医学专题一宁夏回族自治区XX年部门预算-石嘴山市第一人民医院.docx
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1、石嘴山第一人民医院2019年部门预算目录第一部分 单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2019年部门预算表一、财政拨款收支总表二、财政拨款支出总表三、一般公共预算支出表四、一般公共预算基本支出表五、一般公共预算“三公”经费支出表六、政府性基金预算支出表七、部门收入总表八、部门支出总表九、部门收支总表第三部分 2019年部门预算情况说明第四部分 名词解释石嘴山市第一人民医院2019年部门预算单位概况一、主要职能 石嘴山市第一人民医院创建于1959年,建院来已发展成为集医疗、教学、科研、预防、保健和康复为一体的综合性三级医院,2005年成为宁夏医科大学非直属附属医院、2010年成为乌
2、海市、鄂尔多斯市医保定点医院,2011年被自治区卫生厅确定为地市级区域医疗中心,2013年正式成为三级乙等医院,服务宁蒙周边150多万人口,初步建设成为辐射宁北蒙西的区域性医疗中心。医院总建筑面积达到8.4万平方米。主要宗旨:为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围:医疗与护理;医学教学;医学研究;卫生技术人员培训;卫生技术人员继续教育;保健与健康教育。二、部门预算单位构成从预算单位构成看,石嘴山市第一人民医院部门预算包括:石嘴山市第一人民医院本级预算。石嘴山市第一人民医院为2019年部门预算编制的二级预算单位。石嘴山市第一人民医院2019年部门预算预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款
3、收支预算总表 单位:元收 入支 出项 目预算数项目(按功能分类)预算数小计一般公共预算财政拨款支出政府性基金预算财政拨款支出一、本年收入一、本年支出(一)一般公共预算财政拨款收入21067048(一)一般公共服务支出(二)政府性基金预算财政拨款收入(二)外交支出(三)国防支出(四)公共安全支出(五)教育支出(六)科学技术支出(七)文化旅游体育与传媒支出(八)社会保障和就业支出360948360948(九)卫生健康支出2061610020616100(十)节能环保支出(十一)城乡社区支出(十二)农林水支出(十三)交通运输支出(十四)资源勘探信息等支出(十五)商业服务业等支出(十六)金融支出(十七
4、)自然资源海洋气象等支出(十八)住房保障支出9000090000(十九)粮油物资储备支出(二十)灾害防治及应急管理支出(二十一)其他支出二、上年结转结余二、年末结转结余(一)一般公共预算财政拨款(一)一般公共预算财政拨款(二)政府性基金预算财政拨款(二)政府性基金预算财政拨款收入总计21067048支出总计 21067048二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表 单位:元功能分类科目预算安排总计一般公共财政预算拨款支出政府性基金预算财政拨款支出科目编码科目名称小计自治区本级财力安排支出中央专项转移支付安排支出中央一般性转移支付安排支出小计自治区本级财力安排支出中央专项转移支付安排支出中央
5、一般性转移支付安排支出2080502事业单位离退休3344363344363344362080801死亡抚恤2651226512265122100201综合医院2060000020600000206000002101199其他行政事业单位医疗支出1610016100161002210203购房补贴900009000090000合计210670482106704821067048三、一般公共预算财政拨款支出表一般公共预算财政拨款支出表 单位:元功能分类科目2018年执行数(决算数)2019年预算数2019年预算数与2018年执行数(决算数)科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%2080
6、502事业单位离退休3344363344363344361002080801死亡抚恤195,267.002651226512168755-86.422100201综合医院2060000020600000206000002101199其他行政事业单位医疗支出1610016100161001002210203购房补贴900009000090000合计208852672106704846704820600000519291四、一般公共预算财政拨款基本支出表一般公共预算财政拨款基本支出表 单位:元经济科目基本支出预算科目编码科目名称合计人员支出日常公用支出总计46704845264814400301一
7、、工资福利支出10610010610030101基本工资30102津贴补贴900009000030103奖金30106伙食补助费30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费30110职工基本医疗保险缴费30111公务员医疗补助缴费30112其他社会保障缴费30113住房公积金30114医疗费161001610030199其他工资福利支出302二、商品和服务支出144001440030201办公费30202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费30208取暖费30209物业管理费30211差旅费30212因公出国(境)
8、费用30213维修(护)费30214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出1440014400303三、对个人和家庭的补助34654834654830301离休费32003632003630302退休费30303退职(役)费30304抚恤金30305生活补助265122651230306救济费30307医疗费补助30308助学金30309奖励金3
9、0310个人农业生产补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310四、资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31099其他资本性支出五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 单位:元2018年预算数2018年执行数(决算数)2019年预算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费0000000000000
10、00000备注:本单位无“三公”经费预算支出六、政府性基金预算财政拨款支出表政府性基金预算财政拨款支出表 单位:元功能分类科目2018年执行数(决算数)2019年预算数2019年预算数与2018年执行数(决算数)科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%小计人员经费日常公用经费00000000合计00000000 备注:本单位无此项支出 七、部门收入总表部门收入总表 单位:元本年收入合计财政拨款预算收入事业预算收入上级补助预算收入附属单位上缴预算收入经营预算收入债务预算收入非同级财政拨款预算收入投资预算收益其他预算收入小计一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入小计其中:小计非
11、本级财政拨款本级横向财政拨款非同级财政拨款(科研及辅助活动)纳入财政专户管理的非税收入210670482106704821067048八、部门支出总表部门支出总表 单位:元科目编码本年支出合计行政支出事业支出经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出投资支出债务还本支出其他支出208050233443633443620808012651226512210020120600000206000002101199161001610022102039000090000九、部门收支预算总表部门收支预算总表 单位:元收 入支 出项目预算数项目预算数一、财政拨款预算收入一、行政支出 (1)一般公共预算财政拨款收
12、入21067048 其中:财政拨款支出21067048 (2) 政府性基金预算财政拨款收入 非同级财政拨款支出二、事业预算收入二、事业支出 其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) 其中:财政拨款支出 纳入财政专户管理的非税收入 非同级财政拨款支出三、上级补助预算收入三、经营支出四、附属单位上缴预算收入四、上缴上级支出五、经营预算收入五、对附属单位补助支出六、债务预算收入六、投资支出七、非同级财政拨款预算收入七、债务还本支出八、投资预算收益八、其他支出九、其他预算收入本年收入合计21067048本年支出合计21067048十、上年结转九、年末结转结余 (1)财政拨款结转 (1)财政拨款结转 其中
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