2022年关于公司内控制度的自我评价报告 .pdf
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1、优秀办公范文欢迎下载关于公司内控制度的自我评价报告(20XX年度)为不断规范发展, 有效控制风险, 保证经营业务活动的正常进行,保护股东的合法权益, 20XX 年公司根据深交所发布的深圳证券交易所上市公司内部控制指引的要求以及监管部门的相关内部控制规定,结合公司的实际情况、 自身特点和管理需要, 制订企业内部控制管理制度, 并在公司业务的发展过程中不断补充、修改,使公司的内部控制制度趋向完善。本年度内,公司在20XX年度开展的公司治理活动的基础上,对内部机构的设置进行了进一步的完善, 完成了包括发展战略规划、 股权结构调整、 财务监控办法、人力资源监控办法的起草与修订,并收到了较好的成效;同时
2、,对于公司已制定的各项内控制度,予以认真有效的贯彻实施。一、20XX年公司内部控制综述(一)内控制度组织结构1、公司股东大会是公司最高权力机关,股东大会严格按照公司法、 证券法等法律法规及公司章程行使权力,确保公司广大股东尤其是中小股东合法权益; 公司董事会是公司决策机关,依法行使职权; 公司监事会是公司监督机关,对公司各项制度进行监督, 对公司董事及高管人员的行为及公司的财务状况进行检查。2、公司总经理在董事会的领导下,全面负责公司的日常经营管理活动,依据公司章程及总经理工作细则行使职权;公司现设有副总经理三名,各司其职,共同协助总经理进行工作。3、公司现设有进出口公司、工程公司等部门,内部
3、机构较为合理,职责明确,相关人员也拥有较为丰富的实际工作经验,符合公司现阶段经营和发展的需要。公司目前组织结构:见附表1 (二)内控制度健全情况公司目前制订有较为完善的内控制度,包括股东大会议事规则 、 董事会议事规则、 监事会议事规则、 总经理工作细则、 信息披露制度等等,并在实践中得到了比较好的贯彻实施。 公司对现有的内控制度进行经常性的检查和精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 5 页优秀办公范文欢迎下载评估,并进行必要的修订, 以保证其符合最新的公司治理要求及公司自身发展的要求。同时,公司在日常经营管理的过程中也依法建
4、立起了一整套的财务管理、人力资源管理、法务合同管理、档案管理、行政管理等内部管理制度,保证了公司日常经营的顺利、有序进行。(三)内部审计部门的监督检查情况公司拥有独立的审计部门,由具有专业知识的人员组成,本年度内,公司审计部门依法履行职责,对公司的资产、财务等情况进行监督和检查;在09 年经济危机的环境下,公司审计部门将继续做好财务管理工作, 保持公司健康的财务状况, 为公司的投资决策提供准确的财务数据,最大可能的保护公司利益。(四)公司 20XX年履行社会职责情况公司在做好内控制度的完善的同时,也十分重视履行公司的社会职责,在力所能及的范围内更多的回报社会;20XX年 5 月 12 日,四川
5、省汶川等地发生里氏8 级强烈地震,公司及公司员工积极捐款捐物,本次抗灾活动中,本公司、公司股东、公司领导及员工共计为四川汶川地震灾区捐款 200 余万元。(五) 20XX 年公司建立和完善内部控制所进行的重要活动本年度内,公司在 20XX年度上市公司治理活动的基础上,进一步完善了内部机构的设置,完成了董事会审计委员会、 提名委员会、 薪酬与考核委员会、 企业文化发展委员会的设立工作,同时就董事会各专门委员会的工作制定了明确的议事规则,保证各专门委员会能够充分发挥作用,协助公司董事会更好的履行职责。在其他方面, 公司进一步对董事会的召开, 公告的发布, 维护与投资者关系等方面也作出相应的整改和提
6、高;对于其他已制定的各项内部控制制度,继续予以严格的贯彻执行。(六) 20XX年公司内部控制的情况的总体评价总体上看,20XX年度公司内控制度的健全和执行情况较为良好,进一步完善了公司内部机构的建设工作,对于已制定的各项内控制度, 也都得到了比较好的贯彻执行, 从而保证了公司的经营活动始终在制度化、 规范化、效率化的轨道上运行。 目前公司治理的基本情况与中国证监会关于上市公司治理的规范性文件只存在较小差异。二、重点控制活动精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 5 页优秀办公范文欢迎下载1、子公司在公司的直接监督管理下开展各项经
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