采购部管理制度(7页).doc
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1、-采购部管理制度-第 7 页采购部管理规章制度 采购部根据生产部、销售部等各部门的采购请求、库存材料的种类、数量,考虑材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素,科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价,确保材料的及时供应,保证生产能够连续进行及采购的最佳经济效益。一采购部职责1、制定公司合理的采购政策,根据公司月度工作计划制定相应的采购供应计划;2、根据生产计划安排和销售计划,按消耗定额和采购程序,编制每月的采购供应计划,并努力按该计划执行以确保正常生产及经营秩序;3、按公司的规定签订和履行采购合同,负责及时的订货、运输、质检验收、交料、结算和储存工作,办好验收交接手续,保证质量
2、达到规定标准;4、对所有采购必须货比三家选择价廉物美的商品物资,以降低综合采购成本;5、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。6、加强与使用材料部门的联系,尤其是按时、按质、按量控制好各部门所需的各种材料,确保生产及销售能顺利进行。7、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明,严禁购进质量不合格材料,同时监控材料使用状况,控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。8、在购进材料时发生质量、数量异常情况下,应立即采取紧急措施,并与有关部门进行协商处理。9、做好供应商的选择、评议工作,建立牢固、可靠的供应基地,对长期主要供应商进行资信调查,实行定期登记评估并进行调整;并不断挖掘供应商
3、,以保证材料供应的不间断性。10、负责供应物资的仓储管理,严格按规定办理入库,出库、储存、报损等手续,保证库存物资完好无损,做到帐实相符,加强仓库安全检查保卫工作,防止贵重物资被盗;11、负责定期或不定期的清理库存,压缩不合理库存量,回收多余剩余材料,做好材料的易物工作,盘活存量,减少浪费、加速资金周转;12、负责与采购、物资相关的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作,及时编制相关的统计报表并协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。12、积极主动追踪生产资料市场的供求状况,价格走向,提出最佳采购建议。密切关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态,并及时反馈到研发、技术、设备等部
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