注塑机项目薪酬管理手册(模板).docx
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1、注塑机项目薪酬管理手册xxx有限责任公司目录第一章 项目基本情况5一、 项目承办单位5二、 项目实施的可行性6三、 项目建设选址7四、 建筑物建设规模7五、 项目总投资及资金构成7六、 资金筹措方案8七、 项目预期经济效益规划目标8八、 项目建设进度规划8第二章 项目背景分析11第三章 绩效计划概述17一、 绩效计划的含义及特征17二、 制订绩效计划的程序20第四章 绩效目标的确定25一、 绩效目标的来源25二、 确定绩效目标的原则26第五章 绩效评价的内容29一、 工作业绩评价29二、 工作态度评价29第六章 绩效评价的流程31一、 绩效评价的目标31二、 绩效评价的过程32第七章 绩效反馈
2、概述35一、 绩效反馈及其重要性35二、 绩效反馈的内容37第八章 绩效诊断与改进39一、 绩效诊断的过程39二、 绩效诊断的含义41第九章 薪酬的内涵及其功能42一、 报酬的概念42二、 薪酬的基本功能43第十章 薪酬理论46一、 薪酬运用理论46二、 工资分配理论49第十一章 薪酬水平决策的影响因素56一、 产品市场因素56二、 企业特征要素58三、 法律法规因素64第十二章 薪酬水平及其外部竞争性68一、 薪酬水平及其外部竞争性的含义68二、 薪酬水平及其外部竞争性的作用71第十三章 薪酬结构概述74一、 薪酬等级74二、 影响薪酬结构的因素76第十四章 宽带薪酬81一、 宽带薪酬结构的
3、设计81二、 宽带薪酬的内涵86第十五章 薪酬制度设计概述89一、 薪酬制度设计的依据89二、 薪酬制度体系设计的流程91第十六章 职位薪酬制度体系设计96一、 技能薪酬制度体系的设计流程96二、 技能薪酬制度体系的实施条件97第一章 项目基本情况一、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xxx有限责任公司(二)项目联系人闫xx(三)项目建设单位概况公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一
4、流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场
5、的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。二、 项目实施的可行性(一)长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。(二)国家政策支持国内产业的发展近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增
6、效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。三、 项目建设选址本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约66.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。四、 建筑物建设规模本期项目建筑面积69612.39,其中:主体工程42101.93,仓储工程12907.31,行政办公及生活服务设施8268.91,公共工程6334.24。五、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资25007.82万元,
7、其中:建设投资19273.17万元,占项目总投资的77.07%;建设期利息397.08万元,占项目总投资的1.59%;流动资金5337.57万元,占项目总投资的21.34%。(二)建设投资构成本期项目建设投资19273.17万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用16579.62万元,工程建设其他费用2186.16万元,预备费507.39万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资25007.82万元,其中申请银行长期贷款8103.78万元,其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):48500.00万元。2、综合总
8、成本费用(TC):41729.75万元。3、净利润(NP):4931.20万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):7.32年。2、财务内部收益率:11.31%。3、财务净现值:1299.81万元。八、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积44000.00约66.00亩1.1总建筑面积69612.39容积率1.581.2基底面积25960.00建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩280.302总投资万元25007.822.1建设投资万元1
