2022年费用报销以及资金使用管理制度 .pdf
《2022年费用报销以及资金使用管理制度 .pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年费用报销以及资金使用管理制度 .pdf(6页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、费用报销以及资金使用管理制度为为了加强公司财务管理的工作,完善公司的报销程序及规定, 合理控制公司经营费用, 根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求,结合本公司的实际经营情况制定本制度。本制度适用于公司全体职工。3. 职责与权限3.1 采购部门负责根据批准后的物资采购计划,对需要采购的物资,按规定的程序进行购销比价和合同的签订工作,对物资采购的过程与结果负责。3.2 各部门业务人员对经办业务的真实性、发票的真实性、 金额的准确性负全责;要严格按照本程序规定履行费用报销、发票入账以及资金使用的审批手续。3.3 各业务部门负责人对本部门业务的真实性负责,包括业务内容、费用的支出以及资
2、金使用的申请等。3.4 分管副总批准业务活动及其内容,监督控制费用支出和资金使用的审核把关,对分管职能业务的真实性负责。3.5 财务部负责接收各单位的报销单据、 入账发票等,并进行进一步的审核把关,对单据的完整性、安全性负责。4. 工作程序及要求4.1 费用单据报销的审核及传递程序4 业务经办人将所经办业务索取的报销单据原始凭证 、 物资采购计划、 物资入库验收单,按照单据报销审批单或差旅费报销单的要求粘贴好,使用仿宋体、碳素笔逐项认真填写。4 业务经办人负责将粘贴完整、填写齐全的单据报销审批单或差旅费报销单报部门负责人审核签字。4 经部门负责人审核后的报销单据凭证,经分管副总审核签字,然后报
3、送财务部门复核签字后送综合部。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 6 页4 总经办负责将单据上报总经理统一审批。4 财务部按照总经理的审批意见,通知业务经办人办理报销、入账等相关手续。为简化手续以下费用在正常开支范围内无须报批,但当费用开支异常时必须向总经理汇报。.1 各种应交税金不包括印花税、车辆使用税;.2 各月发放工资夏总在汇总表上签字 ;.3 各月应交养老保险金、失业保险金等;.4 向金融机构办理结算业务时发生的邮电、手续费、贷款利息。附:费用单据签批流程图主办部门财务部总经办董事长审核未通过经 办 人 填写 费 用
4、 报销单经 办 人 签字经办部门部长签字主 管 领 导 签字主 管 会 计审核单据财 务 部 长签字单据收集董事长签批财务根据资金情况通知经办人报销精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 6 页审核发现不符合单据通 知报销入账审批核准 签收后后后批准后4.2 采购货物需要办理入库手续的单据报销、审核及传递程序4 经批准需要采购的物资, 由物资采购部门负责按照购销比价管理规定的程序进行招标,坚持货比三家、 质优价廉的原则选择合格供方,并按规定程序签订购货合同。4 业务经办人,将审签后的合同以及购销比价表分别报送仓储部门和财务部备案
5、,业务完成后要及时 2 个月内取得有效发票和必需的物资检验、计量、验收等手续,按要求进行标准粘贴。4 业务经办人将粘贴好的报销单据,按照单据报销审批单的要求,使用仿宋体、碳素笔逐项认真填写。4 业务经办人将单据报销审批单经部门负责人审核签字后,报分管副总审核签字,然后报送财务部,并办理交接手续。4 财务部根据发票、验收入库证明、计量单据等,对照物资购销比价表或合同等相关材料进行认真审核把关,无误后登记单据入库登记台账。4 入库手续办理完毕后, 由采购部门将 单据报销审批单 和“入库单”及质检、过磅单一起报送财务部。4 财务部收到物资采购报销单据,应进行认真审核,并及时登记单据报销登记台账 ;对
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022年费用报销以及资金使用管理制度 2022 年费 报销 以及 资金 使用 管理制度
限制150内