物资采购工作流程及风险点防控图.doc
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1、物资采购工作流程及风险点防控图物资采购工作流程与风险点防控图在对企业物资管理风险防控存在的问题与原因分析的基础上,通过查找风险点与风险防控中的薄弱环节,架构出一整套相对完整的企业物资管理风险防控体系,以确保企业目标的顺利实现。在对企业物资管理风险防控存在的问题与原因分析的基础上,通过查找风险点与风险防控中的薄弱环节,架构出一整套相对完整的企业物资管理风险防控体系,以确保企业目标的顺利实现。隐藏 年 月 第 期 总第 期 内 蒙 古 科 技 与 经 济 . . 企业物资管理风险防控存在的问题与对策娜日松 ( 北方联合电力有限责任公司 监审部, 内蒙古 呼浩特) 摘要: 在对企业物资管理风险防控存
2、在的问题与原因分析的基础上, 通过查找风险点与风险防控 中的薄弱环节, 架构出一整套相对完整的企业物资管理风险防控体系, 以确保企业目标的顺利实现。 关键词: 企业; 物资管理; 风险防控; 体系架构 中图分类号: . 文献标识码: 文章编号: ( ) 在现代企业的运营发展中, 企业面临的商业环 境市场竞争压力越来越大, 风险防控已成为影响 企业目标实现的重要因素。物资管理控制是企业内 部控制的重要环节, 是内部控制中的应用控制, 是企 业实现经营目标, 贯彻经营方针决策, 维护流动资 产安全与完整, 保证财务收支合法、 会计信息真实性 的一种内部自我协调、 制约监督的控制系统。 企业物资占用
3、资金比重较大、 品种繁多, 对企业 的资产损益有很大的影响。 因此, 完善加强企业 物资管理体系日益重要。 企业物资管理风险防控存在的主要问题与原因 分析 . 缺乏全过程的风险评估 对于风险的评估较为局限, 缺乏完整性与系统 性。 . 操作体系不健全 缺乏内容明确且行之有效的风险控制流程, 整 体风险控制架构不够健全、 完整, 存在部分环节较为 薄弱的情况, 易形成系统“ 短板” 。 . 风险防控能力不足 受企业管理人员的专业知识、 业务技能等多方 面因素制约, 风险预估过程中往往对风险估计不足, 导致最终难以形成有效的风险预警。 . 片面的风险导向, 严重地影响了风险防控的有 效实施 相当一
4、部分企业将更多注意力集中在具体项目 的本身风险上, 却忽视了这一具体项目潜在的、 即可 能给企业或社会带来的风险, 这无形之中使风险防 控的效果大打折扣。 企业物资管理的风险点与主要表现形式 . 采购环节 采购计划安排不合理, 市场变化趋势预测不准 确, 造成物资短缺或积压, 可能导致企业生产停滞或 资源浪费。 主要表现为: 没有依据实际需要确定物资 采购范围; 没有依据设备的实际使用环境或设计要 求确定物资采购的工作内容; 采购计划与设计批准 方案、 工程进度不一致。 供应商选择不当, 采购方式不合理, 招投标或定 价机制不科学, 授权审批不规范, 有关人员与供应商 关系密切或领导授意采购暂
5、不需要或计划外的物 资, 可能导致采购质次价高的物资, 出现舞弊或遭受 欺骗。 主要表现为: 供应商资格审查不到位 , 甚至企 业“ 黑名单” 中的供应商入围; 评标程序不规范, 主观 性太强; 没有定标原则, 倾向性太强; 领导干部干预 影响正常的竞标, 针对特定投标人编制商务招标文 件, 提高或降低资质条件, 以不合理条件限制或排斥 潜在的投标人。 未订立合同、 未经授权对外订立合同、 合同对方 主体未达要求、 合同内容存在重大疏漏, 缺乏对采购 合同履行情况的有效跟踪, 合同纠纷处理不当, 可能 导致企业合法权益受到侵害经济利益受损以与企 业信誉形象受害。主要表现在: 合同文本不规范;
