质量手册管理控制程序(75页).doc
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1、-质量手册管理控制程序012008第 1 页共 2 页保证质量手册的运行过程中得以控制。本程序适用于本公司产品制造的全过程。手册由质保工程师负责组织编制,质保工程师审核,法人批准。4.1手册分为“受控本”和“非受控本”两种。“非受控本”仅供参考,不在公司内使用。“受控本”手册持有人名单由质保工程师确定,技术部资料室负责按名单发放和登记。“非受控本”手册根据用户的要求,经质保工程师批准,技术部负责按名单发放和登记。给国家质量技术监督局锅炉压力容器安全监察机构提供一本“受控本”手册,并做好登记记录。5.手册修改5.1当压力容器法规、标准及国家有关标准、法规新发布(修改)或公司内部质量保证体系变更时
2、,对手册进行相应的修改。以使手册符合最新版本压力容器法规、标准及国家有关法规、标准的要求。5.2手册修改由质保工程师组织实施,修改后的手册经质保工程师批准。按照“手册发放”内容执行。5.3手册修改采用整章更换的方式进行。5.4手册的修改章、前言章由技术部资料室发放到每一个“受控本”手册的持有人。同时回收手册中作废各章,并登记签收。5.5公司办公室应将每次修改前的一个旧版本手册存档。6.质量文件 质量管理体系文件分类编码规定012008 文件和资料控制程序042008质量手册管理控制程序012008第 2 页共 2 页7.1 质量手册持有人名单表00120087.2 质量手册发放登记表00220
3、087.3 受控文件清单 0032008 文件发放/回收记录 0042008 文件/图样更改通知单 00820087.6 失效、作废文件目录 00920087.7 失效、作废文件保留目录 01020087.8 文件销毁记录 0112008编 制 / 日 期审 核 / 日 期批 准 / 日 期质量方针和目标控制程序022008第 1 页共 2 页1目的和适用范围1.1 目的确定本企业质量方针,明确质量目标,满足质量保证体系的要求,并保持有效运行。1.2 适用范围本程序适用于本公司质量方针、质量目标的制定、批准、贯彻、分解考核的控制。2职责2.1 质量保证工程师负责拟定质量方针、目标和承诺。2.2
4、 总经理负责质量方针、质量目标和承诺的确定、批准和发布。2.3 办公室负责向各部门贯彻落实,包括教育培训、检查和考核,负责督促和监督。2.4 各部门负责人负责组织本部门人员学习,每个员工必须接受质量方针、质量目标的教育、培训和考核。3工作程序3.1 制定依据a) 国家颁布的有关质量法规;b) 顾客对产品质量的要求和期望;c) 本公司的发展规划和市场定位。3.2 制定程序 质量保证工程师组织有关人员依据3.1 项进行策划、起草、拟定质量方针、目标和承诺的内容,做到同企业经营宗旨一致,体现满足顾客要求及持续改进两个承诺,并做到文字精练,易于理解。质量目标与质量方针保持一致,满足产品的要求,并做到目
5、标明确,易于贯彻,可以测量。质量方针和质量目标由总经理审定并批准。 将质量目标分解到各职能部门,并将落实情况进行检查、考核,检查结果进行统计分析。3.3 质量方针、目标和承诺的贯彻程序 质量方针、质量目标和承诺批准后,由办公室向全体员工进行宣贯,各部门负责人组织本部门人员要认真学习,作为全体员工的行为准则。 办公室负责将质量方针、质量目标和承诺以标牌形式悬挂在厂区、门厅、车间明显质量方针和目标控制程序022008第 2 页共 2 页之处,向全体员工进行宣传。 办公室依据质量方针、质量目标和承诺的内容负责对各部门和人员进行培训,做好培训记录,并对各部门和人员的贯彻实施情况进行考核。 办公室负责组
