2022年单位内部审计规定和月工作情况报告制度 .pdf
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1、鹰潭市人民政府关于印发鹰潭市政府机构内部审计工作规定的通知各县(市、区)人民政府,市龙虎山风景名胜区管委会,鹰潭高新技术产业开发区管委会,市信江新区管委会,市政府各部门:现将鹰潭市政府机构内部审计工作规定印发给你们,请认真贯彻执行。2014 年8 月 22 日鹰潭市政府机构内部审计工作规定第一条为了加强和规范我市政府机构内部审计工作,维护财经纪律,提高资金使用效益和管理水平,促进政府廉政建设,根据中华人民共和国审计法、审计署关于内部审计工作的规定、江西省审计条例及江西省政府机构内部审计工作规定(赣府发 201340 号),结合本市实际,制定本规定。第二条本规定所称的内部审计,是独立监督、检查和
2、评价本单位及所属单位财政收支、财务收支和其他经济活动的真实、合法和效益,以促进维护财经纪律、加强经济管理和实现经济目标的行为。第三条全市、县、乡政府机构(包括政府工作部门、直属机构、特设机构和直属事业单位等)应当依法建立健全内部审计制度,设立内部审计机构或指定内审审计人员,加强内部审计工作。履行内部审计职责的机构(以下简称内部审计机构)或人员在本单位主要负责人或者权力机构的直接领导下,独立行使内部审计监督权,对本单位主要负责人或者权力机构负责并报告工作。内部审计报告可以作为审计机关、有关部门或者社会审计机构进行相关工作的参考依据。开展内部审计工作及业务培训所需经费应当列入本单位财务预算。第四条
3、县级以上人民政府审计机关负责指导和监督本行政区域内的内部审计工作,履行下列职责:(一)组织实施相关法律、法规和规章,制定内部审计工作制度,组织开展内部审计工作理论研究,并负责对内部审计人员的教育培训;(二)指导内部审计机构和人员依法开展内部审计工作,维护内部审计人员的合法权益;(三)对属于审计机关审计监督对象的单位内部审计制度建立健全情况和内部审计工作质量进行检查、评价;(四)总结、推广内部审计工作先进经验,对内部审计工作成效显着的单位和个人按规定给予表彰;(五)法律、法规规定的其他职责。第五条内部审计机构应当按照要求,向对其进行指导的上级内部审计机构和国家审计机关报送内部审计工作计划、工作总
4、结、统计报表及重大审计事项的审计报告等资料。内部审计机构负责人的任免向审计机关备案。第六条内部审计人员办理审计事项,应当严格遵守内部审计职业规范,忠于职守,做到独立、客观、公正、保密。第七条内部审计人员应当具备从事内部审计工作所需的专业知识和业务能力,参加内部审计专业培训,定期接受后续教育。第八条内部审计人员办理审计事项,与被审计单位(人员)或者审计事项有利害关系的,应当回避。第九条单位主要负责人或者权力机构应当保护内部审计人员依法履行职责,任何单位和个人不得打击报复。对认真履行职责、忠于职守、坚持原则、做出显着成绩的内部审计机构和内部审计人员,应当给予表彰。第十条内部审计机构按照本单位主要负
5、责人或者权力机构的要求,履行下列职责:名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页,共 4 页 -(一)对本单位及所属单位(含占控股地位或者主导地位的单位,下同)的财政收支、财务收支及其有关的经济活动进行审计;(二)对本单位及所属单位在管理、经营过程中执行计划、预算、程序、合同等情况进行审计;(三)对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计;(四)对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计;(五)对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审;(六)对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计;(七)法律、法规、规章规定和本单位主要负责人或者权力机
6、构要求办理的其他审计事项。第十一条单位主要负责人或者权力机构应当制定相应规定,保障内部审计机构或人员的下列权限:(一)要求被审计单位按时报送预算或者财务收支计划、预算执行情况、决算、财务报告和其他有关文件、资料;(二)参加或列席本单位及所属单位预决算、资产处置、重大投资和其他重大经济事项决策的会议,召开与审计事项有关的会议;(三)参与研究制定有关的规章制度,提出内部审计规章制度,由单位审定公布后施行;(四)检查有关会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他与财政财务收支有关的资料和资产;(五)检查有关的计算机系统及其电子数据和资料;(六)对与审计事项有关的问题向有关单位和个人进行调查,并取得证明材料
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