6、合同签订不与时; 为躲避管理, 进行合同分拆; 合同 内容对招标文件进行了实质性的修改; 合同变更与 补充没有履行审批程序, 合同变更随意性大; 没有严 格按照定标的要求履行, 降低合同中的技术要求与 供货要求。 有意提高或降低验收标准, 倾向性的选择检查 内容, 对验收不合格的不与时上报或隐瞒不报, 验收 标准不明确, 验收程序不规范, 可能导致采购资金损 失或信用受损。 主要表现在: 发现异常情况不做任何 处理, 就办理入库手续。 . 结算环节 未按合同约定执行, 超付、 提前或滞后付款, 可 能导致不必要的经 济纠纷; 审核不严, 审 批手续不 全。票据不合规, 结算依据不充分, 原始单
7、据填制不 全, 没有负责人签字等付款, 可能导致处理虚假经济 业务; 付款在先, 签订合同置后。支付不符合付款条 件的款项, 可能导致发生预付款多付、 错付、 无法收 回、 质保金提前支付等。 . 仓储环节 虚开发票, 虚列物资入库, 可能导致套取物资采 购资金; 物资保管不规范, 对企业退备物资没有建立 造册登记, 长期置于室外, 无人管理, 导致设备、 材料 等物资丢失、 毁损; 物资管理混乱, 没有建立定期盘 点制度, 造成账、 物不相符, 可能导致 资产的流 卡、 失。 . 领用环节 在无计划、 无领用手续情况下发放物资或先领 用后补办手续, 可能导致损失浪费或流失; 虚假冒 领, 没
8、有建立出库领用物资的实际用途功能档案, 可 能导致延误所需或急需。 . 处置环节 对基建剩余物资或多领、 错领物资, 没有办理退 库手续, 人为低价处理, 给企业造成损失或给社会带 来风险; 技改、 大小修项目退备、 拆除物资没有造册 登记; 对已查明盘盈、 盘亏原因的, 也未按规定程序 报批、 处理, 可能导致资产毁损或不实; 未将废旧物 资处置收入入账, 形成“ 小金库” 可能造 成资产流 , 失。 . 信息系统控制 信息系统缺乏或规划不合理, 可能造成信息孤 岛或重复建设, 导致企业物资管理效率低下。 系统开 发不符合内部控制要求, 授权管理不当, 可能导致无 法利用信息技术实施有效控制
9、。系统运行维护安 全措施不到位, 可能导致信息泄露或毁损, 系统无法 收稿日期 : 总第 期 正常运行。 找准风险防范与控制的采取有效措 施 企业应树立风险意识, 针对各个风险控制点建 立一套相对明晰、 稳定、 完善的控制体系, 确保物资 管理全过程的风险得到有效控制。详见下图: 内 蒙 古 科 技 与 经 济 招投标, 以权谋私的行为; 建立评标专家库, 评标专 家采用编号管理, 监督部门现场监督, 建立专家评审 责任制; 加强资格审查, 不得任意提高或降低资格条 件, 评标过程中严禁评标专家与投标厂家非正常接 触, 畅通招投标过程中对违法行为的控告检举渠 道, 纪检监察部门与时调查处理;
10、加强中标后的履约 考核, 加大处罚力度。 . 严格合同审查 坚决制止拆分合同来避免审批的行为; 对重要 基建物资建立并执行合同履约过程中巡视、 点检 监造制度, 严禁项目建设单位人员与供应商内外勾 结, 不严格按照合同要求监造采购设备, 给企业造成 损失。 . 把好结算关 对未履行招标手续与未签订合同的款项一律不 予支付; 财务部门对付款业务实行三级审核, 审查采 购发票账单等结算凭证与结算审批手 续是否齐 全, 材料稽核为一级审核, 审核报销人员 为二级审 核, 财务部负责人最后确认签章后付款; 建立质保金 管理机制, 根据合同约定, 质保期满, 物资管理部门 采购人员根据使用部门相关人员出
