助理岗位职责及工作流程--.doc
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1、助理岗位职责及工作流程-助理岗位职责与工作流程适用范围:本岗位职责与工作流程适用于省部助理与大区助理岗位描述:是省部销售信息管理的责任人,定期向省部经理汇报,积极推动公司的销售管理制度在省部的运行,对公司销售管理体系在省部的有效运转负责。省部助理是省部的信息中心和数据中心,为省部经理和城市经理提供准确的销售数据、费用额度、费用审批与费用核销情况,同时汇总分析评估城市经理提报的城市网点、经销商进销存、销售预测、竞品信息等相关数据并上报省部经理和营管中心;统筹管理、控制财产与销售资源,控制销售成本,推动业绩健康达成。岗位职责:1) 推动公司销售管理体系在省部有效运行;2) 建立与营管中心、省部经理
2、与城市经理的沟通平台,推动管理流程的良性运转,推动业绩达成,传递公司信息,收集意见反馈与市场信息等,定期向省部经理汇报;根据销售数据和相关信息分析情况提供销售管理流程执行的管理成效;3) 对大区省部销售台帐建立的与时性、准确性承担责任;4) 对每周销售数据的分析与业绩达成情况的追踪承担责任;5) 对各类报表与信息的传递与时性、准确性承担责任;6) 对大区省部所属人员的职务消费报销初审与传递承担责任;7) 对客户订单的传递与管理承担责任;8) 对大区省部各项管理制度的规范、完善与落实承担责任;工作要求:1) 根据公司文档管理标准,建立大区省部标准文档,做好每日的文件、邮件、快信件的收发登记;2)
3、 与时接收处理公司相关文件,并与时传递至省部销售团队和经销商;3) 建立准确完善的终端网点资料、雅客经销商资料、各城市排名前十名经销商资料、大区全省人员档案、应聘资料等相关资料,并每月与时更新后提报营管中心备案;4) 按公司报表提交时间按时提交省部审核后的准确完整的相关费用规划、费用申请、费用核销以与市场费用、销售行政费用台帐,省部助理对审核、整理负全责;5) 建立有效的业绩追踪系统,有效推动省部业绩达成; 6) 与时收集、整理、汇总分类经销商代垫费用核销资料并传递给市场主管初审,确保每月号前将已经省部经理审核后的费用核销资料集中寄至营管中心。7) 根据销售团队编制,处理销售代表的入职、离职与
4、其他职务、薪酬方面的异动的申请、审批和建档,协助省部经理管控人力成本;8) 负责对新入职员工传达到位或培训企业文化、公司制度流程、报表规范等; 9) 每月号前审核完成销售人员职务消费报销,连同未与时寄回职务消费报销的人员名单快递至营管中心,协助省部经理管控行政费用成本;10) 根据客户规划,与时跟进、建档与更新经销商档案,按流程处理、审核经销商设立、变更与关闭,与时提交营管中心备档确保信息对称; 11) 管理全省销售团队的日常考勤、行程计划、周报、月报、建立考勤和行程台帐,汇总出差成果报告;12) 每天点到九点,下午点到点抽查销售团队出勤情况,确保所负责区域每个人每月抽查到次以上频率;每月号出
5、具上月考勤报表提交营管中心相关负责人以便核算薪资;13) 审核城市经理提报的日常签呈与其它文件,与时提报营管中心并跟踪落实审批情况,与时反馈审批结果至相关城市经理和经销商;14) 根据总部报表提交要求,规范和完善大区省部各类报表管理制度并贯彻填报要求,按时收集、初审、汇总全省经销商月度库存与销售预测、省部月度会议记录、月度任务分解、经理月度工作计划、退换货申请表、出差申请与报告、月度费用申请、助销物料申请等各类报表,备档并与时提交总部相应部门,确保信息完整;15) 负责客户与总部转发的投诉记录,与时传达城市经理并协助其妥善处理;16) 负责大区省部办事处日常办公、办事处财产、省部会议组织筹备等