6、织制定本公司各级人员的岗位责任制,具体规定见质量手册:“”。 办公室对以上程序进行督促和监督,并在进行管理评审时要对员工对质量方针、质量目标和承诺的掌握和理解进行抽查。 办公室若发现员工有违背质量方针、质量目标和承诺的行为时,应在公司例会上公布,分析原因,制定改进措施,落实到各部门和个人,限期纠正,并跟踪检查。3.4 质量方针、质量目标的修订 质量方针、质量目标依据3.1 项中制定依据的变化趋势,以及管理评审结果认为需要修订时,可随时考虑修订。 修订时,由质量保证工程师组织有关人员按3.2 项要求进行,评审、修订后的质量方针、质量目标由总经理审核批准。3.5 质量方针、质量目标和承诺贯彻执行的
7、考核办法。各部门及全体员工在质量活动中有违反质量方针、质量目标和承诺的行为,由办公室按公司的有关管理制度规定执行。编 制 / 日 期审 核 / 日 期批 准 / 日 期管理评审控制程序032008第 1 页共 3 页1目的和适用范围1.1 目的通过管理评审以保持质量保证体系持续适宜性和有效性地运行,以便质量保证体系持续改进,保证企业质量方针得到贯彻执行。1.2 适用范围本程序适应于总经理组织企业管理人员对本厂质量方针和质量保证体系的评审。2职责2.1 总经理主持和实施管理评审 。2.2 质量保证工程师负责制定管理评审计划和提出质量保证体系运行报告。2.3 办公室负责管理评审的活动安排和记录,起
8、草评审报告,保存评审记录。3工作程序3.1 管理评审时机 管理评审每年至少进行一次,时间间隔不超过十二个月。 当企业内部或外部环境发生下述重大变化时,可随时进行评审:a) 本厂的有关标准和规定等与国家法律、法规不一致时;b) 当发生重大质量事故或顾客有关质量申诉连续发生时;c) 当厂内部组织结构发生重大变化时;d) 对质量方针需要进行重新修订时。3.2 管理评审输入内容a) 满足特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的要求及质量方针和质量目标的总体有效性;b) 对质量保证体系的内部和外部审核结果,及国家、行业对锅炉、压力容器产品的抽查结果;c) 随着内外环境条件的变化,质量保证体系
9、运行的效果与计划的程度,以及与顾客要求的符合程度;d) 顾客满意度的调查及顾客的反馈意见或投诉;e) 纠正和预防措施的实施情况,以及以往管理评审所确定的措施实施情况。管理评审控制程序032008第 2 页共 3 页f) 可能影响质量保证体系的因素。3.3 管理评审步骤 评审组成员由总经理决定,由公司中层以上领导组成评审组并确定参加评审会议的列席代表名单。 总经理向评审组表明评审意图及评审要点。 质量保证工程师根据总经理提出的评审目的,制定相应的管理评审实施计划表。 管理评审实施计划表内容包括:评审目的、评审内容、评审准备工作及要求、评审时间、日程及参加人员。 办公室根据评审计划安排,针对评审的
10、要求向各部门下达通知,各部门在评审前一周将本部门的质量保证体系运行情况汇报以书面形式提交质量保证工程师,质量保证工程师在评审前三天向总经理、 评审组成员提供管理评审实施计划表及有关质量保证体系运行报告。 总经理审查评审计划和质量保证体系运行情况报告,并主持实施管理评审。 评审时由质量保证工程师指定专人做管理评审记录表。评审记录原稿由办公室妥善保管。 评审后由办公室编制管理评审报告,经总经理审批,作为正式文件下发各职能部门,报告中应明确评审结果,并对质量保证体系运行的适宜性和有效性作出结论,对责任部门提出改进的建议和进度要求。 根据评审结果,由质量保证工程师组织责任部门制定相应的纠正和预防措施,
