2022年2022年酒店财务审批流程图 .pdf
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1、.1/5 酒店财务工作流程(试行)一、财务开支审批流程1、审批流程:经办人填单部门经理审核财务部审核财务总监审批总经理审批出纳付款2、财务开支流程控制要点:1)各项财务开支严格执行“双签制”,并实行预算管理;2)审批人必须获得授权并承当连带责任;3)酒店各部门根据筹建期工作的需要,每月上报一次支出预算,预算容要详实具体,经部门负责人签字后报酒店财务部审核汇总财务总监审批总经理审批董事长审批;4)各项资金支出必须有合同、批件、发票或合法收据,在预算支出,否则财务部有权拒绝支出。超预算或无预算需重新补报预算后履行支出手续;5)经办人在报销凭证上签章,部门负责人审核凭证并签字;6)财务初审人员首先核
2、对报销项目当年预算执行情况,其次对原始凭证的真实性、合法性、合理性进行审核并签章,并报财务负责人审批;7)所有对外签定经济合同和每月资金预算必须由董事长审批;名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页,共 5 页 -.2/5 8)超过 30 万元的大额资金支付由出纳先到集团财务部进行备案,再履行付款手续;9)出纳复核报销凭证,依据个人借款情况收付现金加盖“收讫”或“付讫”戳记,并签章;10)出纳应严格按现金开支围支付现金,超过结算起点的付款采取银行转账方式支付;大额资金支付由出纳向集团财务部备案;11)出纳不得对外开具“空头支票”、不得对外“出租、出借银行账户”,因特殊情况需对外
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