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1、泓域咨询/干熄焦项目可行性计划干熄焦项目可行性计划泓域咨询/规划设计/投资分析摘要干熄焦是相对于湿熄焦而言的采用惰性气体熄灭赤热焦炭的一种熄焦方法。干熄焦工艺作为一种新型的熄焦技术出现在工业行业当中。它体现出了良好的节能效益,因此受到了焦化厂的广泛应用。该干熄焦项目计划总投资20955.76万元,其中:固定资产投资15729.62万元,占项目总投资的75.06%;流动资金5226.14万元,占项目总投资的24.94%。本期项目达产年营业收入40838.00万元,总成本费用32259.08万元,税金及附加365.73万元,利润总额8578.92万元,利税总额10127.95万元,税后净利润643
2、4.19万元,达产年纳税总额3693.76万元;达产年投资利润率40.94%,投资利税率48.33%,投资回报率30.70%,全部投资回收期4.76年,提供就业职位777个。干熄焦项目可行性计划目录第一章 项目概论一、项目名称及建设性质二、项目承办单位三、战略合作单位四、项目提出的理由五、项目选址及用地综述六、土建工程建设指标七、设备购置八、产品规划方案九、原材料供应十、项目能耗分析十一、环境保护十二、项目建设符合性十三、项目进度规划十四、投资估算及经济效益分析十五、报告说明十六、项目评价十七、主要经济指标第二章 项目背景及必要性一、项目承办单位背景分析二、产业政策及发展规划三、鼓励中小企业发
3、展四、宏观经济形势分析五、区域经济发展概况六、项目必要性分析第三章 产品及建设方案一、产品规划二、建设规模第四章 项目选址研究一、项目选址原则二、项目选址三、建设条件分析四、用地控制指标五、用地总体要求六、节约用地措施七、总图布置方案八、运输组成九、选址综合评价第五章 建设方案设计一、建筑工程设计原则二、项目工程建设标准规范三、项目总平面设计要求四、建筑设计规范和标准五、土建工程设计年限及安全等级六、建筑工程设计总体要求七、土建工程建设指标第六章 工艺可行性分析一、项目建设期原辅材料供应情况二、项目运营期原辅材料采购及管理二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案四、设备选型方案第七章 环境保护
4、说明一、建设区域环境质量现状二、建设期环境保护三、运营期环境保护四、项目建设对区域经济的影响五、废弃物处理六、特殊环境影响分析七、清洁生产八、项目建设对区域经济的影响九、环境保护综合评价第八章 项目职业安全管理规划一、消防安全二、防火防爆总图布置措施三、自然灾害防范措施四、安全色及安全标志使用要求五、电气安全保障措施六、防尘防毒措施七、防静电、触电防护及防雷措施八、机械设备安全保障措施九、劳动安全保障措施十、劳动安全卫生机构设置及教育制度十一、劳动安全预期效果评价第九章 项目风险性分析一、政策风险分析二、社会风险分析三、市场风险分析四、资金风险分析五、技术风险分析六、财务风险分析七、管理风险分
5、析八、其它风险分析九、社会影响评估第十章 节能方案一、节能概述二、节能法规及标准三、项目所在地能源消费及能源供应条件四、能源消费种类和数量分析二、项目预期节能综合评价三、项目节能设计四、节能措施第十一章 项目实施进度计划一、建设周期二、建设进度三、进度安排注意事项四、人力资源配置五、员工培训六、项目实施保障第十二章 投资方案一、项目估算说明二、项目总投资估算三、资金筹措第十三章 项目经济收益分析一、经济评价综述二、经济评价财务测算二、项目盈利能力分析第十四章 项目招投标方案一、招标依据和范围二、招标组织方式三、招标委员会的组织设立四、项目招投标要求五、项目招标方式和招标程序六、招标费用及信息发
6、布第十五章 项目评价附表1:主要经济指标一览表附表2:土建工程投资一览表附表3:节能分析一览表附表4:项目建设进度一览表附表5:人力资源配置一览表附表6:固定资产投资估算表附表7:流动资金投资估算表附表8:总投资构成估算表附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表附表10:折旧及摊销一览表附表11:总成本费用估算一览表附表12:利润及利润分配表附表13:盈利能力分析一览表第一章 项目概论一、项目名称及建设性质(一)项目名称干熄焦项目(二)项目建设性质该项目属于新建项目,依托xxx新兴产业示范区良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以干熄焦为核心的综合性产业基地,年产值可达41000
7、.00万元。二、项目承办单位xxx实业发展公司三、战略合作单位xxx科技公司四、项目提出的理由干熄焦是相对于湿熄焦而言的采用惰性气体熄灭赤热焦炭的一种熄焦方法。干熄焦工艺作为一种新型的熄焦技术出现在工业行业当中。它体现出了良好的节能效益,因此受到了焦化厂的广泛应用。五、项目选址及用地综述(一)项目选址方案项目选址位于xxx新兴产业示范区,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。(二)项目用地规模项目总用地面积55934.62平方米(折合约83.86亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照干熄焦行业生产规范和要求进行科
8、学设计、合理布局,符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积55934.62平方米,建筑物基底占地面积29069.22平方米,总建筑面积65443.51平方米,其中:规划建设主体工程47396.55平方米,项目规划绿化面积4571.09平方米。七、设备购置项目计划购置设备共计158台(套),主要包括:xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等,设备购置费5381.21万元。八、产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:干熄焦xxx单位/年。综合考xxx实业发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配
