库存管理操作手册U8(11页).doc
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1、-库存管理操作手册U8库存管理应用操作手册适用部门:总调室、多媒体部、生产车间、采购部门编写人员:版本号1.0编写日期2003年5月20日对口支持业务总 调 室业务问题、操作问题多 媒 体业务问题、操作问题质 检 部业务问题、操作问题财务部门业务问题技术财 务 部软件问题、错误提示计 算 机网络、硬件、系统故障目 录一、部门职责:1二、部门岗位划分:2三、系统业务处理流程:2四、部门日常业务系统处理:31、日常业务类型的界定:32、普通销售业务日常处理:33、特殊业务:84、月末结帐:10一、部门职责:采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有:1、 采购部门向供应商进行订货后,供货商按照
2、约定的日期进行送货;办理相关材料报关、运输等接货手续;货物送到时,采购人员在采购管理模块录入采购到货单,通知库房人员和质检人员进行入库检验。2、 根据库房实际点收入库材料数量,索要采购发票;对未到达材料,督催供应商发货。3、 如果出现质量问题,负责和供应商的商务协调,进行换货或退货处理。4、 根据约定的付款条款到财务部门请款。库房管理部门:1、 负责公司日常物料的实物出入库管理。2、 负责公司库存物资的保养和维护。3、 负责公司物资的定期盘点,保证账实一致。质检部门:1、 按照采购合同约定规格标准,进行入库检验。2、 按照生产的设计标准,进行成品的完工入库检验。3、 按照相关外协加工标准,对外
3、协加工产品进行入库检验。财务部门:1、 核算原材料出入库成本。2、 核算半成品的加工成本、领用成本。3、 核算外协加工半成品成本,进行挂帐处理。4、 核算最终产成品成本,统计销售毛利情况。二、部门岗位划分:库管人员:库存物资的管理和出入库库房记账人员:对库存出入库单业务进行登账,统计实物结存。库房主管:进行库存出入库单据审核、月末结帐。质量检验员:按照采购合同约定规格标准,进行入库检验;按照生产的设计标准,进行成品的完工入库检验;按照相关外协加工标准,对外协加工产品进行入库检验。三、系统业务处理流程:1、 采购部门在采购管理模块根据采购订单录入采购到货单;2、 到货单录入后,质检部门进行质量检
4、验,检验合格填写质检单。3、 库房管理人员根据到货单和质检单合格实际数量,在库存管理模块依据到货单填制采购入库单。4、 总调部门填制发货通知单,进行复核确认后,通知库房进行发货。5、 车间完工入库经检验合格后,录入产成品入库单。6、 车间根据算料员计算手工填制材料领用单,到库房进行领料(一式四联,库房、车间、记账、财务)。7、 根据总调通知进行外协加工半成品的发出和收回。8、 在库存管理系统进行物料的组装、拆卸、调拨、盘点等特殊业务处理。四、部门日常业务系统处理:1、 日常业务类型的界定:采购入库:采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。材料领用:料出库单是领用材料时所填制的出库单据
5、,当从仓库中领用材料用于生产时,就需要填制材料出库单。销售出库:销售出库业务的主要凭据,在库存管理用于存货出库数量核算。产品完工入库处理:产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单据,产成品在入库时无法确定产品的总成本和单位成本,所以在填制产成品入库单时,只有数量,没有单价和金额。组装、拆卸:组装指将多个散件组装成一个配套件的过程,拆卸指将一个配套件拆卸成多个散件的过程。盘点业务:为了保证企业库存资产的安全和完整,做到账实相符,企业必须对存货进行定期或不定期的清查,查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因,并据以编制存货盘点报告表,按规定程序,报有关部门审批。外协加工业务处理:由外单
6、位进行产品中某道工序的加工,支付外协加工厂加工费用的业务。备品管理:对库存中大量的无成本备用件单独设计的解决方案。2、库存管理业务日常处理: 1)基础档案填加:n 存货分类增加:原则2-2-2-2-2 按照约定原则增加分类操作路径:【库存管理】【初始设置】【存货分类】n 存货档案增加:原则2-2-2-2-2 增加注意事项:操作路径:【库存管理】【初始设置】【存货档案】注明:增加的存货编码、存货代码、存货名称、所属分类、存货属性、计量单位n 仓库档案增加:原则2 增加内容:仓库编号:两位数,1开头为公司实际库房,2-4开头为外协加工仓库,5为虚拟仓库仓库名称: 仓库计价方法;先进先出操作路径:【