11、按预防措施控制程序执行,并将完成情况向总经理报告。3.4 管理评审输出内容 质量保证体系运行过程有效性存在的问题,提出并确定改进质量体系的措施。 产品达到顾客满意的程度和产品要求的符合程度,确定改进产品质量的措施。 确认质量保证体系运行过程中的资源配置及新的要求,确定技术改造等资源的配置计划。4 相关文件4.1 文件资料管理程序 052008管理评审控制程序032008第 3 页共 3 页4.2 质量记录控制程序 0620085 质量记录5.1 管理评审实施计划表0122008 管理评审资料目录 0132008 管理评审记录表0142008 管理评审报告 Q/01520085.5 管理评审质量
12、跟踪表 0162008编 制 / 日 期审 核 / 日 期批 准 / 日 期文件和资料控制程序042008第 1 页共 4 页1目的和适用范围1.1 目的文件和资料是企业指导生产和管理活动的依据和证实材料,本程序的制定将保证技术文件的系统、协调、完整和适用,保证现场使用的均为有效版本。1.2 适用范围本程序适用于本公司所有与质量体系有关的文件和资料的控制。2职责2.1 技术部是技术文件(检验文件除外)和技术资料控制的责任部门。2.2 检验部是检验文件控制的责任部门。2.3 各部门设专职或兼职技术文件管理员,负责发放到本部门技术文件和资料的管理工作。2.4产品工艺技术文件由技术部门工艺技术人员负
13、责收集和整理,产品竣工后由技术部门移交质量检验部门。2.5生产过程中的检验技术文件和记录由检验部门技术人员收集和整理。2.6无损检测报告和记录由无损检测责任人负责收集、整理后,移交质量检验部门。2.7焊工考试档案由焊接责任人保管。2.8焊接工艺评定技术文件由焊接责任人负责整理和保管。2.9材料原始合格证及材料复验报告由材料部门技术人员负责收集、整理,移交质量检验部保管。2.10各有关部门移交质检部门的技术文件、报告、记录由质量检验部门收集、整理。3工作程序3.1文件和资料分受控文件和非受控文件。受控文件的目录由各类文件控制部门提出,质保工程师批准,受控文件应加盖“受控”印章,以防复印件的流传,
14、造成文件和资料的失控。非受控文件和资料只进行编号,受控文件处于非受控状态时,应加盖“非受控”印章。3.2企业内需受控的文件和资料3质量手册、程序控制文件;文件和资料控制程序042008第 2 页共 4 页3设计图纸、规范、管理制度、采购文件、检验和试验文件、工艺文件、设备文件等;3外来文件和资料a)工作中使用的外来标准。b)工作中使用的法律法规。c)需执行的上级组织或业务主管部门的文件。d)顾客提供的图纸、技术要求等。e)作为工作依据的外来资料f)其他与质量和质量体系有关的管理性文件和资料等。3.3文件和资料的批准和发布3压力容器文件和资料的批准和使用a)质量手册由质保工程师审定,公司法人批准
15、。b)其它质保体系文件由各责任人提出,质保工程师批准。c)技术文件和资料由总工程师批准。d)产品检验文件和资料由检验责任人审核,质保工程师批准。e)压力容器质量手册、程序文件、作业文件、记录表式由公司办公室统一编号。3文件和资料的发布a)文件和资料发布前,应对发放范围、印数进行审批。质量体系文件和资料发放前由质保工程师审批,技术类文件和资料发放前由总工程师审批,工艺类文件和资料发放前由总工程师审批,检验类文件和资料发放前由质保工程师审批。发放记录统一见文件/图纸领用登记表。b)文件和资料发放时,文件和资料领用人要在文件/图纸领用登记表签名后,领取文件和资料。c)本公司内不得使用未加盖“受控本”
16、印章的复印件,一经发现立即由文件和资料发放部门收回。d)当使用人的文件和资料破损严重,影响使用时,应到文件发放部门办理更换手续,交回破损文件,补发新文件。新文件的编号仍沿用原文件的编号。e)当使用人将文件丢失后,应办理领用手续,但必须对领用原因作出说明。文件发放文件和资料控制程序042008第 3 页共 4 页部门在补发文件时,应给与新的受控编号,并注明丢失文件的受控编号作废,必要时将作废文件编号通知各部门,防止误用。3.4文件的更改3文件需要更改时,文件更改的批准由原批准人进行,当更改人不在职时,可由接替其职位的人员或授权人员批准。3文件更改批准后,由文件发放部门按文件/图纸领用登记表上的名