6、行政管理工作;17) 负责突发事件的与时报告主管上级,并协助、配合省部、总部处理紧急事件;18) 完成省部经理安排的其它临时性事务;工作流程:一、 签呈处理流程二、 退款申请处理流程三、 退换货申请处理流程四、 合同管理流程五、 公司制度、文件、报表、通知等文件的传递管理流程六、 报表管理流程七、 客诉处理流程八、 市场费用规划处理流程九、 市场费用申请处理流程十、 经销商代垫费用核销 处理流程十一、 职务消费初审处理流程十二、 关键业务流程:参见关键业务流程作业指导书 销售人事管理流程:人力规划流程、人员招聘流程、调动升迁流程、辞职流程 经销商管理流程:经销商设立流程、变更流程、合作中止流程
7、、订单流程 市场费用管理流程:费用规划流程、费用申请流程、费用核销流程、签呈处理流程接收(邮件) 每天早、中、晚三次(或不定期)打开邮箱查收所负责省部的邮件。 、命名:日期城市文件内容(简略)份数文件命名、下载整理2、 邮件按接收日期下载(盘文件夹(月份)对应日期文件名),下载后复制文件至盘签呈月份待处理文件。 签呈初审内容:1、 授信、货款:与客服核实信息初审、提交省部经理签字2、 合同保证金、市场费用申请类:核查合同与之前签批的申请表3、 市场遗留问题、人员问题:具体内容致电相关团队人员、客户核实4、 其他:根据实际签呈内容审核 初审的方法:1、 签呈涉与的销售、费用数据要进行核证;2、
8、签呈内容如涉与佐证人员的,要对相应人员进行沟通访问; 初审结束后,排版提交省部经理领导审批签字、上传批复后及时存档 省部经理审批签字后,进行签呈汇总,以省部为单位发至营管中心,同时将文件存放至盘签呈月份待批文件名 已批复回传文件:电子档存放至盘签呈已批月份城市文件名,并将电子档按审批件修改后转发各城市经理备档。同步在待批文件夹中删除原文件。并与时将已批复传真件转发至各负责区域城市经理。 审批件归档 签呈回传后,审批件分财年、分城市、分客户归档。、退款申请处理流程接收(原件) 不定期接收城市以快件形式寄到的退款申请表 初审 退款申请需原件寄回总部,审核资料内容:、城市经理的意见与亲笔签字;、经销
9、商法人身份证复印件与法人签字并加盖公章;、新旧客户双方盖章签字的市场交接确认函,保证无市场遗留问题(如未开发新客户接手市场,需城市经理与省部经理书面文件确认无市场遗留问题);、终止合作,需向信息专员核对雅客岛使用情况,确认雅客岛的转接工作,保证在市场上正常使用。领导审批签字、上传至总部审批初审结束后,排版提交省部经理。 省部经理审批签字后,以省部为单位发至营管中心,同时将文件存放至盘退款申请月份待批文件名反馈城市 已批复回传文件:电子档存放至盘退款申请已批月份城市文件名,并将电子档按审批件修改后转发各城市经理备档。同步在待批文件夹中删除原文件。并于当天告知城市经理,同时将已批复传真件转发至各负
10、责区域城市经理,以便客户查询(需向财务确定办理退款所需工作日)并与时追踪退款情况。审批件归档 退款申请回传后,审批件分财年、分城市、分客户归档。、退换货申请处理流程接收(邮件) 不定期接收城市以快件形式寄到的退款申请表 文件命名、下载整理 、命名:日期城市文件内容(简略)份数、 邮件按接收日期下载(盘文件夹(月份)对应日期文件名),下载后复制文件至盘退换货申请月份待处理退换货申请。 退换货申请表需审核内容:1、 临期产品:初审、提交省部经理签字A、 与客服确认当批产品的发货数量、发货时间等情况B、 与城市经理确认出现该退货出现的原因与客户意见(确认是客户滞销导致或其他方面原因)2、 保质期内产
