发票报销管理制度范本 公司发票管理制度范本.doc
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1、发票报销管理制度范本 公司发票管理制度范本为了做好发票报销工作,防止不必要的金钱流失,管理好企业资金,需要制定并施行相应的管理制度。WTT今天了发票报销管理制度范本,有帮助!发票报销管理制度范本篇一一、公司原那么上不对员工个人借款。员工因公出差、采购物资或特殊情况需借款的,须填写借款单,注明借款事由报董事长(总经理)审批同意。借款人须在办理完业务后三天内,凭有效的原始凭证,经签字审批后办理报销手续,报销单缺乏冲抵借款的,经办人要补交现金,超出借款单的局部由出纳支付现金,实际业务未使用或暂不用的借款,借款人应如数退回财务。二、因业务需要招待来客,在公司食堂就餐的,须报人力资部门分管领导同意,由人
2、力资部门安排在食堂就餐。如出外就餐的,须报董事长(总经理)同意。招待费用应遵守节俭节约、效能优先的原那么,能免那么免,能省那么省。三、各部门购置办公用品、使用办公费用时,应向人力资部提出申请单,由人力资部门领导审核批准后,报财务部审批并进展借款。借款人须在两天内提供相应的凭证,办理报销手续,冲抵借款。在规定期限内不报销的,财务在其工资中扣除其借款。四、外出公办乘坐交通车出差的员工,交通费凭实际有效单据报销。自带车辆出差,须报经分管领导同意,由人力资部安排车辆,不报销交通费。职工出差需要在外住宿的,住宿费标准按照一般员工80元/天以内,公司中层以上领导100元/天以内,高层领导每天160元/天以
3、内据实报销。五、因公外派参加会议、学习、进修、培训,在培训期间,主办单位统一安排食宿的,不再报报销各项补助,不安排住宿和伙食的,住宿费按照以上第五条标准报销住宿费,伙食费按每天40元报销。六、大额款项只能通过银行支付。谁经手支付的款项,谁负责索取票据,并负责办理报账手续。七、采购物资原那么上要订立合同,并报财务一份,以便结账时财务进展审核。七、材料结算单和费用报销单等所有结算单据由经办人或结算人员按规定填写,填写要标准,要干净整洁。但凡不符合规那么的票据、假票据,财务有权回绝报销。发票报销管理制度范本篇二发票报销坚持真实、规整、明确的原那么,详细要求如下:一、 入库单填写1、采购类报销需粘贴入
4、库单记账联。入库单是采购入库的证明,由库房管理人填写,采购经办人在入库单相应位置签字,采购经办人报销时将记账联粘贴在发票以下。2、入库单品名、品牌型号、数量、单价、金额、合计、大写填写均应标准、明晰。二、 发票要求1、发票客户名称应与公司名称一致,为:东营区京东五洲电梯电脑有限责任公司。2、发票中品名、品牌型号、数量、单价、金额、合计、大写填写均应标准、明晰。3、发票中销售单位的印章应明晰。4、发票正面不能有其他笔记或涂改;增值税发票的信息编码应注意保护,不准有折痕。不准挤压、不准水浸。5、采购、消费100元以上需开具正式发票。三、 发票粘贴要求1、发票顶端不准超越粘贴单右侧粗竖线。 发票及其
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