2022年2022年绩效考核指标及统计方法 .pdf
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1、职能部门和车间的绩效考核指标及统计方法一、生产部门绩效考核指标1、主要物料耗用率;1-1 指每月的主要物料实际耗用量与标准耗用量的比较结果1-2 主要物料:(价值大、数量多的常用物料,如SMC 的片材制作、SMC 板材生产、低压组装的板材消耗、硅胶的各种硅橡胶原材料及半成品、电器的不锈钢钢板、镀锌板、气体等,具体根据公司相关物资的归类标准和制度)1-3 主要物料耗用率=各主要物料耗用率之和1-4 各物料耗用率=该物料当月实际总耗用量/计划总耗用量*该物料权重1-5 物料权重分配;1-6 考核部门为计划物控部1-7 相关记录:生产制令单、退补料单、BOM 表、部门绩效考核统计表1-8 期限为:每
2、月考核一次2、计划达成率2-1 指各车间在规定时间内的产出比2-2 计划达成率=实际产量/计划产量*100%2-3 实际产量以成品进仓单统计数量为准。2-4 考核部门为计划物控部2-5 相关记录:成品进仓单、生产计划表、生产制令单2-6 考核期限:每月考核一次,但每天要提报一次数据。3、生产计划准交率3-1 指各车间是否在规定时间内完成生产3-2 生产计划准交率=准交总批数/总成批数*100%3-3 准交批数以成品进仓单为准3-4 考核部门为计划物控部3-5 相关记录:成品进仓单、生产计划表、生产制令单3-6 考核期限:每月考核一次,但每天要提报一次数据名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心
3、整理-第 1 页,共 16 页 -4、制程检验合格率4-1 指各车间生产过程的品质控制状况4-2 制程检验合格率=制程检验合格总数/制程检验总数*100%4-3 考核部门为品管部4-4 相关记录:制程检验报告、返工单4-5 考核期限:每月考核一次,但每天要提报一次数据5、成品抽检合格率5-1 指品管部对装配车间成品进行抽检的合格率5-2 成品抽检合格率=当月抽检合格总数/抽检总数*100%5-3 因仓储、运输过程中损坏的不计入。5-4 考核部门为品管部5-5 相关记录:成品检验报告、成品抽检统计表、部门绩效考核统计表、品质周报、月报二、生产部门绩效考核数据的收集1、物料耗用率1-1 记录表单:
4、生产制令结案单、物料耗用统计表、部门绩效考核统计表1-2 相关流程:生产管控程序、生产制令单作业流程、成品进仓作业流程、绩效考核管理办法1-3 步骤1-3-1 由各生产车间根据生产制令单完成后将制令单结案后经仓库、品管确认后报计划物控部物控员。1-3-2 物控员将相应数据输入制令结案单中1-3-3 物控员根据制令结案单统计出此单主要物料耗用情况1-3-4 物控员根据每单的物料耗用统计每周、每月并进行汇总1-3-5 物控员计算完成后交厂长、车间主管确认后交计划物控经理审核、报总经理批准1-3-6 计划物控部经理每月按绩效考核管理办法的要求进行数据提报、传递到人事行政部。2、生产计划达成率2-1
5、记录表单:成品入库单、材料/半成品进仓单、生产计划达成率统计表、部门绩效考核统计表名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页,共 16 页 -2-2 相关流程:生产管控程序、生产制令单作业流程、成品进仓作业流程、五金自制件交接管理办法2-3 步骤2-3-1 由各生产车间每天提供入库报表至计划物控部计划员2-3-2 计划员将相应数据输入生产计划交货达成率统计明细表2-3-3 计划员根据每天的计划交货批数与实际交货批数对比,并以首次入库数达到总批量的 70%为基础,且尾数收完不超过1 天计算达成率。2-3-4 计划员根据每天的达成率统计明细每周、每月进行汇总2-3-5 计算完成后交各
6、厂长、车间主管确认,确认后交计划物控经理审核、报总经理批准2-3-6 计划物控部经理每月按绩效考核管理办法的要求进行数据提报、传递到人事行政部门3、生产计划准交率成品入库单、材料/半成品进仓单、生产计划达成率统计表、部门绩效考核统计表3-1 记录表单;成品入库单、材料/半成品进仓单、生产计划准交率统计表、部门绩效考核统计表3-2 相关流程:生产管控程序、生产制令单作业流程、成品进仓作业流程、五金自制件交接管理办法3-3 步骤3-3-1 各车间统计员每天提供入库报表至各相应计划员3-3-2 各计划员将相应数据输入生产计划准交率统计表3-3-3 各计划员根据每天的计划交货批数对比,并以每批的最后一
7、件产品入库时间计算准交率3-3-4 计划员根据每天的准交率统计明细每周、每月进行汇总3-3-5 计划物控部经理每月按绩效考核管理办法的要求进行数据提报、传递到人事行政部门4、制程检验合格率4-1 记录表单:返工单加工工件数统计表、制程/成品异常通知单、制程检验报告、车间周、月质量统计分析、部门绩效考核统计表、品管月报4-2 相关流程:制程检验作业流程、成品检验作业流程、制程/成品不合格品处理作业流程、绩效考核管理办法4-3 步骤名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页,共 16 页 -4-3-1 各车间制程品管员根据每天的制程/成品异常通知单、返工单、制程检验报告、加工工件数统
