制度范文集锦--固定资产盘点及处置规定.docx
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1、固定资产盘点及处置规定一、目的本管理文件明确了企业内房产以外所有固定资产盘点的方法 和规程,以规范固定资产盘点程序,提高帐实准确性,及时发 掘固定资产实物使用的异常状态,并通过盘点提供会计核算的 资产减值依据。、范围本管理文件适用于各生产经营部门的非房产类固定资产盘点 管理。三、相关程序及制度固定资产日常管理固定资产处置1完成时间涉及部门及岗位会计部设备部固定资产 办公室四、业务流程步骤说明每半年由会计部和设备部固 定资产办公室组成固定资产 盘点小组,组织公司内全面 固定资产清查盘点,设备部 固定资产办公室制固定资涉及部门及岗位设备部财务管理部固定资产办公室主管会计部部长总经理步骤说明定资产调
2、拨与转移其他原因申请处置和不能调 拨的固定资产,设备部会同 会计部审定使用部门的申 请,设备部固定资产办公室 进行实物勘察,查验人在固定资产处置申请单上 签字,并附处理意见固定资产办公室主管和会计 部部长审签固定资产处置 申请单后,报总经理审批 同意,进入处置程序经盘点出现的固定资产毁损 及报废情况,通过盘点程序 反映直接进入处置程序,详 见固定资产盘点4、处置程序完成时步骤涉及部门及岗位步骤说明间步骤涉及部门及岗位间1 设备部固定资产办公室 和会计部2 设备部固定资产办公室3 设备部固定资产办公室 会计部4 会计部五、单据及报告步骤说明根据固定资产处置申请 单的处理意见,设备部固 定资产办公
3、室和会计部共同 进行实物的报废或变卖等清 理处置厂联固定资产处置申请 单由固定资产办公室留存,并根据处置方式和结果 登记卡片,进行记录和备查 登记)一联固定资产处置申请 单和处置程序中的其他合 同等原始单据文件由固定资 产办公室传递至会计部会计部根据经批准的实物处 理,对固定资产实施清理核 算完成时闲置固定资产处理申请单固定资产停用申报单 停用固定资产领用单设备闲置停用、封存统计表固定资产处置申请单涉及部门及岗位各使用部门进行实物清点, 盘点小组监盘5会计部设备部固定资产办公室各使用部门步骤说明产盘点表等文件会计部设备部固定资产办公室各使用部门设备部固定资产盘点表经由盘点小组汇总,办公室与固定
4、资产办公室的台帐记会计部录和会计部固定资产帐核对会计部盘点小组制两联式固定资设备部固定资产产盘点差异明细表(附|办公室|件:盘差原因说明)盘差结果经盘点小组追查原 因,形成盘差原因书面说 明,附于固定资产盘点差 异明细表后,固定资产直 接责任人、相关责任人、使 用部门部长、设备部固定资 产办公室主管和会计部部长涉及部门及岗位步骤说明共同确认并审签该说明财务总监总经理会计部设备部固定资产办公室固定资产盘点差异明细 表及附件报财务总监、总 经理审签后,一联传递至会 计部进行帐务处理,另一联 固定资产办公室留存,同时 作备查登记,更新卡片等记 录会计部设备部固定资产办公室财务总监总经理设备部固定资产
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