2022年制造型企业ERP系统标准流程图 .pdf
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1、1.销售管理系统1.1 销售报价流程作业说明客户销售/客服技术/财务总经理新商品报价时应根据技术部之BOM 测算材料成本再参考人工工报价要求新商品Y 资及制造费用成本占比估出销货商品估价成本并给出报价建议。N 计价表历史报价旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价报价单建立报价员/业务员输入报价单修改N 核准销售副总核准(文件签核)Y 修改N 核准总经理第二次核准(文件签核)Y 报价单业务员或客服打印报价单E-mail/Fax 给客户报价单报价单FAX 客户确认客户同意报价于报价单生效日期当日进行报价报价单确认名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页,共 32 页
2、 -单确认1名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页,共 32 页 -1.2 业务接单流程作业说明客户销售/客服PMC 成品仓库客户下单客户订单判断是否可接单条件如:品种、规格、单价、交期、回复订单评审数量.等N Y 订单资料输入订单建立修改销售副总或经理核准(文核准N 件签核)Y 打印/传送订单凭证订单凭证N 库存PMC 判断是否有库存,有库存者直接销货,无库Y 存者发工单生产订单凭证订单凭证工 单 开 立 及发放流程销货流程名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页,共 32 页 -2名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页,共 32 页 -1
3、.3 销售出货流程作业说明销售/客服PMC 仓库财务客户订单出货通知订单出货通知可通过OA 系统转到PMC。订单出货明细表PMC 经理确定可出货可出货Y 出货明细表交成品仓备货库备货,确定出库数量成品出货订单出货明细表输入销货单资料修改销货单建立N 仓库主管核准(文件签核准核 )Y 销货单打印销货单凭证(共五联,客户两联)销货单销货单销货单销货单签回销货单签收销货单销货单名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页,共 32 页 -3名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页,共 32 页 -1.4 销售退货流程作业说明客户销售/客服质管PMC 仓/库财务销退通知销退
4、通知判断销退原因可接受性接受销退品者输入销退单资料销退单建立修改N 销售副总/经理核准(文核准件签核)确认退货数量Y 打印销退单(四联)销退单审核PMC 经理审核(文件签核)销退单质管部针对销退品检验,良品及不良品应区分库别存放QC 检验确定入库FM,4 销退单销退单仓库点收数量销退品入库点收销退单确认销退单确认销退单销退单名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页,共 32 页 -4名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页,共 32 页 -2.采购管理系统2.1 采购询价流程作业说明供应商采购技术/销售样品需求由技术部或业务员提出相应样品需求后,采购进行询价。询
5、价要求商品报价供应商报价旧商品询价时参考及过去历史交历史价格易记录比较。采购录入生效的询价单询价单建立修改N 经理核准(文件签核)核准Y 询价单发出新的价格信息给技术/销售询价单名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页,共 32 页 -5名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 10 页,共 32 页 -2.2 请购作业流程作业说明请购单位采购备注请购单位手写请购单,经部门经ERP 系统请购单,必须是理审核后(总额2000 元需总经商品信息现有的商品方理审核)输入请购资料,请购资可用此流程(原物料、包请购单建立料必须载明品名、规格、数量、装材料、易耗品等)需求日期等办公
6、用品、机器设备等,修改因暂未进行编码,按正常N 书面流程走。核准分管副总核准(文件签核)Y 请购单交采购请购单采购审查需求是否有其它方法替代及其合理性,应以避免产退回请购单审查,签核库存存货为最高原则,请购单签核(凭证上)Y 采购部依请购单需求进行采购询、比、议价作业,决定采购厂请购单询价商,单价及数量并锁定请购资料(询价单)请购单更新采购底将请购资料转化成采购底稿或稿单或采购单采购单下接采购流程采购流程名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 11 页,共 32 页 -6名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 12 页,共 32 页 -2.3 采购下单流程作业说明供应商采购
7、PMC 采购底稿来源有以下几种采购来源检视请购单、订单、物料需求计算生成采购底稿采购底稿PMC 确认数量确认采购底稿Y 修改N 采购确认供应商确认采购底稿修改Y N 采购经理核准(文件签核)采购来源检视核准采购单来源有以下几种:请购单、询价单、采购底稿更新Y、采购计划发放、独立采购需求采购单建立生成采购单采购单资料,以下字段请确实输入;收料库别、预交日、数量、修改单价等采购经理(总额2000 元需总经理审核)审查及核准,审查之要核准N Y 项为单价及对象采购单打印采购单FAX 经理签字采购单E-mail/Fax 给供应商采购单采购单追踪表计有进入采购预交追踪管理1.采购未进明细表名师资料总结-
8、精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 13 页,共 32 页 -7名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 14 页,共 32 页 -3.检验管理系统3.1 进货检验流程作业说明仓库质管采购/生产财务进货检依采购单或进货检验需求验需求开立收料单收料单输入仓库输入收料单修改核准主管核准(文件签N 核)Y 发送消息通知质管收料单部 IQC 检验来料进货检验单输入质管部将检验结果输入进货检验单修改N 经理核准,(文件签核准核)Y 通知仓库开进货单进货单输入仓库录入进货单修改核准N 主管审核(文件签Y 核)进货单凭证打印进货单进货单凭证进货单凭证进货单凭证名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心
9、整理-第 15 页,共 32 页 -8名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 16 页,共 32 页 -3.2 退货检验流程作业说明质管仓库采购/生产供应商验退申依进货检验单或验请退申请开立验退退回单。验退退回单输入质管部IQC 输入验退退回单。修改核准N 经理核准(文件签核 )Y 验退退回单列印验退退回单凭凭证证给仓库、采购/生产、厂商验退退回单验退退回单验退退回单验退退回单凭证凭证凭证凭证退货单输入仓库录入退货单修改核准主管核准(文件签N 核 )Y 退货单凭证列印验退退回单凭证退货单凭证退货单凭证退货单凭证退货单凭证9名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 17 页,共
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