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1、1目的为规仓库的原材料接收、储存、搬运、发运操作流程,而制定的管理程 序。2 围本公司的原材料、半成品、成品、机器备件、劳保用品、实验耗材等。3 职责/依据3.1 仓库负责原材料、成品接收、储存管理、发料、退料、出货、调拨等作 业。3.2 质量负责原材料、半成品、成品的质量检验。3.3 非生产原材料验收由使用部门验收。4.程序/容4.1 原材料的库存操作和管理4.1.1 原材料的入库4.1.1.1 原材料入库时,仓库管理员根据采购以形式发出的供应商到货通知 准备收货。收货时首先确认外包装有无破损,然后清点数量,如数量无误并无 破损则填写入库单(附件 5)。送到库位,并悬挂上待验(-QR-SC-
2、001 标志。订单数量和到货数量不符:(A)多交处理:供应商交货数量超过订购数量时,超出订单数量部份,应及时通知采购,仓库根据采购的通知处理。(B)少交处理:供应商交货数量少于到货通知单数量时,需通知采购须针 对少交数量联系厂商补足。(C)不合格处理: 质量经检验判定不合格时, 参照 不合格品控制程序(-CX-QA-005 处理。(D)上述不合格原料,供应商接到采购通知逾期未处理的,仓库不负责保管。4.1.2 待检验原材料的管理。4.1.2.1 原材料请验合格之前要保管在原材料待检区以便进行数量和外观的 检查。(化学品,危险品等有特殊要求的需要单独存放)。4.1.2.2 仓库里的原材料合格品、
3、不合格品及其他区域要区分管理,并做好 区分标识。4.1.2.3 质量检验按照取样控制程序(YOA-CX-Q 冷 执行。4.1.2.4 质量部判定为不合格的原材料,仓库将其转移到不合格品区,只有 合格品在正常库区存储。-设立专门的不合格品保管区域。-不合格原材料需附贴不合格证(-QR-QA-01Q。-质量部检验合格后的原材料,将原材料所在库位上的黄色待验变更为 绿色合格证(-QR-QA-015。4.1.3 原材料最佳库存量管理4.1.3.1 安全库存的原则4.1.3.2 不因缺料导致生产停线(保证物流的畅通)4.1.3.3 在保证生产的基础上做最少量的库存4.1.3.4 没有呆料,依原材料用量需
4、求考虑,购买前置期、难易度、贵重程 度,根据供应商的交货提前期,及公司生产的日需要量,来制定原材料的安全 库存量,以满足生产的需要。4.1.4 原材料的保管4.1.4.1 仓库原材料的合格品、不合格品、长期库存品及其他区域要区分管 理并制定明显标志。在库原材料按照以下方法来管理:-原材料按照库位来进行摆放。-原材料需进行标识和状态板的识别管理,研发用原材料需单独设立保管 区。-凡有危险易燃物品应特殊储存,并应与其它原材料隔离。-原材料仓库保持室温避免直射,防止紫外线的影响。-仓库的 8S 管理。-仓库不得携带明火入(如:抽烟等)。-仓库外附近,应备有消防设备。-材料按照从重到轻或从大到小的顺序
5、进行摆放。-细长的材料不能靠着放,也不能竖着放,要平躺着放。-原材料堆放基准:不能混放,逆积等。4.1.4.2 仓库的先进先出的方法:生产计划下达到仓库后,仓库根据产品研 发部发的 BOM 结构制定出生产车间发料单 (附件 6)和包装车间发料单(附件 19),在仓库库存表格中按照进货批次进行原材料备货。4.1.4.3 原材料的零头箱管理方法:-已的原材料要粘贴余量管理标签并用扎带进行封口处理。4.1.4.4 原材料的长期库存处理:-长期库存在仓库向质量部提出请验申请后,要将其移入原材料待处理区保管,并贴上标识。等质量检验判定合格后,转移到正常库位进行管理。-质量检验结果,不合格品按照不合格品控