11、具的质量合格书 面证明, 编制质保金付款审批单, 经物资 部门负责 人、对煤炭企业物资采购风险管控的研究内容摘要:随着企业大规模重组与深入融合,充分发挥大集团规模采购优势,搭建统一供应采购平台势在必行。由于物资采购部门业务量的增加,在物资采购过程中各种意外情况的出现,使采购的实际结果与预期目标偏离的程度与可能性增大,对潜在风险不得不超前防控。尤其是与煤炭企业安全生产或项目建设关系紧密的物资,必须针对不同情况采取降低风险、规避风险、分担风险和控制风险的措施,实现采购风险最小化。 详细内容 在线杂志阅读目录 【摘 要】随着企业大规模重组与深入融合,充分发挥大集团规模采购优势,搭建统一供应采购平台势
12、在必行。由于物资采购部门业务量的增加,在物资采购过程中各种意外情况的出现,使采购的实际结果与预期目标偏离的程度与可能性增大,对潜在风险不得不超前防控。尤其是与煤炭企业安全生产或项目建设关系紧密的物资,必须针对不同情况采取降低风险、规避风险、分担风险和控制风险的措施,实现采购风险最小化。【关键词】风险管理;合同管理;煤炭物资;内部审计本文在对煤炭物资采购合同管理、风险管理相关理论进行述评的基础上提出研究的着力点即煤炭物资采购合同风险管理,并从组织管理层面、具体业务流程层面即签约前、签约过程、签约后以与合同文本层面对煤炭物资采购合同风险进行了细致的识别与分析,揭示出合同管理内部控制中可能存在的不足
13、,进而对风险点进行梳理归纳,建立煤炭物资采购合同风险指标评价体系,利用层次分析法兼顾定性和定量的特点,构建了煤炭物资采购合同风险评价的层次结构模型,并通过计算确定各风险因素的权重,对已识别风险进行总排序,为煤炭物资采购风险程度的判定提供了较为科学的评价方法和量化指标,最后提出煤炭物资采购合同风险的应对措施,强调应全面发挥内部审计的作用,促进企业健全和完善合同管理内部控制。一、煤炭物资采购合同风险识别对于煤炭物资采购合同管理,本文将主要分以下方面对其进行风险识别,分别是采购合同组织管理层面、具体业务流程层面和采购合同本身,其中具体业务操作流程风险识别参照内部审计的事前、事中、事后监督的功能,划分
14、为合同签订前风险、签约过程风险与合同完结风险三个阶段,在此基础上,对每一层面的风险再进一步细分识别。煤炭物资采购合同风险识别是从风险管理角度对合同管理进行研究的第一个步骤和环节,能直接影响风险分析的准确程度,其主要目的是为了识别出合同管理过程中现实的潜在的能导致企业发生损失的可能性,只有在全面了解各种风险的基础上,才能预测风险可能造成的危害,进而选择处理风险的有效手段。、组织管理风险合同管理的组织管理层面主要包括其所处的制度、体系、人员和信息系统环境,对组织管理进行风险识别主要从管理制度构建、组织体系设置、业务流程整体设计、人力资源、合同管理信息系统五个方面进行。()合同管理制度构建风险采购合
15、同是实现煤炭物资采购的重要载体,采购合同管理制度就是用以调整企业内部在合同管理活动中,各种社会关系的行为规范的总称,是保证合同管理工作顺利进行、提高合同管理水平的基本条件。各煤炭企业物流中心或相关物资管理部门都会有相应的合同管理制度,只不过表现形势或程度不一样。合同管理制度保证了煤炭物资采购“有法可依、有章可循”,对煤炭物资采购提出了原则性的要求,因而合同管理制度制定的是否完善,是否合规,是否合适本企业煤炭物资采购状况,会对煤炭企业物资采购的效果和效率产生直接的影响。采购合同管理制度的健全程度煤炭物资采购合同管理涉与部门多,流程复杂,因此更需要健全的采购合同管理制度保障其责任的明确与流程的合理
