费用预支及报销管理制度--V1(4页).doc
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1、-费用预支及报销管理制度-V1-第 4 页费用预支、报销管理规定文件编 号: HR-005 版 本:A编写/修订部门: 人力资源部 生效日期:2011-11-23页 数: 共3页 批 准 人: 日 期:一、目的加强资金管理,控制公司经营成本、规范公司员工借款、报销管理流程,特制定本规定。二、适用范围本规定适用于-三、费用预支范围和条件 1、工伤员工住院治疗的医疗费用由公司先支付,工伤治疗结束后,凭医院的医疗发票证明抵销医疗期间的借款。所有医疗发票必须交人力资源部向社保局申报工伤费用;工伤医疗费预支超过5000元的,由部门负责人及总经理审批。 2、采购人员预支:采购人员根据下单通知单预计采购金额
2、,提前2天通知总经理准备采购费用,根据下单通知单的费用预算,到总经理处预支。 3、出差人员预支:根据出差的实际需要费用(交通费、住宿费等),由部门负责人审批,方可预支。出差费用超过1000元的,由部门负责人及总经理审批方可借款。 4、后勤维修费用预支:一次性维修费在1000元以内的,由部门负责人审批,当次维修费用超过1000元的,部门负责人审批后再由总经理审批方可借款。 5、除上述范围外的其他用于公司需要的借款金额超过1000元的,必须由总经理审批。6、所有借款必须于当次活动结束后次月1日到各部门财务负责人处报销。7、设计部财务负责人由设计助理Anne担任,生产、板房及其他部门财务负责人由采购
3、员Michel担任。店铺财务负责人由二楼收银员Coco担任。四、借款审批程序及权限 1、审批程序:员工根据工作需要需预支时,必须先填写 借款单,按要求填上借款人姓名、部门、借款原因、借款金额、预计还款日期,按上述要求经部门负责人及总经理审批后,方可到财务处领取现金。 2、审批权限:借款原由及对应金额的核准人为部门负责人,超过上述标准的核准权属总经理。3、各部门财务负责人负责对借款的核销跟踪、监督工作。五、报销管理规定1、费用报销时,必须取得合法有效的收据或发票。2、所有费用报销,必须在当次活动结束后的次月1日到各部门财务负责人处报销,逾期报销的,财务负责人有权拒绝报销,恰逢法定假期除外。3、费
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