采购管理控制程序(含表格)(8页).doc
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1、-采购管理控制程序(含表格)-第 8 页采购管理控制程序1、范围本程序规定了本公司采购物资的控制要求,以确保所采购的物资满足规定要求,适用于本公司采购物资的控制。2、引用文件下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有的标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。不合格品控制程序检验和试验控制程序文件控制程序3、术语直接用于本公司产品的原材料、外购件、外协件4、职责4.2质保部负责采购物资的验证,并负责对供应商产品质量和质量保证能力的评定4.3采购部根据生产部计划科制订的物料实施采购,负责组织对供应商的开发、调查及评定
2、,并负责评价供应商供货期、供货能力、价格5、培训和资格5.2采购合同签订人员必须具有法人资格或委托法人资格,并接受中华人民共和国经济合同法知识的培训6、工作程序采购部根据有关信息初步确定23个生产管理好、质量稳定可靠、信誉好的厂家作为预选的供应商,且考虑到质优价廉,地域就近原则,根据开发部提供外购件和采购物资的质量特性,技术工艺要求,对能够满足要求的单位进行摸底调查,按供应商调查表要求会同开发部、质保部实地了解、考察。供应商必须通过ISO9001:2015认证。供应商提交IATF16949认证计划a)对于新的原材料,供应商必须提交样品、材质证明书等;b)对于外购件,供应商必须提交样品、材质证明
3、书、检测报告;c)对于外协件,供应商必须提交样件、检测报告、控制计划、PPK、工艺流程图;d)对于设计外包供应商必须提供设计输出文件。样品进公司后置于质保部,采购部填写外购物料送检单交质保部进行检验。采购部应在送检单上注明“样品”字样。质保部收到送检单后按Q/0807进行检验和试验,将结果填写在送检单上,反馈给采购部。采购部根据检验后的结果,对不符合要求的供应商要求重新送样,如果连续三次提供样品不合格则应取消其预选供应商资格,对符合要求的供应商由采购部向其订购小批量试用产品。a)采购部适当的时候向供应商采购小批量认定试用的产品;b)送检小批量产品进公司后,采购部填写外购物料送检单送质保部,并在
4、检验单上注明“试用”字样,质保部收到送检单后对产品进行检验,并将结果填在送检单上,反馈给采购部;c)小批量产品经检验合格后由质保部入库,由开发部与生产部组织试用,对试用合格的供应商由采购部组织考察(或调查)、评价;对试用不合格的供应商采购部SQE以质量问题反馈单(记录和表格)的形式将信息反馈给供应商,质量改进后重新按6.1.4开始,如连续3次试用不合格则取消其预选供应商资格。6.1.5采购部组织对供应商考察(或调查)、评价。a)采购部应组织开发部、质保部对其进行实地考察,或通过供应商自查方式进行考察,并将考察结果写入供应商考察评分表(见记录和表格);b)审核由采购部组织开发部、质保部、采购部S
5、QE科进行,主要评价供应商的质量保证能力、技术水平、工艺流程、检验和试验设备及供货能力等,各评价人员根据所负责的评价内容提出评价意见,经综合分析、评价后,提出供应商评价报告(见记录和表格)报总经理批准,如达到规定要求时列入潜在合格供应商。采购部要求供方提交样品后,由采购部将样品移交开发部和质量部(二供方的样品),开发部汇同质保部检测,并出具检测报告,检测部门各自留存样品检测报告,同时出具的检测报告反馈给生产部,质量部、采购部各自存档。采购部根据检测合格的样件报告进行样品OTS(首件)认可和生产件批准批量认可,样品试制完成后,提供5套OTS样品及全尺寸材质功能自检报告,对涉及到特殊特性项目则还需
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