2022年设备供应商评估报告 .pdf
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1、名称 Name:设备供应商评估报告文件编号 Code:XXX-XX-001-00页码 Page No.:1/12文件题目Document Title设备供应商评估报告文件种类Category of Document供应商评估报告文件编号Document CodeXXX-XX-001-00 人员 Person 类别 Category姓名/部门Name/Department签名Signature日期Date编写人Compiled by审核人Check by审核人Check by审核人Check by批准人Approved by批准人Approved by质量授权人QP文件变更历史:History
2、of document changing:版本号Version Code变更日期Changing Date 变更内容摘要Abstract of Changing Contents 00 2011.09.15建立文件。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页,共 12 页 -名称 Name:设备供应商评估报告文件编号 Code:XXX-XX-001-00页码 Page No.:2/12目录1 供应商情况表-3 2经营及业务管理-3 3 品质管理-4 4 技术及设备管理-8 5 生产及安全管理-9 6 HSE-10 7 仓储管理-10 8 综合得分-11 9 不符合项汇总及整改建议
3、-1110 审计结论-1211审计人员及审计时间-1212 审批人-12名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页,共 12 页 -名称 Name:设备供应商评估报告文件编号 Code:XXX-XX-001-00页码 Page No.:3/121、供应商情况表1.企业名称:2.公司地址:3.公司负责人姓名:电话:传真:4.业务负责人姓名:电话:手机:5.品质负责人姓名:电话:传真:6.企业性质:国内独资中外合资上市公司其它7.企业成立时间:8.企业占地面积:9.主要客户及销售市场:10.年产量/年产值(万元):11.职工总数:人,其中职员人,工人:人,质量人12.订货提前时间:1
4、3.最低订购量:14.主要生产产品:名称生产线(条)或其它每月产量(只)15.主要生产设备:名称:数量(台)名称:数量(台)16.主要检测设备:名称:数量(台)名称:数量(台)17.新产品开发能力:18.经常地对关键岗位工作人员进行培训(Y/N):19.是否通过ISO9000 认证及其它体系认证(Y/N):2、经营及业务管理GPB NO 评审内容评审标准分数结果 1.公司应有一个时期的发展计划没有具体的发展计划0 有意向的发展规划,但没有具体计划表1发展规划已有具体的计划表,并在实施中2 2.公司应有各项工作发展的具体目标公司没有策划各项工作的目标0 公司的各项工作目标有制定,但没有经过管理评
5、审1公司的各项工作目标都已经过管理评审而形成2名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页,共 12 页 -名称 Name:设备供应商评估报告文件编号 Code:XXX-XX-001-00页码 Page No.:4/12GPB NO 评审内容评审标准分数结果 3.企 业 应 重 视 人 才 资源,且统计人员的稳定性,并实施改进企业对人才的重视不够,不统计人员的稳定性0 企业重视人才资源,但人员的稳定性统计不够完善1企业充分利用人员的稳定性统计结果,并实施改进,以重视人才资源2 4.客户订单是需要经过物控、生产、品质、技术等相关部门的评审,以确保公司是否具备生产订单能力订单未经过评审
6、或只是业务部门确认0 订单经过其中部分部门评审,但不全面,难以确保评审的全面性1订单都经过相关部门评审,并且依据评审的结果处理订单2 5.公司具有专职的部门及多种与客户沟通的方法以保证与客户之间的沟通及时性没有专职的客户服务部门,且与客户沟通、联系的方式、方法单一0 设有专职的客户服务部门,具有多种方式与客户沟通联系,但资源尚不充足,难以保证沟通的及时性1设有专职的客户服务部门,资源尚充足,以多种方式保持与客户沟通以保证及时地将双方信息互换2 6.公司应编写一份完整的公司简介,简介内容应包括公司的基本情况、公司组织架构、公司的主要机器设备、主要的检验仪器没有公司简介0 有公司简介,但简介内容过
7、于简单,无法使评审人员从中获取必要的信息1公司简介内容能使评审人员快速掌握企业信息2经营及业务管理(评估得分/12*10=本项评估结果):3、品质管理GPB NO 评审内容评审标准分数结果 7.公司有一套品质保证体系,且按照相关要求执行未计划实施ISO9000 等品质保证系统,无构想0 已引进相关系统,但还未认证或执行不完整1已通过相关系统认证,且在维护该系统,系统执行情况良好2 8.公司的管理组织架构应明确、且职责区分清晰未制定明确的公司组织架构,各岗位职责没有明文规定区分0 公司组织架构明确,岗位职责区分有相关文件规定1公司的各职能组织架构都完全明确且有书面规定岗位职责2 9.公司的各项文
