2022年收据、发票管理办法 3.pdf
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1、发票、收据管理流程一、发票、收据的开具流程1、开具发票、收据时必须由项目人提前填制发票、收据开具申请单,填写完整后提交 主管会计审核。主要 核实发票、收据需开的金额、合同回款情况,并在申请单上签字,然后交予出纳。出纳根据审核后的申请单开具发票或收据,财务人员不得代替填制发票、收据开具申请单,出纳不得开具空白收据和无申请收据。2、发票需要加盖发票专用章方能生效,各项目内容应清晰,真实、完整,包括客户名称、产品名称、产品工号、数量、单位、金额;3、已开具的发票不得修改,如果填开有误,应录入税控机确认发票作废的号码后整套加盖“作废”印章。作废的发票应整份保存,并注明“作废”字样。4、已开好的发票,业
2、务人员复核无误后,在发票领用登记簿上签字领取相应联次,财务人员依据记账联登记入账。5、对于销售合同有折让金额的,经办人必须要提前将折让说明提交财务备案,一同放入折让合同内。6、本公司收据只用于现金及承兑汇票方式收款。7、出纳不得开具空白或无日期的收据。对于特殊情况,需要开具收据的,需要总经理签批。8、对于第一次开具收据后款项未回的,经办人之后又连续申请开具同一项目下一次的收据,财务不予开具收据。9、收据、发票开具后,要进行发票开具登记。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页,共 3 页 -6、收据、发票由领取人直接拿走,拿走人需签字。如果是邮寄的,由邮寄人签字,且邮寄人要随时
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