11、品: 、 与客服确认当批产品的发货数量、发货时间等情况、 致电城市经理确认该产品问题,特殊情况要求寄回样品,样品寄回后视具体情况,如有需要转品管部处理。 初审结束后,排版提交省部经理审批。省部领导审批签字后上传总部 省部经理审批签字后,以省部为单位发至营管中心,同时将文件存放至盘退换货申请表月份待批文件名。 反馈城市 已批复回传文件:电子档存放至盘签呈已批月份城市文件名,并将电子档按审批件修改后转发各城市经理备档。同步在待批文件夹中删除原文件。并与时将已批复传真件转发至各负责区域城市经理。归档 退款申请回传后,审批件分财年、分城市、分客户归档。4、 合同管理流程 在年度经销商合同印刷出来前半个
12、月,分城市统计本财年的预估客户数:上一财年的客户数与明细、新财年预开设的新客户数。上报营管中心运作助理。 合同需求统计 合同签收与寄出 接收运作助理寄来的合同,按城市做好合同的寄出、签收工作,以便后期查档。合同反馈 经销商合同寄出后,根据营管中心规定的时间提前天前寄回省部,寄回要求:合同使用情况:每份寄回合同,要求同步附上本城市至今的合同领用、签署情况。初审 接收城市寄回的合同后,核对数量是否一致,合同条款的初审内容:、经销商三证、收货授权书的有效性;、保证金、合作品项、竞品条款、经营区域、目标条款、交付条款、目标返利等条款的准确性;、双方签订人的落款:我司城市经理、客户法人签字与盖章(客户公
13、章名称与三证名称必须保证一致)。、合同预加款:注意是否有合同预加款,如有需要与城市经理确认。 合同修改之处需合作双方签约代表签字并加盖公章,否则视合同无效 领导审阅后邮寄至总部 合同审核结束,提交省部经理复审并签字确认。对于审核过的合同,需做记录以备查询(盘合同汇总合同省部接收汇总)。每份寄回合同经审核并录入电子版。并以快件形式寄至营管中心。同时将电子档合同模板发至运作助理邮箱。反馈城市 收到总部寄回确认盖章的合同,以快件形式寄至各城市经理处。 、公司文件的传递管理流程接收(邮件) 随时打开邮箱接收需公司各部门下发的文件 、命名:日期城市文件内容(简略)份数文件命名、下载整理 、 邮件按接收日
14、期下载(盘文件夹(月份)对应日期文件名),下载后复制文件至盘对应的文件目录,例如接收的是需要下发的文件则放在盘营管中心下发文件月份需转发下发文件。下发 按文件规定下发1、 全省下发(省部助理按城市邮件下发)2、 城市下发(按要求只做个别城市下发)如:部分门店资料,只针对有这部分门店的城市下发。3、 需要下发至经销商的,打印传真至经销商跟踪落实 根据文件需要,如需在规定时间内提交至公司的报表等,电话或短信通知城市经理查收邮件并告知需上报的时间收集初审汇总 与时收集城市经理反馈的资料,初审并汇总,按时完整准确的提报至公司对应部门、报表管理流程收集报表 在规定上交时间天前催交、收集齐报表,以便汇总和
15、初审; 未能在规定时间内上交报表者提交省部经理给以处理意见并计入绩效 收集的报表按文件管理流程下载存档; 初审方法: 、首先熟悉表格填写的要求和规范,单位、数量等,然后逐条对照审核;初审报表、其次熟悉各销售数据间的逻辑关系 初审内容:表格填写是否完整、是否有遗漏的栏目或内容、是否规范、数据汇总是否存在逻辑性错误、 检查:表头区域、表尾签名、日期、格式、计算结果等; 标示:对于特殊数据、异常数据、或需要上级特别注意的地方可用红底色、黄底色或者插入对话框的方式标示出来,以便上级审核注意。 需要避免的错误:1、 单位要统一:金额单位一般为万元,数据汇总时未填对的与时纠正;严重错误报表打回重报2、 电
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