6、制程序处理,如需让步放行 则填写让步接收申请单(-QR-QA-06O 处理。4.1.4.5 化学危险品的管理:-设立单独的库位进行储存管理。-管理对象:包括化学试剂、酒精等。4.1.4.6 原材料不合格品的管理:-合格品库位与不合格品库位应加以区分管理。-生产中所产生的边角废料单独设立库位。4.1.5 原材料异常作业:4.1.5.1 采购入库原材料经质量部判为不合格品,不合格品存放指定库位, 仓库依不合格品库位数据和采购员确定要退货的不合格原材料数量, 出具 退 货单 (附件 7),退货单经供应商和仓库双方签字后,可进行退货处理。4.1.5.2 生产部门退库的报废原材料、不合格原材料入库作业:
7、质量部判定 后,生产部门出具不合格品退库单(附件 8),由生产部门填写退库单,质量 部签字, 仓库依退库单清点实物, 将不合格原材料退到仓库, 并通知采购联系 供应商处理。4.1.5.3 生产部合格原材料退库,因生产计划变更或盘点等原因生产部将多 余的原材料进行退库的,生产部需填写合格品退库单(附件后进行退库。4.1.5.4 实物和退库单不符的,仓库予以拒收并要求相关部门修改。4.1.6 生产发料作业:4.1.6.1 仓库数据员根据计划员的生产排程,制作生产车间发料单和包装车间发料单,仓库管理员根据生产车间发料单和包装车间发料单进行备货,脱包员根据生产车间发料单核对数量并对原材料进行脱包,然后
8、将货物送至消毒室进行消毒,消毒时仓库管理员根据包装车间发料单进行拣货并送到包装车间;消毒结束后,存放于缓冲室,最后将所消毒的 原材料配送到产线旁。4.1.6.2 当其它部门因特殊原因需要领用仓库生产原材料时,领用部门需要 填写9),质量确认领料单(附件 10),并在备注栏注明原因,经领用部领导核准后到仓库办理领料。4.1.6.3 仓库应以先进先出的管理方法进行原材料的发放(特殊指定的零星 领用按照要求发料)。4.1.7 原材料搬运4.1.7.1 原材料搬运使用人力和便利的移动工具,搬运及汲取时防止异常现 象发生(倾倒、严重震动及包装破损等)。4.1.7.2 原材料搬运及汲取发生异常现象时,通知
9、质量部现场确认是否需要进步检验。4.1.8 看板管理4.1.8.1 原材料进入仓库后,仓管员要在看板上填写放置原材料的位置以及 原材料编码,品名,数量。4.1.8.2 原材料出库后,仓管员要修改看板上的相关容。4.1.8.3 看板上的容要与仓库实际的原材料保持完全一致。4.2 成品库存管理作业容4.2.1 成品入库作业4.2.1.1 成品入库前生产部需填写成品批次入库单(附件 11)。-成品入库时需确认以下容:(A)成品交接的成品每托盘上需附待验标签。(B)外包装的品名、规格、数量与单据一致。(C) 按照生产批次依次进行入库。4.2.2 成品保管作业4.2.2.1 成品仓库的合格品、不合格品及
10、其他区域要区分管理标识。4.2.2.2 成品从入库至出库的间隔期,为成品保管期,合格品由质量部配备相关合格标签。4.2.2.3 成品的堆放基准:不能混放,逆积。4.2.2.4 仓库的 8S 管理4.2.2.5 长期库存依质量不合格品控制程序执行。4.2.3 成品异常作业4.2.3.1 仓管员发现所保管的成品发生异常时,必要时把异常的现象告知相关 部门。4.2.3.2 如质量检查没有异常时根据成品正常保管程序保管,产品质量存在 异常风险时,按照不合格品控制程序处理。4.2.4 成品出货作业4.2.4.1 销售部提前向仓库发出出库通知单,仓库依产品出库单(附件15),实物与单据核对保持一致,准备成
11、品并放入成品待出货区。4.2.4.2 成品出货按照先进先出的原则进行。4.2.4.3 发往*TC 的成品货物。首先由仓库数据员进行预约送货,然后根据 *包装要求备货,然后由物流运输商将货物运到4.2.5 成品搬运4.2.5.1 成品搬运使用人力和便利的移动工具,搬运时防止异常现象发生 (倾倒、严重震动及包装破损等)。4.2.5.2 成品搬运发生异常现象时,相应受损成品必要时需由质量部确认是 否再检查。4.2.6 成品安全库存管制TG 相关标准以*规定为准。4.2.6.1 成品安全库存原则:根据上一年度销售订单的需求量,成品安全库 存应控制在上一年度的 30%以,一般以 7 天的日产量为参照基准
