改进的能力求和持续改进的能力2022-8-30三、内部审核概述三、内部审核概述审核的特点审核的特点 1、根本目的在于改进、根本目的在于改进 2、是组织内部一项有效的管理活动、是组织内部一项有效的管理活动
10、3、主要动力来自管理者、主要动力来自管理者 4、内审的规范性比外审灵活,但内容要求更、内审的规范性比外审灵活,但内容要求更 全面、细致和深入全面、细致和深入2022-8-30第二章第二章 内审的策划与准备内审的策划与准备一、内审员应具备的相关知识一、内审员应具备的相关知识二、内审的策划二、内审的策划三、内审的准备三、内审的准备2022-8-30一、内审员应具备的相关知识八项质量管理原则八项质量管理原则基本术语基本术语有害物质管理基本有害物质管理基本知识知识QC080000:2005标准的主要内容标准的主要内容企业管理的基本原理企业管理的基本原理QC080000:2005标准的审核要点标准的审核
11、要点2022-8-30二、内审的策划二、内审的策划最高管理者应提高认识,重视内审最高管理者应提高认识,重视内审管理者代表应主持内审活动管理者代表应主持内审活动确定职能部门管理内审工作确定职能部门管理内审工作组建内审员队伍组建内审员队伍建立规范的内审程序建立规范的内审程序编制年度内审计划编制年度内审计划2022-8-30二、内审的策划年度内审计划年度内审计划 集中式集中式1)新建管理体系运行后)新建管理体系运行后2)体系发生重大变化时)体系发生重大变化时3)外部质量审核前)外部质量审核前4)发生重大事故时)发生重大事故时5)其他情况下最高管理者认为)其他情况下最高管理者认为 必要时必要时 滚动式
12、滚动式特点:特点:1)体系已通过认证并正常运行)体系已通过认证并正常运行2)审核时间持续较长)审核时间持续较长3)在年度内应保证体系的所有)在年度内应保证体系的所有 过程、部门、区域和活动都过程、部门、区域和活动都 得到审核得到审核4)重要过程和部门可多次审核)重要过程和部门可多次审核2022-8-30二、内审的策划二、内审的策划集中式的年度审核计划示例 月份部门123456789101112总经理管理者代表生产部质量部管理部供销部2022-8-30二、内审的策划二、内审的策划 月份月份 部门部门123456789101112总经理总经理管理者代表管理者代表管理部管理部质量部质量部业务部业务部
13、资材部资材部工程技术部工程技术部生产计划部生产计划部一分厂一分厂二分厂二分厂三分厂三分厂2022-8-30二、内审的策划二、内审的策划内审准备内审准备 1、制订内审实施计划、制订内审实施计划 2、组成审核组、组成审核组 3、文件审核、文件审核 4、编制检查表、编制检查表 5、通知受审核部门、通知受审核部门2022-8-302022-8-30二、内审的策划二、内审的策划检查表的作用检查表的作用 1、使审核程序规范化、使审核程序规范化 2、保持明确的审核目标、保持明确的审核目标 3、明确与审核目标有关的样本、明确与审核目标有关的样本 4、保持审核进度、保持审核进度 5、减少重复的审核、减少重复的审
14、核 6、形成审核记录、形成审核记录 7、树立审核员形象、树立审核员形象2022-8-30二、内审的策划检查表编写要点检查表编写要点 1、对照标准和手册要求、对照标准和手册要求 2、选择典型的质量问题、选择典型的质量问题 3、结合受审核部门特点、结合受审核部门特点 4、明确检查方法、明确检查方法 5、抽样应具有代表性、抽样应具有代表性 6、考虑审核时间、考虑审核时间2022-8-302022-8-30三、内审的实施首次会议首次会议现场审核现场审核确定不符合项,开出不符合项报告确定不符合项,开出不符合项报告审核组讨论审核组讨论末次会议末次会议编写审核报告编写审核报告2022-8-30三、内审的实施
15、首次会议首次会议 1、与会人员签到、与会人员签到 2、审核组长宣布会议开始,介绍审核组成员、资格、审核组长宣布会议开始,介绍审核组成员、资格 3、受审核方代表介绍受审核方与会人员、受审核方代表介绍受审核方与会人员 4、受审核方最高管理者致辞、受审核方最高管理者致辞 5、审核组长宣布审核目的、范围、审核准则和审核、审核组长宣布审核目的、范围、审核准则和审核计划,并由双方确认计划,并由双方确认 6、审核组长介绍审核程序和方法、审核组长介绍审核程序和方法2022-8-30三、内审的实施 7、确定陪同人员、确定陪同人员 陪同人员的作用:向导、桥梁、见证陪同人员的作用:向导、桥梁、见证 8、确认审核期间
- 配套讲稿:
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