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1、关于医院财务工作计划通用范文 转星移斗,时间过得真快,又到了该制定工作打算的时候了,那么一份好的工作打算该怎么写呢?以下是我和大家共享的关于医院财务工作打算通用范文,以供参考。关于医院财务工作打算通用范文 xx年财务科在院领导的干脆领导和其他相关部门、相关人员的协助、指导、协调下,在会计核算、会计监视、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成果,受到院领导和上级有关部门领导的确定。但也存在一些缺乏之处,现结合xx年财务工作,拟定20xx年财务科工作打算 第一、在条件允许的状况下,增加会计人员1至2人,加强力气,增加院财务打算执行状况的限制分析力气,进一步加强院的财务、会计核算工作,将院的
2、财务根底工作进一步做实。 其次、增加财务打算的管理,加强打算执行状况的分析与限制,加强财务事先参加决策工作,从源头做好财务管理工作,为领导决策供应牢靠的决策信息。 第三、进一步加强财务日常监视工作,从全院的每笔收支入手,进一步严格执行国家相关的财经政策,保证院财务工作的真实、完整,维护我院的整体利益。 第四、进一步加强与银行及其他相关单位的沟通、交往,在院领导的干脆领导和关怀、协助下,力争开拓新的资金来源渠道,保证我院资金须要。 第五、进一步加强与财政、物价等相关主管部门的沟通、联系,为院争取的实惠政策,为院的开展争取的资金,力争我院利益化。 第六、坚持“财务收支两条线”,力争做到财务票据计算
3、机管理,从源头加强收入的管理,进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支打算。按以收定支,先收后支,收支略有节余的原那么限制、运用好有限的资金,使院的每一分资金都发挥的财务效益。 第七、进一步加强院内部门间的沟通、协调工作,严格按部门职责做好本部门的工作,发挥财务部门应有的作用,为领导分忧、解难。 第八、加强学习,提高财务人员素养,做好勤俭节约、增收节支的传播,进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识,推动院整体财务工作再上新台阶。 第九、做好日常的会计核算、会计监视、会计报告和其他相关财务管理信息的核算工作,努力做到不出过失。做好与财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。 第十、进一
4、步处理好医院历史遗留的财务事项,完成好领导交办的其他相关工作。关于医院财务工作打算通用范文 新年伊始,结合当前形势,制订今年工作打算: 一、医院总业务量大致恒定(指医保总量恒定)的状况下,财务赢利构造显得成为重要,我院主要是医、药的比例构造,以去年为例,这些指纯业务比例,药品收入、医疗为分别65%与35%,而药品收入本钱占74%,另加上交药品收入的5%,共计79%,而医疗收入本钱占10%,且全年计提超劳务都在这一块,由此得出1%,即37.1万,如是增医疗收入1%,本钱仅3.71万,赢利7.8万,两者相差25.6万,同样以去年为例,药品收入一季度、二季度、三季度、四季度分别为62%、61%、65
5、%、74%,去年一季度是比拟正常的,二季度为非典期,三季度过渡期,四季度追医保数,因此二、三、四季度均列为不正常,因此说今年医、药比例定为38:62是可信的,我也盼望通过领导能调整到这个比例,我盼望在比例构造到达目标时,每月能超打算数5%,这样今年预料超180万左右,在最终两个月适当限制药品处方,此时,医、药比例将更佳,而今年打算数呈略超状态,医、药比例盼望达31:69,此时将奉献利润101左右,我将每月结果报告领导,借领导驾驭来实现之。 二、收款、挂号进后勤效劳中心立刻实施,真正改革到谁的头上,各种思想都会涌现,发牢骚也是难免的,我作为财务组长,应协作领导作好工作,受点气,委屈点是正常的,权
6、当是为改革做点奉献。 1.进中心人员有顾虑,怕经济上吃亏,财务组协作领导,把改革意义讲透,主要是已有人员编制不动,改革是引入机制,并非侵害他们的利益。 2.人员进入中心之后,会出现管理上的连接问题,我们财务组多与中心工作人员联络,同时充分发挥管理员曹娟的管理职能,倾听他们的看法,协作医院领导完成开展的各项工作,在工作过程中,发觉问题,随时解决本文由网站不错哦收集整理,并按要求每月对托管人员评定优劣而打分向中心汇报,财务组在业务上多指导,使这一工作平稳过渡。 三、去年,我院治疗工程电脑化管理,根本铺开,再院本部、川北两大块都实施,且运行效果不错,完全到达了物价局提出的明细化要求,我们采纳的是先在
7、院本部开展,在运行中发觉问题,随时解决本文由网站不错哦收集整理,逐步稳固、娴熟,再在川北实施,逐个绽开,稳步推动,今年同样采纳这一方法,预备先后在东苑、广粤、长春等各点推广,推动一个,成熟一个,预料全部实行医疗工程电脑管理。 四、 去年我院制订了每季、每月打算医保用量,虽然,以后在实施中偏离较大,应了古俗言“人算不如天算”,主要是不行抗力的“非典”事务影响,在最终一季度中,打算抓回打算量的,医保局又出台了一个“乙类药”自负10%的政策,干扰了打算的实施,但通过年初制订这一打算,大致上能做到胸中有数,而不是无轨电车,开到哪里是哪里的打算用医保量,一旦医保局下到达我院全年医保用量,我们财务组将在医