9、套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx实业发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及辅助材料有:xxx、xxx、xx、xxx、xx等,xxx实业发展公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料,供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应,同时能够满足xxx实业发展公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项目能耗分析1、项目年用电量696981.16千瓦时,折合85.66吨标准煤,满足干熄焦项目项目生产、办公和公用设施等用电需要2、项
10、目年总用水量26601.14立方米,折合2.27吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由xxx新兴产业示范区市政管网供给。3、干熄焦项目项目年用电量696981.16千瓦时,年总用水量26601.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.93吨标准煤/年。达产年综合节能量34.20吨标准煤/年,项目总节能率20.88%,能源利用效果良好。十一、环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。项目设计
11、中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。十二、项目建设符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“干熄焦项目”主要从事干熄焦项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性干熄焦项目选址于xxx新兴产业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施
12、后,可确保污染物达标排放,满足xxx新兴产业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:干熄焦项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项
13、目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。十四、投资估算及经济效益分析(一)项目总投资及资金构成项目预计总投资20955.76万元,其中:固定资产投资15729.62万元,占项目总投资的75.06%;流动资金5226.14万元,占项目总投资的24.94%。(二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(三)项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入40838.00万元,总成本费用32259
14、.08万元,税金及附加365.73万元,利润总额8578.92万元,利税总额10127.95万元,税后净利润6434.19万元,达产年纳税总额3693.76万元;达产年投资利润率40.94%,投资利税率48.33%,投资回报率30.70%,全部投资回收期4.76年,提供就业职位777个。十五、报告说明报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。项目报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面
15、进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区干熄焦行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区干熄焦产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“干熄焦项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx
16、x新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位777个,达产年纳税总额3693.76万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.94%,投资利税率48.33%,全部投资回报率30.70%,全部投资回收期4.76年,固定资产投资回收期4.76年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为当前
17、的一项重要课题。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55934.6283.86
18、亩1.1容积率1.171.2建筑系数51.97%1.3投资强度万元/亩187.571.4基底面积平方米29069.221.5总建筑面积平方米65443.511.6绿化面积平方米4571.09绿化率6.98%2总投资万元20955.762.1固定资产投资万元15729.622.1.1土建工程投资万元4701.122.1.1.1土建工程投资占比万元22.43%2.1.2设备投资万元5381.212.1.2.1设备投资占比25.68%2.1.3其它投资万元5647.292.1.3.1其它投资占比26.95%2.1.4固定资产投资占比75.06%2.2流动资金万元5226.142.2.1流动资金占比2