17、单发放更改后的文件和资料给文件使用人。文件更改适应注明更改标记和更改生效时间。3.5文件的换版和作废3.5.1文件经多次更改(修订状态由0到9)或者文件要大量修改时,应进行换版(技术图纸需要进行大量修改时,也应换版)。原版次文件作废,换发新版本。3.5.2作废的文件由文件发放部门按文件/图纸领用登记表收回并记录,作废文件应加盖“作废”印章。需做资料保存的作废文件,应加盖“保留”印章方可留用。工作现场不得留用作废的文件。3.5.3作废文件(除留作资料保存的以外),经文件发放部门负责人批准后统一销毁,不得将作废文件留作他用。3.6文件和资料的管理3文件经批准后,原版文件由文件发放部门保管,保存期至
18、少叁年,或按规定的保存期保存。企业内部受控文件,各部门应建立相关的收文发文记录。3需临时借阅文件和资料的人员,应填写借阅单,并经文件发放部门按有关规定批准后,方可借阅。借阅者应在指定的时间内归还借阅的文件和资料,到期不还由文件和资料发放部门收回。原版文件和资料一律不外借,以防文件丢失或损坏。3文件的复制除文件控制部门可以复制文件外,其他部门不得擅自复制文件。3.7外来文件的控制文件发放部门对发放到企业的外来受控文件(如委托加工的图纸、技术规范、有关标准等)按照本公司文件和资料控制程序进行控制。4 质量记录文件和资料控制程序042008第 4 页共 4 页4.1 受控文件清单 00320084.
19、2 文件发放/回收记录 00420084.3 文件、记录借阅登记表 00520084.4 文件/图样更改通知单 00820084.5 失效、作废文件目录 00920084.6 失效、作废文件保留目录 01020084.7 文件销毁记录 01120084.8 文件修订一览表 01920084.9 文件、记录查阅、复印登记表 0202008编 制 / 日 期审 核 / 日 期批 准 / 日 期质量记录控制程序052008第 1 页共 2 页1目的和适用范围1.1 目的通过对质量记录的控制,为产品质量状况和质量保证体系的有效运行提供符合要求的证据;为有追溯性要求的场合和采取纠正或预防措施提供证实。1
20、.2 适用范围本程序适用于企业质量保证体系运行中质量记录的控制和管理(包括来自供方的质量记录)。2职责2.1 各主管部门负责组织各种质量记录的设计、编目、查阅、储存,确保在用质量记录表格为有效版本。2.2 各职能部门应对本部门的质量记录进行编制、填写、收集和保存,并对记录的真实、可靠、完整负责 。2.3 各责任工程师是负责本系统质量记录控制程序管理的专业技术负责人。2.4 总经理办公室负责质量保证体系各项质量记录的管理和控制。3工作程序3.1 质量记录表格版面的设计与编号规定按质量管理体系文件分类编码规定执行 ,办公室对所有质量记录样本进行汇编和保存。3.2 质量记录的填写 各职能部门的职能人
21、员填写质量记录时应按表格要求的项目和内容用钢笔或碳素笔填写。填写的内容和数据应真实准确,字迹清晰,签字手续齐全,不得使用铅笔,不允许私自涂改。 合同规定备查的记录项目要按要求填写,专册存放,以便提供给顾客或代表评价查阅。3.3 质量记录收集和保管各部门自行管理本部门的质量记录,设专人整理保存,并采取有效防范措施(包括:防火、防盗、防光、防潮、防水、防虫蛀等),防止资料的损坏变质和丢失。3.4 质量记录的归档和查阅质量记录控制程序052008第 2 页共 2 页 管理评审、内部质量审核报告由办公室归档保存;产品质量记录由检验部归档保存;其他质量记录均由各职能部门归档保存。 各职能部门对本部门保存
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