文件记录控制程序.pdf
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1、. -文件控制程序文件控制程序SUP1.1-GMSUP1.1-GM文件分发一览文件分发一览销售部客服部 市场部研究所综合管理部 证券投资部 生产部采购部财务部审计部方案部技术部SDCSMKR&DGMSIPDPUFDADPMTD品质部QM部门会签部门会签部门文件审批文件审批编制审核批准签名部门签名- .word.zl. -修改历史修改历史版本A00B00C00首次发布大局部流程更改修改体系文件模板并根据新模板修改该程序修改描述日期2007.12.012021.10.012021.3.6编制人XX赵红蔡媛媛- .word.zl. -1. 1. 目的:目的:依据质量管理体系有关文件和记录的标准要求,
2、对质量管理体系要求的文件和记录进展管理和控制2. 2. 适用范围适用范围 :适用于公司与质量管理体系有关的所有文件及实施记录的管理和控制。3. 3. 参考文件或标准参考文件或标准 :NA4. 4. 术语和定义:术语和定义:文件:信息及其承载的媒体记录:说明所取得的结果和或提供所完成活动的证据的文件质量记录:所有与质量管理体系有关的活动所产生的记录统称为质量记录,质量记录是证明质量体系有效运行的客观证据5. 5. 责任部门及职责:责任部门及职责:综合管理部:质量管理体系文件的归口部门,负责质量管理体系手册的编写,按照公司总体系要求和方案以及实际需要组织编写或修改质量管理体系文件,负责确定文件格式
3、及编号规那么,并要求其他部门按要求执行。负责文件的发布、发放、回收、销毁、备案,体系文件发行前的核对,负责检查监视各单位管理体系文件的管理实施情况,本部门与质量管理体系有关的外来文件的管控,本部门记录的保持和控制。研究所、技术部:负责技术文件的归口管理,负责技术文件的编写,负责检查监视各部门技术文件的管理实施情况,适时安排文件修改的评审。本部门与体系有关的外来文件的管理控制,本部门记录的保持和控制。其他相关部门:负责相关程序文件及支持性文件的编写或修改,本部门体系文件的管理,本部门与体系有关的外来文件的管理控制,本部门记录的保持和控制。- .word.zl. -6. 6. 流程图流程图输入输入
4、质量管理体系标准要求体系筹划质量手册程序文件作业文件质量手册程序文件作业文件YES定期文件评审结果体系年度评价结果质量手册程序文件作业文件过程过程文件编写质量手册程序文件作业文件输出输出责任部门责任部门综合管理部总经理管理者代表部门经理综合管理部综合管理部所有部门所有部门所有部门文件审核及批准质量手册程序文件作业文件文件发布文件发放登记表是否修改NO文件管理和控制文件更改申请单作废文件通知单内部质量管理体系文件的管控体系文件清单外来文件的管理和控制外来文件清单7. 7. 控制要求控制要求 :7.17.1质量管理体系文件的分类和组成质量管理体系文件的分类和组成7.1.1 质量手册一级文件;7.1
5、.2 程序文件二级文件;7.1.3 支持性文件包括操作指导书、检验标准、操作规程、企业标准、图纸、印刷线路板光板、产品说明书、规章制度等,三级文件;7.1.4 记录;7.1.5 外来文件国际标准、国家标准、行业标准、法律法规、客户要求等7.27.2 质量管理体系文件的编写审批和发布质量管理体系文件的编写审批和发布- .word.zl. -按照公司的总体要求和方案,综合管理部负责组织编写质量管理体系文件。7.2.1 综合管理部负责编写质量手册。7.2.2 综合管理部根据质量管理体系的要求识别确认需编写的程序文件,编写程序文件清单和编写方案,组织各责任部门根据方案编写文件,程序文件由最熟悉文件流程
6、的相关部门负责编写。7.2.3 除质量手册外的相关体系文件由涉及该文件流程最多、最熟悉改文件流程的责任部门主导编写及修改该文件。7.2.4 需其他部门配合实施的文件,在文件编写过程中应与相关部门协商沟通,保证文件的合理性、可行性、正确性、有效性。7.2.5 综合管理部负责制定文件的编号规那么,并要求其他部门统一遵照执行,具体体系文件编号规那么见?文件编号规那么?。7.37.3 体系文件的审批体系文件的审批7.3.1 质量管理体系文件由公司最高管理者或其授权人批准。7.3.2 程序文件由负责编写部门部长审核后统一交管理者代表或总经理批准,并需文件相关部门部长会签。7.3.3 主要由单一的部门执行
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