餐饮管理有限公司财务管理制度(5页).doc
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1、-餐饮管理有限公司财务管理制度-第 5 页事:公司财务制度及报销流程由:总经办致:各部门、各门店1、公司各部门及下属餐厅的财务行为,严格按财务管理制度和会计制度要求组织和实施日常会计核算和财务管理,遵守国家的法律法规和本制度。2、公司各部门及下属餐厅应当建立健全财务核算体系,完善内部经济责任制,提高经济效益,做好财务管理基础工作。3、财务部应当履行财务管理的职责,做好各部门及下属餐厅的财务计划、 控制、监督、预算、分析和考核工作。4、按照国家税法规定按期报税,诚信纳税,协调好企税关系。5、加强公司级餐厅的财物管理,定期和不定期组织对下属餐厅的实物及货币资金进行盘点清查,保证账实相符。6、坚持原
2、则,严格按规定开支餐厅费用,认真审核原始单据,把好费用报销关,有权对不真实、不合法的票据不予报销。7、加强成本管理,严格控制采购成本、加工成本、能耗成本,有权对高于定价或不符合规定的物资延付货款,待确认清楚后再行支付。8、按规定认真编制和及时向股东、总经理等各方报送会计报表,并进行财务分析,做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。9、按规定整理、装订、妥善保管会计资料,负责对财会资料和文件进行归档管理,不得外借和泄露公司商业秘密.10、有权对公司所有人员违反财经制度的行为进行制止;有权对给公司造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。11、每月至少协助总经理召
3、开一次经营状况分析会,有义务向总经理提供相关资料和数据。12、妥善保管和按规定使用公司财务专用章。第一节:费用报销管理一、差旅费 1、出差人员出差时应填写出差单,经总经理审核批准,报销差旅费时应同时附 上出差申请单。2、报销差旅费时,出差人员应认真填写报销单,写明出差路线,注明各路段开支的费用,便于领导和财会人员审核。报销单填写不合乎要求者,财会人员应要求重新填写,否则可以拒收报销费。3、出差路线需要合理,绕道交通费不予报销。必须绕道的,要经过总经理同意后,方能报销。工作人员趁出差之便,事先经单位主管领导批准就近回家省亲办事的,不计发绕道和在家期间的出差伙食补助、市内交通费和住宿费。若绕道车、
4、船费超出出差直线车、船费票价的,按出差直线车、船费票价计发,超出的部分个人自理;若绕道车、船费少于出差直线车、船费票价的,应凭车船票按实报销。 4、出差住宿标准(同行同性2人出差,按最高的单人标准予以报销)酒店安排或客户安排食宿的不再报销相关费用。5、一般工作人员:100/天 部门经理级人员:150元/天 总经理:250元/天。6、出差交通:出差人员一般乘坐汽车、火车等交通工具,乘坐飞机需报总经理批准。(汽车、火车等票价与飞机票价相当时可选择飞机出行。市内交通以公交、地铁为主,如需特殊情况需要乘坐出租车,需报备总经理批准。)7、公司特聘技术人员享有400元/人的来程车费补贴,回程车费补贴需工作
5、满6个月才予以享受。车费补贴报销原则按车票实报实销,不足400元的按车票实际金额报销,超出400元的部分由个人承担。8、员工在本市外出办事不能及时回餐厅就餐的,可凭发票,每人每餐报销不可超过10元的误餐补助。出差职工一般不得报销招待费,遇特殊情况的需总经理批准同意。9、出差员工伙食补贴:按30元/天 补贴。10、报销时间出差人员在出差回后的三个工作日内,向财务部门报销有关费用。二、办公费 1、办公用品由公司行政部统一购买,公司员工及下属餐厅根据办公需要,向保管人员领用。保管人员实行办公用品领用登记簿,进行登记。2、公司员工及下属餐厅一般不得报销办公费用,出差在外因工作需要临时采购的应到行政部办
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- 餐饮 管理 有限公司 财务管理 制度
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