9、9273.172.1.1工程费用万元16579.622.1.2工程建设其他费用万元2186.162.1.3预备费万元507.392.2建设期利息万元397.082.3流动资金万元5337.573资金筹措万元25007.823.1自筹资金万元16904.043.2银行贷款万元8103.784营业收入万元48500.00正常运营年份5总成本费用万元41729.756利润总额万元6574.937净利润万元4931.208所得税万元1643.739增值税万元1627.7210税金及附加万元195.3211纳税总额万元3466.7712工业增加值万元12342.6213盈亏平衡点万元22902.65产值
10、14回收期年7.32含建设期24个月15财务内部收益率11.31%所得税后16财务净现值万元1299.81所得税后第二章 项目背景分析注塑机是指将热塑性塑料或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备。注塑机由注射系统、合模系统、液压传动系统、电气控制系统、润滑系统、加热及冷却系统、安全监测系统等组成。分类可以按照驱动方式、塑化方式、注射与合模装置轴线、锁模力方式来进行分类。注塑成型技术拥有近百年历史,经历了早期技术萌芽、技术设备成熟以及全面发展创新三个阶段。20世纪90年代后,在可加工原材料范围、产品类型及复杂度、产品质量、装备类型等方面实现了重大突破,注塑成型技术进入全
11、面应用、发展和创新阶段。从产业链来看,注塑机上游原材料主要有钢材、冶金铸造、液压零件、电器零件等,注塑机原材料成本占总生产成本的90%左右,其中铸件成本占比25%。注塑机生产塑料制品可用于汽车、家电、包装、3C等行业,其中汽车和家电占比较大。塑料同金属、木材、水泥被称为现代工业建设的四大结构材料。由于塑料具有高比强性、耐化学性、耐油性、良好的柔韧性等优良性能,以及易加工、可重复使用等优点,20世纪50年代以来,塑料材料以惊人的速度替代着传统金属材料,2021年中国塑料制品产量为8004万吨。目前在工程塑料业中,80%采用了注射成型。塑料加工工业中所用的各类机械和装置称为塑料机械,随着塑料制品的
12、应用范围快速拓展,塑料机械已成为一类重要的装备,根据中国塑料机械工业协会数据:2020年中国塑料机械规模以上企业营业收入达810.56亿元,同比增长24.5%。注塑机是目前市场规模占比最大的塑料机械。注塑机适用范围较广,是我国产量最大、产值最高、出口最多的塑料机械设备,近年来,中国注塑机市场规模不断扩大,2020年达252、10亿元。增长的原因主要有:(1)塑料是汽车轻量化重要材料,单辆汽车用塑料增加,带动注塑机需求量扩大;(2)一方面,冰、洗、空、彩等传统家电升级,对塑料件的品质要求更高,使家电厂商采购更高端的注塑设备;另一方面,空气净化器、吸尘器、扫地机器人新家电崛起,这些新产品的主体部件
13、多为塑料,带来新增注塑设备需求;(3)疫情下医用塑料制品需求量提升。疫情影响下,护目镜、核酸检测试管、一次性注射器等塑料医用品,及以呼吸机为代表的生命支持设备需求量迅速提升,进而拉动注塑设备需求增长。在塑料机械中,注塑机的销售价格相较于挤出机、中空成型机较低,根据中国塑料机械工业协会数据:2020年中国注塑机优势企业合计产量为11、14万台,平均售价为22、6万元/台。近年来,随着中国在注塑机行业技术的不断突破,中国一直处于贸易顺差,在2021年中国注塑机进出口金额均实现增长,其中出口金额同比39.6%,进口金额同比25.0%。从进出口数量来看,出口数量波动幅度较大,但整体呈增长的走势,而进口
14、数量较为平稳。中国注塑机进口单价一直高于出口单价,其背后反映的是中国高端注塑机产品的缺失。近三年来,中国注塑机进口均价不断下降,2021年进口均价为9.57万美元/台,出口均价为3、44万美元/台。2021年,中国注塑机出口目的地共147个,多为新兴经济体,且较为分散,集中度较低。从出口数量来看,越南、阿联酋、巴西为中国注塑机出口前三地区,三地合计占比25%;从出口金额来看,越南、土耳其、墨西哥为出口前三目的地,合计占总量的23%。2021年中国注塑机进口来源地共21个,主要为发达经济体,分布高度集中,其中,从日本进口6052台,占比高达77.9%,进口金额为54393、5万美元,占比73、2
15、%;这意味着一些高端注塑机仍需从以日本和德国为代表的注塑机强国进口。发达国家凭借技术、人才优势,长期占据高端注塑机市场份额,如德国、意大利、日本、美国等的精密、大型、高端注塑机份额全球领先,内资注塑机企业起步较晚,主要集中于中低端市场,其中,以海天国际、伊之密和震雄等为代表的国内优势企业主要占据中端市场,正不断进军高端市场,而大部分国内小企业由于其资金和技术实力不强、产品落后,只能凭价格优势占领低端市场。与“十二五”相比,“十三五”时期发展环境正在发生重大变化。从总的趋势看,和平与发展的时代主题没有变,世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展,国际金融危机引发全球增长方式、供需关
16、系和治理结构深刻调整,发达国家在抢占技术优势的同时强化经贸规则主导权,新兴市场国家加快经济发展方式转变和结构性调整,国际产业分工格局加快重构,竞争更加激烈。我国已成为世界第二大经济体,物质基础雄厚、人力资本丰富、市场空间广阔、发展潜力巨大,新常态下我国经济进入中高速增长通道,发展方式从规模速度型转向质量效率型,经济结构调整从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的转型升级阶段,发展动力从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动为主的新旧转换时期。我省进入工业化中期阶段,结构调整在推动工业化、农业现代化、城镇化发展和形成新的经济增长动力上日益发挥着核心作用,资本、技术、人才成为推动经济增
