XX实业股份有限公司预算管理制度.pdf
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1、 1珠海华发实业股份有限公司 预算管理制度 珠海华发实业股份有限公司 预算管理制度 第一条 为加强公司预算管理工作,充分调动公司各部门及各下属公司的工作积极性和效率,特制订公司预算管理制度。 第二条 预算管理的主要工作领导机构为公司预算工作小组, 主管业务部门为公司财务部。公司财务部根据公司发展战略,兼顾市场情况和自身的生产开发能力提出年度预算方针和目标, 于每年10月31日前制定下一年度财务预算初案。财务预算初案经公司总裁办公会议审议后报公司预算工作小组核准。 财务部根据经公司预算工作小组核准的财务预算初案, 编制年度预算计划书并下达至公司各部门及各下属公司。 第三条 预算编制的基本原则:
2、实事求是, 精打细算, 量入为出, 厉行节约。 第四条 公司各部门于每年11月30日前向公司财务部提交下一年度的业务经费和办公经费预算、固定资产及设备采购计划、资金使用计划。 第五条 各下属公司根据公司年度预算计划书的要求并结合其年度经营目标、市场和自身的实际情况,编制其下一年度的财务预算方案。财务预算方案须经各下属公司总经理办公会议讨论通过,由各下属公司总经理审核签字盖章后,于每年 11 月 30 日前报公司财务部。 第六条 公司财务部对公司各部门、各下属公司上报的财务预算方案、固定资产及设备采购计划、资金使用计划进行审核汇总,于每年 12 月 31 日前编制好公司下一年度的财务预算草案(含
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