2022年采购业务流程及方 .pdf
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1、采购业务流程及说明一、采购的内容本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料(原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品)和非生产性物料(办公劳保用品)的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。二、采购流程财务科经济运行部采购部门使用部门仓库使用部门提出采购申请部门主管审批相关部门审核编制采购计划安排具体采购作业验收入库购货发票入库单采购结算记账制单与供应商对账名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页,共 9 页 -三、采购流程说明由资产的使用部门提出采购申请,填制采购申请单;采购申请单交资产使用部门主管领导审批;将经审批的采购申请单报经济运行部
2、,由经济运行部进行审核并备案。由经济运行部开具采购订单,并将采购订单传递给采购部门。采购部门据此制定采购计划;采购员根据采购计划具体安排采购作业,采购物资回来后,由采购员、对方销售人员(或运输人员)以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票;仓库管理人员认真检验核实采购的物资后,开具材料入库单;将由对方开具的销售发票和材料入库单传递给财务部门;请购人员填制付款审批卡,经请购部门主管领导审批后;财务部门根据销售发票和材料入库单做账务处理;四、关键控制点各使用部门的需求和请购采购申请的审批和审核采购计划制定采购定价名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页,共 9 页 -合同签
3、订和审核付款方式和程序与供应商的对账五、部门设置与职责采购部:直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排,规划采购部内部具体业务的管理模式;实施物资的采购、运输、仓储,相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理;定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工,充实基本数据库,提交相应报表,为管理部门提供多层次的决策信息支持;采购部内部设一名采购主管,采购员23 名;经济运行部:经济运行部是公司采购业务的归口管理部门;按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制,主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、
4、参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。对采购合同进行法律条款审定,协调仲裁采购纠纷,采购催交和检验,并负责最后合同签章。负责建立健全采购信息数据库,收集、整理供应商和材料市场的基础信息;汇总、归集、建档、维护、更新所有采购业务的相关信息及文档,包名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页,共 9 页 -括供应商档案、合同订单档案、材料市场价格信息库、招标采购工作档案等;经济运行部内部设采购经理、招投标管理员、法律事务员各一名;财务科:定期获得和汇总相关票据和明细帐表,按照会计准则进行核算;负责重点环节审核、票据审核;定期与供应商进行对账;仓库:仓库物料的收料、发料、退料、
5、存储、清查、盘核、检验、销毁等实物管理,在库物资仓储保管。实施物料编码、仓储货位编码、制单和单据传递、定期库存分析、相关帐表汇总和报告等信息监管,在单据管理和库存信息分析管理上与财务管理部形成工作接口;仓库管理组内岗位包括仓库管理员、收料员、发料员、质检员。六、采购检验目的:为规范采购材料入库前检验特制定本制度。职责:生产基地负责编写、修改、完善本制度,并实施执行。综合财务部总监负责监查制度执行情况,并提出完善提议。综合财务部采购人员负责所购物料质量性价比最高或最佳。生产基地检验人员负责对所购物料进行入库前检验,确保无漏检、无错检、无误检。内容:生产产品外购入库前检验:参照生产基地生产管理制度
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