17、长的主要力量,结构性改革步伐明显加快。从面临机遇看,世界新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,我国经济发展方式正在加快转变,消费需求持续增长、消费结构加快升级、消费拉动经济作用明显增强,正在孕育形成新的增长动力。继续深入实施西部大开发战略,支持民族地区贫困地区革命老区加快发展,采取超常规措施对西部地区脱贫攻坚、基础设施、公共服务和产业发展等方面倾斜支持,释放了一系列发展利好政策,为我省在新的起点上实现全面小康增添了新动力;“一带一路”战略深入推进,加快向西开放步伐,推动国际产能和装备制造合作,以及东部产业向中西部转移速度加快,为我省以开放促开发带来了新契机;经济文化生态三大国家战略平台深入实施,经
18、济转型升级产生巨大需求等政策、市场机遇多重叠加,为我省经济平稳较快增长提供了新空间。从面对挑战看,受国际金融危机的影响,世界经济延续疲弱复苏态势,对我国经济增长带动力减弱,对我省外向型经济发展的不利影响需要努力化解。国内正处在增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期,经济下行形势依然严峻,经济减速、工业品价格下跌、实体企业盈利弱、财政收入增幅下降,经济风险发生概率上升,对我省经济发展的负面传导效应需要努力化解。我省属欠发达地区,发展阶段滞后,经济总量小,长期积累的结构性矛盾更加突出。原材料工业占比高,产业链条短、产品层次低,新能源就地消纳能力弱外送不足,资源和市场两头在外的重化产业面
19、临产能过剩和转型升级的双重压力,传统增长模式不可持续和成本压力风险加大;交通、信息、水利等基础设施滞后的矛盾依然突出,水资源区域分布不均衡,工程性资源性缺水并存,水土资源不匹配,生态环境局部改善总体恶化的趋势仍未得到根本扭转;基本公共服务设施薄弱、保障水平低,脱贫攻坚任务繁重;非公经济发展缓慢,对外开放程度低,市场主体发育不足;科技创新和成果转化激励机制不完善,创新创业活力不强;高精尖和实用型人才缺乏、引进人才和留住人才难,人才支撑能力较弱,这些困难和矛盾需要下大力气化解。第三章 绩效计划概述一、 绩效计划的含义及特征(一)绩效计划的含义绩效计划是指在进行绩效管理的组织中,管理者和被管理者在既
20、有组织战略和目标的指导下,设定统一的阶段性目标和一致的绩效标准,并据此建立包含承诺的计划或契约的过程。在这一过程中,管理者和被管理者根据组织目标和本工作单元的业务重点与工作职责781共同讨论,以确定被管理者在考核期内应该完成什么工作和达到什么样的绩效目标。制订绩效计划的主要依据是组织目标以及工作单元的职责,最关键的是管理者与被管理者在对被管理者的绩效期望问题上达成共识,并在共识的基础上使被管理者对自己的工作目标作出承诺,最后就被管理者的工作目标和标准形成契约。作为绩效管理的起点,绩效计划阶段是绩效管理循环中最为重要的环节。在这一过程中,管理者与被管理者之间的双向沟通、共同投入和参与是进行绩效管
21、理的基础。对企业而言,这一阶段的主要任务就是根据企业战略及年度经营计划和管理目标,围绕部门的业务重点、策略目标和KPI制订部门的工作目标计划,然后再将部门目标层层分解到具体员工,以形成员工的绩效目标和标准。(二)绩效计划的特征(1)绩效计划是关于工作目标和标准的契约。制订绩效计划的过程就是管理者与员工就员工的工作目标和标准形成契约的过程。绩效契约常以目标任务计划沟通书的形式出现,并作为员工开展工作以及绩效周期结束时对其绩效完成情况进行评价的依据。契约主要包括员工要达到的工作目标和效果、各阶段的目标、结果的衡量和判断标准、员工拥有的权利和决策权限、各项工作目标的权重、为完成工作目标而必须具备的技
22、能等内容。(2)绩效计划的主体是管理者和员工。绩效计划是由部门管理者和员工双方共同制定的,管理者和员工是绩效计划的主体,组织人事部门只是外在的组织者、辅导者和监督者,不能对绩效计划包办代替。绩效计划要想发挥应有的作用,首先必须符合组织的目标,其次还必须为员工所认可,具有心理挑战性,这样才能激发员工的工作积极性,保证组织目标的实现。通常绩效管理由一个组织的人力资源部门主抓或统筹,也有组织专门组建相关的团队(比如由高层领导、组织部门、人力资源部门等参加的专设委员会等)进行统筹安排。有人就据此认为绩效管理是主管组织人事或人力资源的领导的事,作为业务部门的领导,整天忙于业务工作任务,无暇顾及绩效管理。
23、事实上,绩效管理对业务部门目标的实现是一种非常有效的手段,而不是部门的负担。绩效管理应该是业务部门管理者的日常工作内容,绩效计划应该由所在部门的管理者与被管理者(员工)共同设立。在这一过程中,人力资源部门的角色是组织者、辅导者和监督者,业务部门的管理者则是绩效计划的具体制定者和实施者。(3)绩效计划是一个双向沟通的过程。所谓双向沟通意味着在绩效计划制订过程中管理者与员工双方都有责任,建立绩效契约不仅仅是上级管理者单方面地提出工作要求,下级必须被动地去执行,也不仅仅是被管理者自发地设定工作目标,而是双方共同讨论,就被管理者的工作目标、时限、标准及所需资源取得一致意见的过程,离开了双方积极主动的心
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