2022年2022年公司费用报销管理制度 .pdf
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1、公司费用报销管理制度一、目的为了加强公司财务管理,强化费用控制。二、适用范围河北 XXX 费用报销管理。三、职责1、财务部负责制度的制定;2、各部门负责按照制度执行。四、费用报销规定1、费用报销审批权限:公司的费用开支均由各部门经理负责审核,财务部核实,但最终批核权由总经理审批。2、如遇总经理外出,又急需于支付时,可按下列情况处理:费用在 500 元以下的,经部门经理审批后,财务部可予以先行报销;费用在 500 元以上的,先由部门经理向总经理报告,再由总经理口头 (电话)或书面(传真、 E-mail )指示财务人员先行处理。以上两种情况,财务部必须待总经理回来时,再将有关单据交给补签。3、具审
2、批权限的人员,不得签涉及自己的费用,其费用则由其上级主管人员负责签批。4、所有的费用开支必须先获享有审批权人同意,才能实施。不得“先斩后奏”。五、费用报销流程:1、当费用发生后,受款人必须在三天内填写有关的报销凭证,并办妥本部门的审批手续,再送往财务审核,超出3 日的费用不予报销,责任自负。2、. 财务部必须认真、 负责地审查有关的报销凭证及原始单据,重点要审查其内容是否真实合理, 计算是否正确无误, 手续是否完备无缺, 有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时,财务部应当拒绝受理,并退回当事人重新办理。情节严重的,必须立即报至其部门经理及总经理知晓。3、由受款人按规定填写好费用报销单 ,交部门
3、经理审批;经财务部审核无误的单据,由财务部送给总经理签批。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 4 页 - - - - - - - - - 4、财务部在收到经获总经理,部门经理(500 元以下)批核的单据时,应当尽快,足额地支付有关款项给受款人,并在费用统计表上签收领取金额款项。5、受款人到财务部领取款项,在收款时,应当面点清款项,并在费用统计表上相应领取的金额栏内签字确认。六、借款事项:1、当事人因公办理涉及到费用需借款,必须填写借款申请单。2、借款时写清借款
4、的理由或用途,当日借款金额在500 元(含)以内的经部门经理审核、审批。借款金额超过500 元时,除完成以上程序外,还须上报至总经理报准后方可支付。3、借款人在办妥相应的事项后,应及时办理报销手续,尽速与财务结算清楚。4、借款人在财务处已有借款没有还清时财务部有权拒付二次借款。5、当借款人不及时结清借款之项目时,财务部有权从薪资中抵扣。七、重点费用有关规定:1、工资:每月 15 日为薪金发放日。、薪资计算周期, 每月 1 日至最后一日为一个月周期,每月 25 日后入职当月不发放薪资,计入下一个月薪资内。、公司行政部在每月6 日前,将上月各部门员工的“考勤工资”上报财务部。、财务部在每月10 日
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