差旅费报销制度(8页).doc
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1、-差旅费报销制度-第 8 页差旅费报销制度1 目的为了规范各部门差旅费报销标准,发挥财务内控职能,本着从简节约及人性化管理原则,特制定本制度。2 适用范围本制度适用于各部门岗位人员。3 报销流程4 工作标准差旅费开支本着“从实际出发、合理节约、维护企业形象”的原则,按城市、人员级别、开支项目,分别规定。4.1 以办理业务为目的出差报销标准4.1.1 差旅费报销范围 主要包括:长途交通费、住宿费、出差补助、市内交通费、自带车出差的同等费用。4.1.2 出差日期界定出差日期以车、船、飞机票打印日期为准,自带车出差报销差旅费时需附出差申请,以部门第一负责人签字确认的出发和返回日期为准,当无原始单据证
2、明出差日期导致无法计算出差补助时,需提供部门第一负责人签字确认的出差日期说明。4.1.3 交通工作乘坐标准请按以下标准选乘交通工具:职位交通工具飞机软卧/动车一等座硬卧/高铁2等座/动车2等座轮船头等舱经济舱/高铁一等舱二等舱董事长、总裁据实报销据实报销据实报销据实报销据实报销据实报销副总裁/总监/超过1000KM且机票6折以下可乘坐,高于此标准必须由负责人审核后由总裁审批方可/经理、副经理/超过1500KM且机票6折以下可乘坐,经过第一负责人审核,总裁审批方可报销/其他/说明:不符合乘坐飞机标准符合下列条件的人员可以乘坐飞机,具体要求如下:(1)随同总裁、副总裁人员出差可乘坐飞机;随同是指同
3、一事宜随同领导同时出发且同行同时到达同一目的地的,办理相关业务的随同人员,随员的人员必需与领导事宜具有同一性;(2)其他人员出差业务紧急,需乘坐飞机的,必需事先经部门第一负责人审核,总裁审批后方可报销;(3)符合上述条件乘坐飞机的人员,机票费用据实列支,住宿费、交通费、出差补助按照相应标准予以报销。4.1.4 住宿费、市内交通费、补助等报销原则具体报销原则如下:(1)随同领导出差人员住宿费、交通费标准按照领导标准报销,补助按照本人级别报销标准报销。(2)报销住宿费必须提供填写完整、规范的正规真实性发票,发票粘贴从左向右依次平铺粘贴,报销单、发票不得涂改,不同性质的发票需单独粘贴,发票日期必需符
4、合出差行程,粘贴单据中不得夹有订书针、大头针、回形针等金属物品,所有报销单及发票不允许用铅笔、圆珠笔、红笔填写,公司名称填写本公司名称(例如:廊坊爱依瑞斯家具有限公司),住宿费必需体现住宿业务字样(如:宾馆、酒店)不允许出现餐饮、娱乐场所发票;另报销时附带出差申请单及出差报告单,由直接主管签字后上交财务,无出差申请单和出差报告单者财务拒收。(3)所有发票必需提供正规发票且真实有效,如果财务在审核过程中发现假票现象,财务中心有权不予报销,性质严重者按照发票总额的5%进行考核通报,不允许用白条、收据代替发票进行报销(行政单位收据除外);(4)市内交通采用补助包干方式,与出差补助一同计算,无需提供交
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- 差旅费 报销 制度
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