12、,来满足客户 的交期。4.3 库存准确性4.3.1 仓库管理人员在接收和发运产品时,需核对单据上品种和数量与实物是 否一致。4.3.2.单据和实物不符的,拒绝出入库操作。4.3.3 在库成品经仓库管理人员随机盘点,发现账物不符时,仓管人员得需 及时调查原因及并提出改进对策。4.3.4 成品入库时,仓管人员依单据清点入库。仓库需保留入库单据存根联 为凭证。4.3 成品仓库管理4.3.1 所有入库及出库时均需有出入凭证。4.3.2 交货至客户或外仓的可回收包材, 如有需要则需建立可回收包装管理 制度。4.3.3 厂各式包装材料,由仓库负责保管。4.3.4 入库后发生的异常现象导致的不合格品,按照不
13、合格品控制程序 处理。4.3.5 仓库成品待处理区的数量由仓库负责清点,有关质量方面的问题由质 量判定。4.3.6 搬运车辆,堆高机、拖板车及对外送货之运输车辆等,由仓库负责保 管使用。4.3.7 凡在库发现的呆滞品由仓库依 4.5 做参考,提相关授权权限核准后, 可以让步放行的参考不合格品控制程序处理,需要报废的以在相关授权核准后,协调报废事宜。4.3.8 无偿给予赠与的成品、半成品或原材料,均需按照授权权限核准后方 可领取。4.4 盘点作业:4.4.1.仓库依会计通知的盘点日期实施原材料、半成品、成品库存盘点作 业。4.4.2 生产部门在盘点日前,尽量完成所有成品的入库。4.4.3 仓管人
14、员依库存盘点表(附件 12)对库房的原材料、半成品、成品进行盘点。4.4.4 发现账实不符时,由仓库调查可能发生原因,数据员填写盘盈盘亏调整申请表(-QR-SC- ,经相关部门领导审批后进行账务调整。4.4.5 生产部门在盘点日期前无法实时入库的原材料、半成品、成品全数由 生产部门负责保管及盘点。4.4.6 生产部门盘点时发生账实不符时,应主动通知仓库依帐。4.5 呆滞品的处理4.5.1 仓管员依照库存类别,对一定期限无异动或异动数量未超过一定百分 比的材料的信息进行搜集,填写呆滞原材料统计表(附件 13)。4.4.4 项办理调4.5.2 供应链会同生产部及其他材料使用部门对产生滞存的原因进行
15、分析。4.5.3 在查找原因的基础上, 制定处理方式和处理期限, 其中处理方式包括 转用、交换、拆用以及报废等。4.6 发运管理4.6.1 仓库的发运计划依据是数据员接收客户的发货通知(-QR-S , 在沧海系统里制作采购订单。4.6.2 数据员根据沧海系统中的采购订单、仓库库存和*TC 预约送货(需至少提前一天预约)。4.6.3 拿到预约号后数据员通知物流发货计划预约车辆。并将所有事项记录 到发运记录报表。4.6.4 数据员在拿到送货预约号后,制做一份产品出库单 (附件 15)交仓管员,此工作需提前 1 天交仓管员。4.6.5 仓管员按照指定库位将货物运到发运区,检查货物有无破损,如有破 损
16、则需将破损货物放在成品待处理区,并通知质量,同时将短少的货物补齐。4.6.6 贴标员核对计划单、标签和实际货物后按照数据员打印的纸箱上。4.6.7 贴完标签后的箱子放在托盘上,标签必须朝外。并将满托盘货物移到 相应的待发运库位。4.6.8 物流车辆到仓库后,发运员首先确认车辆信息是否和数据员预约的车 辆信息一致。4.6.9 车辆信息一致后,发运员将待发运货物运到物流车辆上。货单(附件 14) 一式三联,发运员和司机签字后交数据员保管。4.6.11 物流的转运单需返回仓库,由数据员保存。4.6.12 数据员在接到送货单返回联后将所有信息登记到发运登记表中。4.6.13 运输应急措施4.6.13.
