直接 采购管理控制程序(5页).doc
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1、-直接 采购管理控制程序-第 5 页直接采购管理控制程序1.目的:本程序规定了对公司外购物资的采购过程的管理,确保所采购的产品符合规定的要求。2.范围:a.本程序适用于公司所有外购原(辅)材料和外协件的直接采购管理控制;b.采购金额超过50万、确认要招标、邀标的采购不适用本办法,按公司的招邀标管理办法执行;3.责任:3.1 技术部负责制订项目用件采购标准。技术部负责产品图样,设计文件的发放。商引部负责组织采购和采购管理,并对其产品质量负责。3.3各部门负责提出需求计划和反馈质量信息。4.术语和定义:一般供方,是指除合格供方以外的其他供方。5.工作流程及工作流程说明:图(见下页)原辅料及项目用品
2、用件直接采购管理工作流程图表一采购管理流程责任单位记录表单报价采购需求采购计划NO审批YES选择供应商 报价确认是否合格供方外协件确定供应商,一万元以下 1万元及以上,50万以下:确认供应商,签订合同下发定单跟单返工返修到 货 NO评审检 验退货YES 入库让步接收 使用单位财务部、副总经理、执行董事审批商引部商引部财务部商引部商引部财务部商引部商引部商引部商引部使用单位商引部了解标准件价格表商引部及财务部共同审核同意(供应商的资质、信用等企业情况)供应商报价单财务审核领导小组审批采购价格清单使用单位检验商引部入库原辅料及项目用品用件直接采购管理程序工作流程标准 采购需求 根据使用单位的实际需
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