16、,采购合同管理制度是否健全主要体现在以下两个方面:一是能否覆盖到采购活动的方方面面,使得采购合同管理的每个流程,每个环节都有规定可遵守、有制度可执行;二是是否明确界定了相关责任人或相关部门的职责范围,参与合同管理的人员或部门对自己实施的合同管理行为是否有明确的判断标准,否则就会出现各部门责任不清或互相推诿的现象,但是如果对相关管理业务出现了多重界定,又会出现合同管理职责和权限的冲突,合同管理执行人无所适从,工作中出现空白区域是同一件工作做了两次的情况,进而降低工作效率。采购合同管理制度是否会根据执行反馈进行适时调整任何管理制度在制定的时候都不可能是完美无缺的,随着各煤炭企业对物资管理方式的改进
17、和采购环境的变化,采购合同管理总会遇到一些新问题、新业务,而其最初管理制度的不合理处在日后实施的过程中就会显现出来,因此合同管理制度需要根据环境与执行反馈进行适时的完善,如何没有随实际情况进行适时的调整,就可能拖延采购效率,计划已出现的问题。采购合同管理制度的执行情况管理制度制定出来都是为了执行的,良好的执行能力是保障制度得到贯彻的首要条件。如果采购合同管理制度没有得到遵守或在执行时大打折扣,各部门没有将合同管理制度规定的相关职责进一步落实,没有有效的流程让制度的执行成为一项固化工作,那么就无法体现合同管理的实效,即使有管理制度也是如同虚设。合同管理制度与其他制度的相融性合同管理制度是否与其他
18、制度有矛盾之处,不能遵守一项制度却违反另一项制度,相融性所反映的问题是在制定相关制度规定时,对不同制度引发的状况与后果没有考虑周全。()采购合同管理组织体系设置风险建立健全合同管理体系,是加强和改善合同管理的组织保证,合同管理组织设置应该遵守统一管理分层负责、力求精干高效的原则和既分工合理又相互协作配合的原则。煤炭物资踩哦股合同涉与部门多,只有建立有完善合理的内部合同组织管理体系,才能使得合同管理工作层层有人抓、事事有人管。合同管理机构设置的合理性合同管理机构设置的合理性主要表现在煤炭物资管理部门是否根据自己的业务状况设置了专门的合同管理部门,或是在相关部门是否配置专职的合同管理人员;合同管理
19、机构是否建立有防范设计变更、政策变动等的风险管理体系等。合同管理部门功能的健全性合同管理部门的功能不应仅仅局限在审查合同条款,提供法律意见上面,合同管理部门的功能除了除了诸如审查合同条款、提供法律意见等一些专门的法律业务之外,其实更多的是与其他部门进行相互协调,譬如与机电技术部门沟通合同中有关的机电技术问题,与财务部门沟通有关的收付款问题等等,而且这些最终的沟通结果都会体现在合同的具体条款之中,一旦合同签订,合同的某些风险以与其危害程度就已经确定了。所以合同管理部门如要达到有效控制法律风险、保障企业安全运营的目的,其功能要相当健全。部门间配合程度采购合同管理工作是与业务工作既平行又交叉的一项综
20、合管理工作,涉与部门很多,采购合同管理活动的开展需要其他部门的支持。合同管理人员和业务人员也应当紧密配合,如合同管理人员应关注合同业务运作的变化,业务人员应与时将各种非正常的现象提交合同管理人员论证,因此部门间的支持程度和业务部门合同管理相关人员的配合程度会直接影响到合同管理工作的效率和效果,如果部间能够做到相互协调配合,效率就会很高;反之,效果和效率就不能有很好的保证。()合同业务操作流程整体设计合同业务流程的规范性合同业务流程是否考虑了相关业务流程的不相容性,对于具体流程由哪些部门承办,哪些部门审查,哪些部门监督,水授权、谁经办是否有统一规范的规定。合同业务流程的可操作性煤炭物资采购合同涉
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