17、1 道路堵塞应急,服从交通部门的协调指挥。如果遇到大型活动,及 时改变运输计划或者重新规划线路。4.6.13.2 车辆不到应急,确认第三方不能达到,及时联系备用运输车辆或者 改变运输计划。4.6.13.3 天气突变应急,及时联系第三方对车辆采取相应措施,保证货物安 全抵达指定地点。4.6.13.4 车辆故障应急,如运输车辆出现故障第三方物流能第一时间解决,保证在最短的时间运抵指定地点。4.6.13.5 交通事故应急,接收到现场人员的汇报及时做好相应损失记录,要 求第4.6.10 送*标签贴到三方物流尽快处理,保证货物在最短时间运抵指定地点。4.6.13.6 当出现人员财产损失时,及时发联络函给
18、第三方物流,告知其有关 的损失、责任的鉴定和相关的赔偿,并要求第三方物流给出答复。4.7 成品客户退货管理4.7.1 成品客户退货流程4.7.1.1 客户通过的形式告知仓储部退货相关容。4.7.1.2 仓储部负责接收客户退货。4.7.1.3 产品退回后,仓管员检查品名、规格、产品批号、数量与退货工厂 验收表是否相符。4.7.1.4 数据员填写退货记录,容应至少包括:品名、产品批号、规格、数 量及日期。4.7.1.5 如有不符,立即反馈相对的客户。4.7.1.6 仓管员填写客户退货单(-QR-SC-038 并把成品退货交质检员QA。4.8 成品返工流程4.8.1 根据质量部门提供的不合格报告,仓
19、储部制作成品返工出库单( QR-SC-036。4.8.2 拣货人员根据成品返工出库单将需要返工的成品发给生产车间。4.8.3 生产车间返工期间所需要的原材料向仓储部开单领用。4.8.4 仓储部数据员在系统中做相应的出账。5 相关文件5.1采购作业管理程序(-CX-SC-0025.2不合格品控制程序(CX-QA-0055.3取样控制程序(CX-QA-6 质量记录6.1入库单(-QR-SC-0066.2生产车间发料单(-QR-SC-0076.3退货单(-QR-SC-008)6.4让步接收申请单(7R-QA-0606.5不合格品退库单(-QR-SC-009)6.6合格品退库单(-QR-SC)6.7领料单(-QR-SC-0116.8成品批次入库单(-QR-SC-0126.9库存盘点表(-QR-SC-0146.10呆滞原材料统计表(-QR-SC-015)6.11产品出库单(-QR-SC-0166.12送货单(-QR-SC-0176.13盘盈盘亏调整申请表(-QR-SC-6.14发货通知(-QR-SC)6.15成品返工出库单(-QR-SC-0366.16包装车间发料单(-QR-SC)6.17客户退货单(-QR-SC-038单纯的课本容,并不能满足学生的需要,通过补充,达到容的完善欢迎您word 文档下载后可以修改编辑。双击可以删除页眉页脚。谢谢!的光临,
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