8、计表等统计出各车间的返工件数和总加工件数(来料异常因素除外)4-3-2 各车间制程品管组长每周、月分别进行一次汇总、统计4-3-3 各车间制程品管组长将周质量统计分析会签各相关部门负责人4-3-4 各车间制程品管组长将会签的周质量统计分析交品管部经理审核、总经理批准,并在品质例会上公布4-3-5 品管部经理每月按绩效考核管理办法的要求进行数据提报、传递到人事行政部门5、成品抽检合格率5-1 记录表单:成品检验报告、成品检验统计表、品质异常联络单、部门绩效考核统计表、品质月报5-2 相关程序:成品检验作业流程、制程/成品不合格品处理作业流程、品质会议管理办法、绩效考核管理办法5-3 步骤5-3-
9、1 成品品管按照抽检比例对成品进行检验,并将检验结果记录在成品检验报告5-3-2QA 在抽检过程中发现的成品质量异常时,要将品质异常联络单交成品品管组长确认并会签相关部门负责人。5-3-3 成品品管组长将成品检验统计表交品管部经理审核、报总经理批准5-3-4 成品品管组长将批准后的成品检验统计表在品质例会上公布5-3-5 品管部经理每月按绩效考核管理办法的要求进行数据提报、传递到人事行政部门三、仓库绩效考核指标1、账物卡准确率1-1 准确率以期末仓库盘点账准确率和计划物控部、稽核小组、财务部每周抽查材料仓、成品仓的准确率的数据来源计算。1-2 抽盘(查)准确率=抽盘(查)准确批次/抽盘(查)总
10、批次*100%1-3 总准确率=(抽盘准确率+材料仓抽查准确率+成品仓抽查准确率)/3*100%1-4 考核部门:计划、物控部、稽核小组、财务部1-5 记录:盘点清单、部门绩效考核统计表1-6 考核期限:每月考核一次,但计划物控部、稽核小组每周要提报一次抽查数据。2、先进先出执行率名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页,共 16 页 -2-1 指一个单位周期内所有物料、成品按先进先出原则执行的状况。2-2 先进先出执行率=抽检执行批次/总抽检批次*100%2-3 考核部门:品管部2-4 记录:仓库先进先出抽查记录表、部门绩效考核统计表、品质周报、月报2-5 考核期限:每月考核
11、一次,但每周要提供一次数据3、备料及时率3-1 指一个单位周期内给生产部备料的及时率3-2 备料及时率=准备备料总批数/应备料总批数*100%3-3 考核部门:计划、物控部3-4 记录:物料跟催表、生产制令单3-5 考核期限:每月考核一次,但每周要提供一次数据四、仓库绩效考核的数据收集1、账物卡准确率1-1 物控员1-1-1 记录表单:仓库绩效考核账物准确率统计表1-1-2 相关流程:盘点制度、效考核管理办法1-1-3 步骤1-1-3-1 物控员依据各仓库物料种类的20%以上进行抽查:物控员每周对各材料仓账物抽查一次(不定时)1-1-3-2 物控每周根据抽查结果统计出总抽查项、错误项,经责任仓
12、管员确认后上交仓库主管确认1-1-3-3 物控员每月进行一次汇总、统计,报计划物控部经理审核,报总经理批准。1-1-3-4 物控员将经总经理批准后的相关数据交给人事行政部汇总。1-2 财务经理、会计1-2-1 记录表单:材料/半成品进仓单、领料单、退/补料单盘点清单、仓库台账、抽盘统计表、收发存报表、绩效考核统计表、部门绩效考核统计表1-2-2 相关流程盘点制度、效考核管理办法1-2-3 步骤1-2-3-1 财务部每月日组织盘点,整理出盘点数据(仓库须于盘点后次日提供“盘点清单”至财务部;会计对账目、实物、卡进行抽盘,抽盘后统计账、物、卡完全准确一致的名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整
13、理-第 5 页,共 16 页 -批次及抽盘总批次,抽盘批次应不少于实物总批次的20%;会计整理出抽盘统计表,会签责任仓库员、仓库主管后,交部门经理审核1-2-3-2 会计平时对当期库存物资的收发存作出明细准确统计1-2-3-3 会计月末结出财务账面结存数量,与盘点数相核对,计算出准确率1-2-3-4 计算完成后交仓库主管确认,确认后交财务部经理批准1-2-3-5 财务部经理每月按绩效考核管理办法的要求进行数据提报、传递到人事行政部门2、先进先出执行率2-1 记录表单:仓库先进先出抽查记录表、品管周报表、部门绩效考核统计表2-2 相关流程:仓库绩效考核管理办法、效考核管理办法2-3 步骤2-3-