8、院领导指导下,制订一个较为详尽的各部门按时间的打算用量,做到胸中有数。 关于医院财务工作打算通用范文 一、顾全大局,听从领导,坚决目标不动摇。 年初财务预算,是通过医院职代会集体看法表决制订的,它反映了医院新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正看法,踊跃发挥主观能动性,时刻坚持以医院大局为重,不折不扣的完成医院支配的各项工作任务。 1、按财务预算科学合理支配调度资金,充分发挥资金利用效率。平常要踊跃供应全面、精确的经济分析和建议,为医院领导决策当好参谋, 2、踊跃争取政策。踊跃利用行业政策,动脑筋、想方法、争取银行等相关部门实惠政策,为医院谋取经济利益。 3、深化探究税收政策,增效益
9、。 新的一年里,全体财务人员工作打算明确,在工作中应加强税收政策法规的探究和学习,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为医院增加效益。 4、搞好电费清收核算,合理调度资金完成年度预算。 近年来电费回收程序逐步标准,高耗能企业市场回暖,电费回收成果显著,给医院现金流量带来踊跃有利影响,同时也给财务流淌资金管理提出了更高要求。xx年,我们应适应新形势,进一步加强流淌资金分析和管理,为医院谋求利益。 5、搞好固定资产管理。 但凡资产都应当为企业带来效益。xx年,我们应加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率。 二、加强管理,挖潜增效,为生产经营目标的实现和效益的增长效劳。 管理
10、是生产力,是企业正常运行的保证,管理是提高企业核心竞争力的关键环节,建立创新的机制,必需靠管理来保证,管理对企业来说是永恒的。 为此,财务科将加强内部管理列入工作重点,即进一步加强财务管理,降低财务费用,限制生产本钱,实行全面预算管理,合理支配,压缩不必要的或不急需的开支,做到全年生产、开支有预算,有打算,使企业资金得到有效合理的发挥效益。 同时对于机关科室和各站所的费用,实行科学预算,包干运用,并纳入年底对各单位的考核,有效限制各项费用的不合理开支。以下几项是20xx年财务工作打算中的重点管理工程。 1、业务款待费管理。 20xx年我们对业务款待费的管理方法仍旧采纳行政负责、工会参加、纪委监
11、视、包干运用、超支不补、节约归公的原那么管好用好业务款待费。严格执行“就餐代金券制”。 2、差旅费管理。 严格标准差旅费报销程序和职工借款的还款时限,坚持遵照医院关于加强差旅费和职工借款管理的通知制度执行。做到坚持原那么,一事同人,杜绝虚报冒领,借款长期不还,占有医院资金挪作它用的现象发生。 3、电话费管理。 严格预算限制,电话费预算按科室为单位包干到位,努力降低话费开支。 4、办公费管理。 办公费管理要遵照年初各科室列出打算,经领导审批后,医院统一选购、保管,各单位按打算领用的原那么执行。 5、车辆费用管理。 严格执行医院制订的相关车辆费用管理方法,从严从细加强管理。车辆修理必需先有打算,经
12、分管领导审核批准后进展修理;车辆用油由财务科负责选购、结算,车辆效劳中心负责保管、登记、领用,杜绝乱购、无打算领用。 三、明确责任,从严要求,踊跃抓好会计从业人员职业道德素养培训,提高效劳水平。 财务科作为医院的一个对外窗口科室,我们将谨慎落实医院效劳“十项承诺”,提高效劳水平,让“优质、便利、标准、真诚”的效劳方针在财务科得到充分表达,做到内让医院全体干群满意,外让社会各相关人员及部门满足。 财务科倡议“会计为生产经营一线效劳、上一流程为下一流程效劳、全员为客户效劳,每个岗位相互效劳”的意识,切实抓好财务行风建立。 四、稳定财务队伍,接着加强会计从业人员业务培训,标准供电所财务管理,使全医院
13、财务会计工作再上新台阶。 xx年度我们财务工作将接着以稳定增加财务队伍为主,通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和标准供电所财务管理为主要内容,扎扎实实的把全医院的财务工作推上一个新台阶。 我们详细从以下几方面入手: 1、稳定增加财务队伍。 对现有财务从业人员进展业务考核,同时选拔引纳相对优秀、有会计根底的人员参加财务队伍,实行优胜劣汰,增加医院财务队伍的实力,为全医院的经营稳定打牢根底。 2、加强理论培训,增加财务的宏观经济管理意识。 使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到变更,充分相识财务工作的连续性、困难性,造就超前意识。 3、加强企业经营财务分析培训。 以推行全面预算管理为目标,造就会计从业人员企业经营管理的事前预料、事中分析和站所根底财务分析工作。 4、加强会计实务培训。 注意工作效率,以推行财务会计电算化核算为目标,全面提高财务人员素养。 总之,在今后的财务工作中,我们财务科的奋斗目标是:在省市医院财务部门和医院领导的大力关怀领导下,在各相关部门和科室的踊跃协作支持下,渐渐造就出一支以标准化流程、精细化核算、数据化考核为根底的科学管理型财务队伍;在今后的经营管理中,紧紧围绕医院“四型一流”开展规划,时刻坚持科学性预料、过程化限制、精确性核算的工作方法和看法,为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。
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