商贸企业业务管理系统流程(9页).doc
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1、-商贸企业业务管理系统流程-第 9 页购销存业务管理流程为了加强商品的进销存管理,规范进销存流程,实现账账相符,账物相符的管理目标,使员工在工作中有章可循,便于操作,现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定要求,请遵照执行。一、购销存业务流程图销售采购1 3保管库存(审核、记账)2 5 4 会计存货(复核、记账)7 9 6应收应付会计总账(审核、记账)8 10 二、各业务流程1、采购由保管员根据企业库存和销售情况填写采购单(须注明采购商品名称、型号、数量等。一式二联,第一联留存,第二联交由采购员采购),经销售主管确认、审核后,报总经理批准。采购员按照签字齐全的采购单进行采购。并应先了解市场行
2、情、选择供应商、确定价格、签订采购合同。然后根据采购合同到会计处办理付款手续。由采购员根据采购合同所需金额填写付款通知,经销售主管审核,报总经理批准后,交由财务人员付款。采购员采购回货物后须及时在仓库保管处办理入库手续。2、入库货到后,采购员凭购进发票或货物清单上的标识、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保管员、送货人共同验收核对。对少于货物清单数量的商品按实际数量收货;对多出货物清单数量的商品不予收货。验收完毕后,开具货物入库单(一式三联,第一联留存,第二联附货物清单交财务结算并记账,第三联交给采购员月底对账),并及时登记保管明细账。3、出库由开票员开具出库单(或销售单等。一式四联,第一
3、联存根,第二联出纳收款,第三联保管员发货依据,第四联客户),并由出纳员收款,收款后加盖现金收讫章(或转账收讫)和出纳个人私章。保管员应按照收款后的出库单的明细发货,并及时登记明细账。4、收款及付款(1)、收款收货款时出纳员应先根据开票员开具的出库单(销售单或销售发票等)内容进行复核,核对数量、单价以及金额是否正确,无误后再予以收款。除货款以外的收入由会计开具收款收据(一式三联。第一联存根联由开票员留存;第二联记账联由出纳收款后加盖现金收讫章及出纳员印章后,于每天工作日结束前上交会计;第三联客户联。) (2)、付款采购时,出纳员根据付款通知和采购合同予以付款,并由经办人员出具欠同等金额的发票欠条
4、。付款时,能以银行转付的应以银行转付,尽量减少现金交易,如收款单位的收款账户为个人账户时,收款单位应出具指定付款函,否则不预付款。费用支出,企业支出的每一笔款项,都应向收款方索取发票。将取得的发票粘贴在费用粘贴单上,并注明该款项支出的用途、金额、票据的张数。由经手人签名、主管部门负责人验证、会计人员审核后交由企业负责人批准,方可到出纳处报销,出纳付款后加盖现金付讫章。对于签字不全者,出纳员应予以拒付。三、岗位职责1、采购员的工作内容及责任(1)、搜集、分析、汇总及考察评估供应商信息;(2)、寻找供应商并负责与之价格谈判、付款方式和交货日期等的洽谈,签订采购合同;(3)、完成采购订单制做,确认、
5、安排发货及对采购物资进行跟踪,完成物资的结算工作;(4)、积极配合保管员保质保量完成采购货物的入库;(5)、完成上级交办的其他工作;(6)、有对采购物资所属供应商提出更换建议权;(7)、经经理授权,有代表企业与各供应商签订有关采购、价格等方面的协议的权力;(8)、在采购过程中,有责任维护企业的利益;(9)、有按各部门要求及时采购所需物品的责任;(10)、有严格执行企业物资采购的规定的责任;(11)、采购回的货物不符合质量要求,给企业造成的损失,有赔偿责任。2、保管员的工作内容及责任(1)、负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作;(2)、严格执行企业仓库保管制度,防止收发货物差错出现。严把货
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