8、件、记录应完整,且被有效管理公司的各种文件、资料管理混乱,没有清单或文件、资料丢失严重0 公司有对文件、资料进行管理,但分类不清楚或未及时更新文件资料1文件及资料管理依不同类别、不同部门区分保存、管理,并建立清单,以便迅速调阅,文件资料全部为最新版本。2名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页,共 12 页 -名称 Name:设备供应商评估报告文件编号 Code:XXX-XX-001-00页码 Page No.:5/12GPB NO 评审内容评审标准分数结果 10.公司设有专职的品质管理部门及人员,所有品质管理人员应全部接受相关训练,经评估合格后上岗作业公司没有专职的品质管理部
9、门及人员0 公司有专职的品质管理部门和人员,但品质人员没有受过相关专业技术训练1公司有专职的品质管理部门和人员,负责对公司的品质系统进行维护,各岗位人员有接受过专业训练,且人员经过训练评估合格后上岗作业2 11.公司具有明确的品质目标、品质方针、承诺,并被各岗位知晓以指引员工作业,并有良好的改进实施计划,以推进品质的改进没有品质目标、方针、承诺,或有品质目标、方针、承诺,但不为全体员工知晓,没有具体的改进计划,无品质改进意识0 有品质目标、方针、承诺,利用各种方法宣传使全体员工知晓,但没有具体的改进实施计划或计划的适用性可疑1有品质目标、方针、承诺,且利用各种方法宣传使全体员工知晓,并正在按照
10、具体的改进实施计划实施改进2 12.公司应建立相关检验的标准、指导支持各项检验工作,且内容应完整支持整个检验过程,产品的检验项目应能保证产品的性能满足。公司无检验的相关标准、指导,完全凭工作人员的经验作业0 有检验的相关标准、指导,但内容或检验的项目不能支持整个作业过程及保证产品的特性要求1建有相关检验的标准、指导支持各项检验工作,且内容及产品的检验项目完整支持整个检验过程,并能保证产品的特殊要求2 13.产品的各项特性检验项目应有相关检测仪器设备对其进行检测基本没有检测仪器检验产品的特性,或只有个别简单的仪器,根本无法满足要求0 有一部分检测仪器可检测大部分的特性检测要求,但没有全面的检测仪
11、器,也没有其他方法获取全面的检测要求1 有整套的检测仪器,能全部满足产品特性检测要求。或有部分检测仪器,但其他的部分可通过其他方法满足检测要求2 14.应有产品的检测仪器使用指导,并须对相关 使 用 人 员 进 行 培训,以防止误用而带来 的 数 据 失 真 或 误判,以及误用导致仪器的损伤没有仪器使用指导,也没有对相关人员进行使用培训,无法保证不被误操作或误用0 有仪器使用指导,但没有对相关人员进行培训,或有对相关人员进行仪器的使用培训,但没有建立仪器使用指导,会有可能误操作及误用1 建有仪器的使用指导,并培训使用人员,使用人员完全熟练操作2 15.公司应建有仪器的保养点检系统,以保证不会使
12、用不正常之仪器来检测产品没有具体的保养点检要求,没有进行日常保养点检或点检执行不完整0 有保养点检仪器的系统,系统执行完整,但不明确各仪器的点检保养1 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页,共 12 页 -名称 Name:设备供应商评估报告文件编号 Code:XXX-XX-001-00页码 Page No.:6/12GPB NO 评审内容评审标准分数结果内容及标准仪器的点检保养系统完善,执行完整,各仪器的点检要求明确,点检标准清楚2 16.公司应建立仪器校准的系统,明确规定仪器的校准方式、周期、标准、标识,并在实际操作中实施执行没有建立系统,没有仪器的校准0 有建立系统,系
13、统的要求基本明确,但不够完善或实际操作、执行不全面1 系统建立完善,且实际操作完全按照要求执行,各检测仪器均在管控中2 17.公司应建立对新的零件供应商进行评估管理的系统,确保零件都是经过认定评估合格的供应商供应,便于进料品质的控制及零件追溯没有零件供应商的评估系统,或零件的供应商没有进行评估0 建有零件供应商的评估系统,实际操作也有执行,但执行不完整或没有具体的供应商评估的标准1 建有零件供应商的评估系统,具体的评估标准明确,所有的供应商都有经过评估2 18.对合格的零件供应商应定期考评,并将考评的结果运用到供应商的管理中,以此促进供应商的完善提高合格供应商没有定期评估0 有对供应商进行定期
14、考评,但考评的标准不明确,不能运用考评的结果1 建有完整的供应商定期考评系统,考评的内容、标准明确,有对供应商进行定期考评,记录考评的结果,作为管理供应商及供应商评定的一个工具2 19.来料检验所采用的抽样 标 准 应 是 有 根 据的,且应符合相关的行业标准,以降低抽样检验的风险。没有抽样标准,只是凭工作人员的经验抽检0 有抽样的标准,抽样的标准为公司自行制定,不符合行业标准1 采用国际通用的抽样检验标准,且文件受控管理2 20.在进料接受检验过程中,发现的问题报告应给予供应商(包括要求处理),并追踪供应商的教正和预防动作,且能快速的解决这样的问题没有正式的报告给到供应商,也没有追踪供应商的
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