19、4.94%3收入万元40838.004总成本万元32259.085利润总额万元8578.926净利润万元6434.197所得税万元1.178增值税万元1183.309税金及附加万元365.7310纳税总额万元3693.7611利税总额万元10127.9512投资利润率40.94%13投资利税率48.33%14投资回报率30.70%15回收期年4.7616设备数量台(套)15817年用电量千瓦时696981.1618年用水量立方米26601.1419总能耗吨标准煤87.9320节能率20.88%21节能量吨标准煤34.2022员工数量人777第二章 项目背景及必要性一、项目承办单位背景分析(一)
20、公司概况公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发
21、展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和
22、客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。(二)公司经济效益分析上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入38638.43万元,同比增长21.81%(6917.15万元)。其中,主营业业务干熄焦生产及销售收入为34711.07万元,占营业总收入的89.84%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入8114.0710818.7610045.999659.6138638.432主营业务收入7289.329719.109024.888677.77
23、34711.072.1干熄焦(A)2405.483207.302978.212863.6611454.652.2干熄焦(B)1676.542235.392075.721995.897983.552.3干熄焦(C)1239.191652.251534.231475.225900.882.4干熄焦(D)874.721166.291082.991041.334165.332.5干熄焦(E)583.15777.53721.99694.222776.892.6干熄焦(F)364.47485.95451.24433.891735.552.7干熄焦(.)145.79194.38180.50173.56694
24、.223其他业务收入824.751099.661021.11981.843927.36根据初步统计测算,公司实现利润总额9030.02万元,较去年同期相比增长2245.00万元,增长率33.09%;实现净利润6772.52万元,较去年同期相比增长1480.12万元,增长率27.97%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元38638.43完成主营业务收入万元34711.07主营业务收入占比89.84%营业收入增长率(同比)21.81%营业收入增长量(同比)万元6917.15利润总额万元9030.02利润总额增长率33.09%利润总额增长量万元2245.00净利润万元6772.52净利润
25、增长率27.97%净利润增长量万元1480.12投资利润率45.03%投资回报率33.77%财务内部收益率20.14%企业总资产万元47483.96流动资产总额占比万元35.09%流动资产总额万元16661.87资产负债率46.74%二、干熄焦项目背景分析干熄焦是相对于湿熄焦而言的采用惰性气体熄灭赤热焦炭的一种熄焦方法。干熄焦工艺作为一种新型的熄焦技术出现在工业行业当中。它体现出了良好的节能效益,因此受到了焦化厂的广泛应用。干熄焦起源于瑞士,最早的干熄焦装置是1917年瑞士舒尔查公司在丘里赫市炼焦制气厂采用的。目前除俄罗斯、日本、德国拥有干熄焦装置外,印度、韩国、波兰、罗马尼亚、巴西、土耳其、
26、尼日利亚和最高都相继建成了干熄焦装置。中国是产焦大国,焦炉多,且炉组生产能力不一。2019年中国焦炭产量为4.71亿吨,较2018年的4.48亿吨同比增长5.11%;2020年1-11月中国焦炭产量为4.32亿吨。1985年宝钢从日本引进475t/h干熄焦装置正式投产运行。2001年首钢引进新日铁165t/h干熄焦投产,2016年间国内仅有17套干熄焦装置相继建成投产,年干熄焦处理能力仅有755万吨,占当时中国焦炭产量的5.8%,这些装置处理能力小仅为6575t/h,其技术和设备都是引进,这是中国干熄焦技术发展的第一阶段。近几年来,在国家冶金技术发展政策的引导下,干熄焦作为重点节能推广项目已经
27、得到各个企业积极响应。根据中国炼焦行业协会数据显示:截至2019年底,全国174家企业已建成干熄焦装置325套。总干熄能力达44.15Kt/h。实际运行企业数量为160家,实际运行装置292套,实际处理焦炭能力41.03Kt/h。2019年共有86家钢铁企业已建成干熄焦装置206套,干熄能力为27.3Kt/h;共有88家独立焦化企业已建成干熄焦装置119套,干熄能力为16.9Kt/h。中国干熄焦装置建成企业及数量主要分布在华北及华东地区;2019年华北地区共有67个企业建成干熄焦装置107套,华东地区共有54个企业建成干熄焦装置113套,中南地区共有20个企业建成干熄焦装置44套。2019年华
28、北地区干熄焦装置干熄能力为15170t/h,占全国干熄能力的34.4%;华东地区干熄焦装置干熄能力为14560t/h,占全国干熄能力的33.0%,中南地区干熄焦装置干熄能力为5950t/h,占全国干熄能力的13.5%。2019年中国干熄焦工程总承包数量为24个,其中济钢国际干熄焦工程承包数量为1个,中日联干熄焦工程承包数量为5个,华泰永创干熄焦工程承包数量为7个,中冶焦耐干熄焦工程承包数量为5个;2020年上半年中国干熄焦工程总承包数量为37个,其中济钢国际干熄焦工程承包数量为3个,中日联干熄焦工程承包数量为6个,华泰永创干熄焦工程承包数量为14个,中冶焦耐干熄焦工程承包数量为7个。从中国各企