14、1 品管部经理安排来料检验组组织来料检验品管、制程品管或巡检、成品品管每周分别对物料仓、成品仓进行一次抽查,并记录抽查批次及合格批次、不合格批次2-3-2 成品仓的抽查采取各车间成品品管抽查的方式2-3-3 各品管员在抽查时,须边抽查边记录。抽查结果记录在仓库先进先出抽查记录表上2-3-4 对于发现有异常的,品管员要详细记录异常现象,并要求责任仓管或其主管当场签字确认2-3-5 品管部经理负责每周、每月分别进行一次汇总,经仓库主管、计划物孔经理确认后,交总经理批准2-3-6 品管部在每周的品管例会上通报抽查结果2-3-7 品管部经理每月按绩效考核管理办法的要求进行数据提报、传递到人事行政部门3
15、、备料及时率3-1 记录表单:绩效考核统计表、部门绩效考核统计表3-2 相关流程:仓库绩效考核管理办法、效考核管理办法3-3 步骤3-3-1 计划物控部经理安排物控员每周分别对每个物料仓进行一次抽查,并记录抽查备料批次及不及时批次3-3-2 物控管在抽查时,须边抽查边记录。抽查结果记录在绩效考核统计表上名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页,共 16 页 -3-3-3 对于发现有异常的,物控员要详细记录异常现象,并要求责任仓管或其主管当场签字确认3-3-4 物控员负责每周、每月分别进行一次汇总,经仓库主管、计划物孔经理确认后,交总经理批准3-3-5 计划物控部经理每月按绩效考
16、核管理办法的要求进行数据提报、传递到人事行政部门五、采购部门绩效考核指标1、采购交货准时率1-1 指每月的采购物料、外购成品准时交货达成情况1-2 达成率=(物料的实际准时交货批次/应交货物料总批次+外购成品的实际准时交货批次/应交货外购成品总批次)/2*100%1-3 每批产品必须全部按时送到仓库才能算该批准交,若有 1 件未按时送到,则该批算迟延。1-4 以不影响生产计划为准1-5 考核部门:仓库1-6 记录表格:每日收货汇总表、采购周期表、部门绩效考核统计表1-7 考核期限:每月考核一次,但仓库每周要提供一次数据2、采购物料批合格率2-1 指一个单位周期内所有采购物料按质量完成的状况2-
17、2 采购物料批合格率=总来料检验合格批次/总来料检验批次*100%2-3 适用于须经过进料检验的所有来料2-4 考核部门:品管部2-5 记录表格:来料检验报告、检验日报表、部门绩效考核统计表、品质周报、月报2-6 考核期限:每月考核一次,但每周要提供一次数据3、采购单价下降率3-1 指主要材料中各类物料单价相比期初的下降率之和3-2 采购单价下降率=各类物料单价下降率之和3-3 各类物料单价下降率=(本期单价-期初单价)/期初单价*权重的百分比3-4 考核部门:财务部3-5 记录表格:采购订单、采购单价表、财务月报表名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页,共 16 页 -3-
18、6 考核期限:每月考核一次,主要材料为:六、采购部绩效考核的数据收集1、采购交货准时率1-1 记录表单:生产计划、采购周期表、物料需求计划、采购部绩效考核物料准交率统计表、每日收货汇总表、交货计划、部门绩效考核统计表1-2 相关流程:生产管控程序、生产制令单作业流程、物料/品管控制程序、采购作业流程、来料检验作业流程、进料作业流程采购部门绩效考核管理办法、绩效考核管理办法1-3 步骤1-3-1 物控员依据主生产计划编制物料、外购产品到位日期。(须交货时间可依采购周期表或采购第一次的交期为准。1-3-2 物控根据仓库提供的每日收货汇总表统计当天实到批次,并以每批物料或产品的最后一件产品入库日期计
19、算准交率1-3-3 物控根据物料需求计划统计每天的应交货批次1-3-4 物控员根据采购部绩效考核物料准交率统计表每周每月进行汇总、并计算出采购物料准交率1-3-5 物控员计算完成后交采购部确认,确认后交计划物控部经理审核、总经理批准1-3-6 计划物控部经理每月按绩效考核管理办法的要求进行数据提报、传递到人事行政部门2、采购物料批合格率2-1 记录表单:来料检验报告、检验日报表、供应商来料周周质量总结报告、部门绩效考核统计表2-2 相关流程:来料检验作业流程、来料检验不合格品处理作业流程、品质会议管理办法、绩效考核管理办法2-3 步骤2-3-1 品管部来料品管根据每天的来料检验报告统计当天的来
20、料检验批次及合格批次、不合格批次2-3-2 来料检验组长根据每天的检验日报表、来料检验报告每周、月分别汇总一次,整理成供应商来料周周质量总结报告2-3-3 来料检验组长计算完成后交采购部确认,确认后交品管部经理审核、总经理批准2-3-4 来料检验组长每周在品质例会上公布供应商来料周周质量总结报告2-3-5 品管部经理每月按绩效考核管理办法的要求进行数据提报、传递到人事行政部门名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页,共 16 页 -3、采购单价下降率3-1 记录表单:物料/半成品进仓单、采购订单采购单价表、财务月报表3-2 相关流程:生产管控程序、采购作业流程、进料作业流程、采
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