2022年电力集团公司内部审计工作总结.docx
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1、精品_精品资料_电力集团公司内部审计工作总结省电力有限公司是国家电力公司全资子公司,年_月_日由 省电力工业局改制而成.公司主营电网经营、电力生产、电力电量购销、电网调度与治理.兼营电力技术开发、试验讨论、信息通信、电力建设 包括勘测、设计、施工、修造、安装、调试、燃料购销、物资购销、职业培训、询问服务、房的产开发、广告装潢等.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_公司本部机构设部中心, 公司现有直属单位个、 二级单位个、 视同直属的 合资联营单位个,正式员工约人.有多种经营企业 个,并与全省个趸售县 市、区的 供电企业签订代管协议,实现代管 个.到年底,全省电力装机总容量达万千瓦,
2、资产总额 亿元. 年月日, 省电力有限公司被国电公司正式命名为中国一流电力公司. 省电力公司为了保证 “资产经营责任、安全生产责任、党风廉政建设责任制” 的 贯彻落实,促进 电力竞争性生存、可连续进展,提高企业效益、社会效益、员工效益,实现 “客户中意,政府放心 ”的 终极目标,紧紧环绕 “咬定双中意,奋力创一流,加速实现两个带全局意义的根本性转变 ”的 工作主线,积极探究构筑“立体、动态、集约、高效 ”的 内部监督体系,实施财务总监、总会计师及财务部门负责人委派制、 片区审计工作派出制和监督巡察制度. 通过监督治理体制、机制、制度的 创新,推动监督运行机制的流程重组、功能再造,确保监督治理的
3、 有效和长效,实现生产安全、经济安全和政治安全.公司现有审计人员人,其中:本部及派出机构人,基层单位配备专职审计人员人,初步形成公司本部、审计工作部、基层内部审计三个层面的内部审计监督体系.一、完成的 主要工作及成效省公司依据现代企业制度的要求,建立了 “立体、动态、集约、高效 ”的 监督体系,实施了财务负责人委派制、 片区审计工作派出制和监督巡察组制度. 作为监督体系组成部分的内部审计,紧紧环绕 “经济安全 ”这个主题,在内部审计体制、机制和治理方面有所创新和突破, 先后成立了审计委员会、 试行了审计项目经理制、实现了审计工作向职代会报告制度、召开了高规格的审计工作会议等,初步理出了一条适应
4、现代企业制度的内部审计工作思路.年,公司系统共完 成个审计项目,完成工程、合同审计签证份,查纠违规金额, 万元,核减工程造价亿元,提出治理建议条.一是开展了综合审计调查工作.审计部门环绕企业经营者关怀的重大问题,选择专项治理课题,开展了形式多样的综合审计调查,为企业经营治理供应了帮 助,得到各单位领导和部门的重视.如对火电厂煤耗治理的 审计调查, 促进了基层单位对入厂煤质量的治理.对大修理费用的 审计调查, 进一步明确了大修与技改的 界限.对结算中心的 资金治理审计调查, 提出了运用多种财政杠杆盘活存量资金的建议.对多经企业内部业务治理的审计调查, 促进了多经企业内部市场的 统一和规范治理.对
5、投资治理的审计调查,区分了投资与借款的界限.对科技开发费的 审计调查,提出统筹支配、集中开发、推广应用的看法, 有利于克服科技投入的重复、铺张现象.二是前移审计关口, 开展了事前审计. 审计部门事前介入治理的作用逐步显现, 并愈来愈得到各单位的重视.在年度会计决算报表报送之前,审计部门能以审 计的 视角,对经营治理情形进行总结、分析和评判.审计人员仍积极参与了物资和工程招投标工作, 重要合同没有内部审计审查, 不对外签约. 对基建工程项目,审计部门准时会同有关部门组织进行事前检查,订正了一些不规范的 行为, 起到了积极有效的 作用.三是全面启动了小型基建工程结算审计. 从年开头全面启动了小型基
6、建可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_工程结算审计, 由省公司审计部直接审计、 组织片区审计、 托付中介机构审计的小型基建项目综合审减率达. 通过审计, 小型基建治理得到加强, 使审减率逐年下降,审计成效得到较好表达.四是开展了任期经济责任审计. 审计部门对经营治理第一责任人组织进行了任期经济责任审计, 在完成离任经济责任审计的同时加大了届中经济责任审计力度, 对企业经营治理的 薄弱环节和经营治理上不合规的经济行为准时赐予预警. 省公司仍把内部审计评判融入干部届中考核工作中,协作人事部门在鉴证、评判领导班子经营才能上发挥了作用,使审计职能得到进一步强化.五是加强了农网改造工程项目审
7、计. 公司审计部组织完成了对全省个县电力公司的 农网资金使用情形调查,组织完成了个农网单项工程审计,审减金额万元. 准时订正了农网资金未按规定专款专用以及农网工程物资选购等方面存在的 问题.农网审计工作取得的 成果,在这次国家审计署统一支配的 农网工程审计中,得到了各级审计机关的好评.六是积极协作监察部门完成对有关经济案件的查处.公司审计部协作监察部门落实了职工来信来访反映的个别领导干部经济问题.通过实事求是、客观公平 的调查落实,有的 澄清了问题,解脱并爱护了干部,有利于领导更好的开展工作.有的 查清了事实, 帮忙责任人员从思想上熟悉存在问题的性质,达到了训练干部的 目的 .七是审计成果得到
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