29、业干熄焦工程承包数量来看,2019年华泰永创市场占有率最高,市场占有率达到29%;其次为中日联和中冶焦耐,市场占有率均为21%;济钢国际市场占有率则为4%;2020年上半年华泰永创、中日联、中冶焦耐及济钢国际市场占有率分别为38%、19%、19%、8%。第三章 产品及建设方案一、产品规划(一)产品放方案项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为干熄焦,具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时
30、,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算,根据确定的产品方案和建设规模及预测的干熄焦产品价格根据市场情况,确定年产量为xxx,预计年产值40838.00万元。(二)营销策略通过以上分析表明,项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低,具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间,因此,项目产品市场前景良好,投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益,其市场可拓展的空间巨大,倍增效应显著,具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。项目承办单位计划在项目建设地建设项目,具有得天独厚的地理条件,与xx省同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展
31、相关产业前景广阔。产品方案一览表序号产品名称单位年产量年产值1干熄焦A单位xx18377.102干熄焦B单位xx10209.503干熄焦C单位xx6125.704干熄焦D单位xx3267.045干熄焦E单位xx2041.906干熄焦F单位xx816.76合计单位xxx40838.00二、建设规模(一)用地规模该项目总征地面积55934.62平方米(折合约83.86亩),其中:净用地面积55934.62平方米(红线范围折合约83.86亩)。项目规划总建筑面积65443.51平方米,其中:规划建设主体工程47396.55平方米,计容建筑面积65443.51平方米;预计建筑工程投资4701.12万元
32、。(二)设备购置项目计划购置设备共计158台(套),设备购置费5381.21万元。(三)产能规模项目计划总投资20955.76万元;预计年实现营业收入40838.00万元。第四章 项目选址研究一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到
33、“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区继续加大科技创新支持力度,落实企业研发费用税前加计扣除比例政策。企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,根据研究开发费用的50%加计扣除。2017年1月1日起至2019年12月31日止,科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺实际发生的研发费用在企业所得税税前加计扣除的比例,由50%再提高至75%,引导企业进一步加大研发投入,推动创新驱动发展。三、建设条件分析四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目
34、建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.97%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率6.98%,固定资产投资强度187.57万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20551.9420
35、551.9447396.5547396.553745.191.1主要生产车间12331.1612331.1628437.9328437.932322.021.2辅助生产车间6576.626576.6215166.9015166.901198.461.3其他生产车间1644.161644.162749.002749.00224.712仓储工程4360.384360.3811730.5211730.52674.132.1成品贮存1090.101090.102932.632932.63168.532.2原料仓储2267.402267.406099.876099.87350.552.3辅助材料仓库10
36、02.891002.892698.022698.02155.053供配电工程232.55232.55232.55232.5515.033.1供配电室232.55232.55232.55232.5515.034给排水工程267.44267.44267.44267.4413.454.1给排水267.44267.44267.44267.4413.455服务性工程2761.582761.582761.582761.58158.705.1办公用房1555.371555.371555.371555.3790.425.2生活服务1206.211206.211206.211206.2163.996消防及环保工
37、程779.06779.06779.06779.0650.376.1消防环保工程779.06779.06779.06779.0650.377项目总图工程116.28116.28116.28116.28-48.217.1场地及道路硬化7432.511419.411419.417.2场区围墙1419.417432.517432.517.3安全保卫室116.28116.28116.28116.288绿化工程2641.6292.46合计29069.2265443.5165443.514701.12六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,