7、库存管理】【初始设置】【仓库档案】n 仓库存货对照: 目前为了提高工作效率,减少发出材料库房选择误差。需要进行仓库存货的对照,在系统中进行对照设置。操作路径:【库存管理】【初始设置】【对照表】-【仓库存货对照表】点击选择,增加相应存货大类到仓库中。 2)日常单据处理:n 采购入库:【日常业务】【入库】-【采购入库单】【生单】采购订单、采购到货单在单据显示状态,单击生单按钮,系统显示参照单据界面。可设置过滤条件,点击过滤按钮后,系统显示符合条件的参照单据。点击选择,显示对号则选择当前行;再点击,则取消选择;选择窗口左下方的“显示表体”,则窗口下部显示所选择单据的表体记录,默认为全选,可进行修改。
8、录入入库日期、入库仓库进行确认生单。备注:多媒体仓库的部分商品在入库时需要增加产品序列号管理,以便在出库时进行产品跟踪处理。n 产成品入库:【日常业务】【入库】-【产成品入库】进入产成品入库单单据界面。按增加,增加一张新的单据;输入表头仓库,再按表头生产订单号栏目的参照按钮,弹出“选择生产订单和生产的存货”窗口;录入过滤条件,按过滤显示符合条件的生产订单列表;生产订单号:参照录入、计划员:参照录入、订单日期:录入日期区间、委外供应商:查询委外生产订单,选择委外供应商、生产部门:查询自制生产订单,选择生产部门、货物:参照录入;选择一个生产订单,在父项选择窗口下方带入该生产订单的父项产品,默认全选
9、父项产品,可修改;按确定,系统将选择的内容带入产成品入库单;按保存,则保存当前单据;按审核,则审核当前单据。n 其它入库单:【日常业务】【入库】-【其他入库单】 用来处理和领用、销售等没有直接联系的物资增加比如盘亏、借入归还、调账等情况。进入其他入库单单据界面。点击增加,进入单据录入状态;可以生单的,按生单进行参照生单。输入单据表头的各项内容,输入单据表体的各项内容。填写完毕,发现单据有错,可以直接将光标移到有关栏目进行修改。在单据保存前,可以放弃当前单据,返回单据查询界面;如未保存退出,系统提示“此单据尚未保存,确定退出吗?”如选择是,则不保存单据退出;否则返回录入界面。保存单据,单据状态为
10、未审核。未审核的单据可以修改、删除。审核单据:未审核的单据可以审核,单据状态为已审核,不能修改、删除。已审核的单据为有效单据,可被其他单据、其他系统参照使用。有下游单据生成的,系统视为该单据已执行,不能弃审。弃审单据:已审核的单据可以弃审,弃审后单据状态为未审核。n 材料出库:【日常业务】【出库】-【材料出库】进入单据界面,系统显示所选的单据格式,及最后一次操作的单据。单击增加按钮,系统自动新增一张空白的单据。如果用户新填制的单据为红字单据,用鼠标点击单据右上角的红字单据选择框。手工输入单据表头和表体内容:需要必须输入得项目有领料部门、领料日期、领料人员、生产订单号,出库类别;表体录入或参照存
11、货,录入存货后系统自动带入相关信息。根据业务规则,不同单据有不同的必填栏目,如为空系统提示用户输入。材料出库单在领用时一定要区分清楚出库类别的界定:机加车间:分为机加车间钢板领用、机加车间铝型材领用、机加车间其他材料领用。 机加车间半成品领用。材料领用应用以上类别:机加车间钢板领用、机加车间铝型材领用、机加车间其他材料领用。工程部领用:材料领用、半成品领用,需要指定成本对象(项目目录)。转播车领用:材料领用,指定相应的成本对象(项目目录)系统集成领用:材料领用、指定相应的成本对象(项目目录)n 销售出库:【日常业务】【出库】-【销售出库】销售管理模块与库存管理模块集成时,销售出库单在销售管理生
12、成,并且不允许超发货单发货,这种情况下不可手工填制和手工修改销售出库单。只能对销售出库单进行审核和弃审处理。注意:对于多媒体仓库的部分商品在出库时需要选择相应的入库序列号,以便进行跟踪处理;对于转播车产品需要进行项目核算,在销售发货单上需要指定对应的成本对象(项目)n 其它出库单:【日常业务】【出库】-【其他出库】用来处理和领用、销售等没有直接联系的物资增加比如盘亏、借入归还、调账等情况。进入单据录入界面。点击增加,进入单据录入状态;可以生单的,按生单进行参照生单。输入单据表头的各项内容,输入单据表体的各项内容。填写完毕,发现单据有错,可以直接将光标移到有关栏目进行修改。在单据保存前,可以放弃
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