某公司支票管理制度.docx
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1、上海*装潢建材有限公司支票管理制度 为了加强对支票领用和结算的管理,防止利用支票发生诈骗现象,根据国家的法律和银行结算纪律,保护票据关系人的合法权益,使支票领用结算做到程序化,规范化,特制定本管理制度。一支票领用管理 1各部门需领用支票(不包括现金支票,仅指转帐支票),必须填制用款申请书,按资金管理权限经部门经理或主管经理、总经理批准后,方可向财务部领取支票。 2财务部支票保管者,对领用的支票建立领用登记手续,按支票号逐笔顺序登记签收,并负责填妥支票签发日期、受票单位、用途、金额,如金额难于确定时须在用途栏加盖限额章,并确定最高限额加以控制。 3支票与印签须由财会两人分别保管,支票填妥后由印签
2、保管者加盖印签。领取的所有支票,不允许转让,在支票上必须注明。 4凡外出采购物品时,确属难于明确受票单位的,受票单位空白,但日期、用途、金额要求注明,不准携带全空白支票出门,领用人对支票必须严加保管,防止丢失。 5进货货款原则上不使用转帐支票付款,采用贷记凭证由银行划帐,特殊需要用支票付款由总经理室签字领用。 6领用的支票必须在签发后三天内向财务部办理结清手续,超过规定时间,支票签发人负责向领用部门或领用人催讨,支票结清后及时注销。 7财务部支票签发人对支票存根应连同原始发票附在记帐凭证上作为记帐的依据。领用人发生支票遗失应及时与财务部联系,由财务部向开户银行办理挂失,如发生损失无法追回,则由
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