38、有利于节约土地资源和节省建设投资。投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则(二)主要工程布置设计要求场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求,使货物运输顺畅,合理分散物流和人流,尽量避免或减少交叉,使主要人流、物流路线短捷、运输安全。应与场外道路衔接顺畅,便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络,场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。(三)绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧
39、的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。undefined(四)辅助工程设计1、消防水源采用低压制,同一时间内按火灾一次考虑,室内外均设环状消防管网,室外消火栓间距不大于100.00米,消火栓距道路边不大于2.00米。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给,规划在场区内建设完善的给水管网,接入场区外部现有给水管网,即可保证项目的正常用水。场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统,消防供水系统在场区内形成供水管网。
40、2、项目建设区域位于项目建设地,场区水源为市政自来水管网,水源充裕水质良好,符合国家卫生要求,场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。生活粪便污水经级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放;雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。3、室外电源采用三相四线制380V/220V,室内采用三相五线制,照明灯具电压为220V;场内动力、照明负荷按“类”用电负荷设计;自10KV电网引一路架空线作为主电源引入场内10KV终端杆,经避雷器保护后,以电缆方式引入场内配电室。投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给,供电电源电压为10KV,架空
41、线引入场区后由电缆引入高压变配电室内,由场区配电屏分流到主体工程内,配电电压为380V/220V;场区电缆埋地敷设,车间内电缆架空敷设,该地区的供电电源可靠且电压稳定,完全能够满足投资项目的用电需求。4、八、运输组成(一)运输组成总体设计1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理,场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统,尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。2、外部运输和内部运输可采用送货制;采用合适的运输方式和运输路线,使企业的物流组成达到合理优化;把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统
42、进行物流系统设计,使全场物料运输形成有机的整体。(二)场内运输1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择,尽量做到物料不落地,使之有利于搬运;运输线路的布置,应尽量减少货流与人流相交叉,以保证运输的安全。2、场内运输主要为原材料的卸车进库;生产过程中原材料、半成品和成品的转运,以及成品的装车外运;场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担,其费用记入主车间设备配套费中,本期工程项目资源配置可满足场内运输的需求。(三)场外运输1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运;产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决,区域内社会运输力量充足,可满足本期工程项目场外远距离运输的需求。2、短距离的运输任务将利用社
43、会运力解决,基本可以满足各类运输需求,因此,本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。3、外部运输应尽量依托社会运输力量,从而减少固定资产投资;主要产成品、大宗原材料的运输,应避免多次倒运,从而降低运输成本且提高运输效率。4、该项目所涉及的原辅材料的运入,成品的运出所需运输车辆,全部依托社会运输能力解决。(四)运输方式由于需要考虑干熄焦产品所涉及的原辅材料和成品的运输,运输需求量较大,初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。九、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第五章 建设方案设计一、建筑工程设计原则二、项目工程建设标准规范1、无障碍设计规范2、民用建筑供暖通风与空气调节设计规范3、民用建筑设计通则4、屋面工程技术规范5、建筑工程抗震设防分类标准6、地下工程防水技术规范7、自动喷水灭火系统设计规范8、建筑结构可靠度设计统一标准9、汽车库、修车库、停车库设计防火规范10、工业建筑防腐设计规范11、动力机器基础设计规范12、钢结构设计规范三、项目总平面设计要求本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状,力求设施联系密切浑然一体,总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。四、建筑设计规范和标准1、
限制150内